您好,企業(yè)所得稅=利潤(rùn)總額*所得稅稅率,小微企業(yè)的稅率是5%

小微企業(yè)享受所bai得稅優(yōu)惠如下:du 1、應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,實(shí)際稅負(fù)降至5%。對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,實(shí)際稅負(fù)降至10% 2、對(duì)年應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)元(含100萬(wàn)元)的小型微利企業(yè),其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 老師,請(qǐng)問(wèn)這兩種說(shuō)法哪種是正確的?
老師,請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,實(shí)際稅負(fù)率為2.5%。這個(gè)對(duì)嗎
公司為小型微利企業(yè),2021年收入1000萬(wàn),利潤(rùn)400萬(wàn),參照企業(yè)所得稅行業(yè)稅負(fù),1、該公司利潤(rùn)總額多少比較合適,2、應(yīng)交企業(yè)所得稅是多少?(企業(yè)所得稅負(fù)1%)
企業(yè)所得稅稅負(fù)率怎么計(jì)算?小微企業(yè)年收入1113萬(wàn),應(yīng)納稅所得額81.5萬(wàn),應(yīng)納所得稅額2.04萬(wàn),上述年企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少?
小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)元以下的,按照2.5%稅率征收企業(yè)所得稅。 那如果某小微企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額為120萬(wàn)元,怎么交企業(yè)所得稅呢?應(yīng)交企業(yè)所得稅為多少呢?
我們公司,本來(lái)是制造企業(yè),后來(lái)轉(zhuǎn)成了商貿(mào)企業(yè),制造費(fèi)用和周轉(zhuǎn)材料還有很大一筆金額沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),掛在存貨項(xiàng)目下,這個(gè)要怎么處理呢
老師,幫我看看匯算清繳怎么算的,為什么他還要補(bǔ)交147
老師,單位進(jìn)貨的運(yùn)費(fèi)是1600元,司機(jī)從單位買了個(gè)舊自行車500元,實(shí)際支付了1100元的運(yùn)費(fèi),象這種情況運(yùn)費(fèi)是不是不能按1600元做帳了。
1.我公司有一筆賬是他給對(duì)方付錢了,但對(duì)方現(xiàn)在已經(jīng)注銷了之后也沒(méi)辦法給補(bǔ)發(fā)票了 2.有一家公司。給我公司開發(fā)票了。但是我公司沒(méi)給人付錢,之后也不打算付了 這兩筆業(yè)務(wù)怎么處理一下合規(guī)?
我們是事務(wù)所 給甲方提供出口退稅服務(wù) 開什么內(nèi)容發(fā)票
老師。我建筑公司,賬上的成本可以結(jié)余嗎,今年結(jié)轉(zhuǎn)不完
印花稅買和賣都要計(jì)稅嗎,如果只有發(fā)票,稅基是什么。在電子稅務(wù)局中填寫時(shí)。
請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出以及補(bǔ)交上年度12月的未開票收入的增值稅和所得稅,怎么申報(bào)?財(cái)務(wù)報(bào)表需要更改第四季度和年度的 還是只更改年度的?以及今年的財(cái)務(wù)報(bào)表需要更改嗎?如果需要如何更改?
旅游費(fèi)怎么做分錄?銀行付
實(shí)收資本沒(méi)有出資到位,賬上可以做資本公積嗎


我說(shuō)的是稅負(fù)
我知道所得稅怎么算
您好,沒(méi)有按照稅負(fù)率來(lái)繳納稅款的吧,都是按照利潤(rùn)總額,至于如何把控交款的金額,稅負(fù)率只是一個(gè)參考值。