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老師你好,我單位收取昊瑞公司505元(包含10元快遞費(fèi)銷售人員墊付),銷售部人員交來一張出庫單495元。做賬時直接貸主營業(yè)務(wù)收入505元。那請問10元的快遞費(fèi)應(yīng)該怎么報銷?

2024-04-29 12:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-29 12:17

您好您的收入做505是不對的? 495才是收入

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快賬用戶6399 追問 2024-04-29 12:19

銷售人員單獨(dú)報銷個10元嗎?需要附在張憑證后面嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-29 12:20

對 你們收的10元計入其他應(yīng)付款? 然后給銷售部鹽工報銷的時候沖銷其他應(yīng)付款

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快賬用戶6399 追問 2024-04-29 12:24

可以直接做嗎?借銀行存款505 貸主營業(yè)務(wù)收入495 庫存現(xiàn)金10元

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齊紅老師 解答 2024-04-29 12:24

也可以 但是最好還是其他應(yīng)付 過度一下以后查詢報銷情況也好查

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快賬用戶6399 追問 2024-04-29 12:26

成本結(jié)轉(zhuǎn)需要攤銷快遞費(fèi)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-29 12:27

這個快遞費(fèi)是不用攤銷的

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您好您的收入做505是不對的? 495才是收入
2024-04-29
同學(xué)您好, 9、借:生產(chǎn)成本—A產(chǎn)品? 120000 ? ? ? ?制造費(fèi)用 10000 ? ? 貸:原材料? 130000 10、借:生產(chǎn)成本—A產(chǎn)品? 320000 ? ? ? ? ? ? ? ? —B產(chǎn)品? 240000 ? ? ? ? 制造費(fèi)用? 120000 ? ? ? ? 管理費(fèi)用? 180000 ? ? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬? 860000 11、借:制造費(fèi)用? 17000 ? ? ? ? 管理費(fèi)用? 4000 ? ? ?貸:銀行存款? 21000 12、借:壞賬準(zhǔn)備? 250000 ? ? ?貸:應(yīng)收賬款? 250000 13、借:銀行存款? 2260000 ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? 2000000 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)? 260000 14、借:主營業(yè)務(wù)成本? 1200000 ? ? ?貸:庫存商品? 1200000 15、借:其他應(yīng)收款? 10000 ? ? ?貸:庫存現(xiàn)金? 10000 16、借:主營業(yè)務(wù)收入? 16000000 ? ? ? ? 其他業(yè)務(wù)收入? 1600000 ? ? ? ? 投資收益? 100000 ? ? ? ? 營業(yè)外收入? 60000 ? ? ? 貸:本年利潤? 17760000
2022-10-14
同學(xué)你好 10 借,財務(wù)費(fèi)用 貸,銀行存款 11 借,銀行存款38098.4 貸,主營業(yè)務(wù)收入74168 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項96418.4 12 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,銀行存款 13 借,應(yīng)交稅費(fèi) 貸,銀行存款 14 借,應(yīng)付賬款一暫估 貸,庫存商品一暫估 ;
2022-06-22
同學(xué)你好 (6)購入復(fù)印機(jī)一臺價稅合計11.3萬元,為A專項資金支出,款項由財政直接支付。 財務(wù)會計處理: 借:固定資產(chǎn) 100000 貸:非流動資產(chǎn)基金—固定資產(chǎn) 100000 借:事業(yè)支出—財政補(bǔ)助支出—項目支出—A專項 113000 貸:財政補(bǔ)助收入 113000 預(yù)算會計處理: 借:事業(yè)支出—財政補(bǔ)助支出—項目支出—A專項 113000 貸:財政補(bǔ)助預(yù)算收入 113000 (7)黃某報銷差旅費(fèi)1萬元。 財務(wù)會計處理: 借:事業(yè)支出 10000 貸:庫存現(xiàn)金 1000 其他應(yīng)收款 9000 預(yù)算會計處理: 借:事業(yè)支出 10000 貸:資金結(jié)存 10000 (8)發(fā)放上月工資,上月工資表顯示應(yīng)向職工發(fā)放基本工資30萬元,應(yīng)為職工繳納基本養(yǎng)老保險6萬元,住房公積金9萬元,共計45萬元。另外工資發(fā)放中包含職工個人應(yīng)負(fù)擔(dān)社會保險費(fèi)為2.4萬元,住房公積金9萬元,同時代扣個稅2萬元??铐椚客ㄟ^單位零余額賬戶支付。(上月代扣本月交)。 財務(wù)會計處理: 借:應(yīng)付職工薪酬 450000 貸:銀行存款 450000 借:應(yīng)付職工薪酬——社會保險費(fèi) 24000 ——住房公積金 90000 貸:其他應(yīng)付款——社會保險費(fèi) 24000 ——住房公積金 90000 借:應(yīng)交稅費(fèi) 20000 貸:應(yīng)付職工薪酬 20000 借:銀行存款 444000 貸:應(yīng)付職工薪酬 44400 非財政撥款結(jié)余 438625(369875%2B6875) 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 6375(459375-45300) 事業(yè)基金 6375(459375-4530) 其中:“非財政撥款結(jié)余”為“事業(yè)基金”的子科目,核算非財政撥款結(jié)余變動及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額。年末,將“非財政撥款結(jié)余”科目余額轉(zhuǎn)入“事業(yè)基金”科目。在預(yù)算會計中,本筆業(yè)務(wù)無須進(jìn)行賬務(wù)處理。 (9)收到上級單位撥來的補(bǔ)助6萬元,為項目B的款項,另收到上級撥來的基本支出補(bǔ)助款2萬元,款項已撥入單位銀行賬戶。 財務(wù)會計處理: 借:銀行存款 80000 貸:上級補(bǔ)助收入 8000(6萬%2B2萬) 其他收入——項目B補(bǔ)助收入 6萬 其他收入——基本支出補(bǔ)助收入 2萬 預(yù)算會計處理: 借:銀行存款 8萬 貸:上級補(bǔ)助預(yù)算收入 8萬(6萬%2B2萬)
2023-11-13
1. 初始銷售 借:應(yīng)收賬款 3510萬元 貸:主營業(yè)務(wù)收入 3000萬元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 510萬元 借:主營業(yè)務(wù)成本 2400萬元 貸:庫存商品 2400萬元 2. 銷售折讓 借:主營業(yè)務(wù)收入 300萬元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 51萬元 貸:應(yīng)收賬款 351萬元 3. 收到款項 借:銀行存款 3159萬元 貸:應(yīng)收賬款 3159萬元
2024-05-27
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