下個月按照應發(fā)工資來計提就能沖銷的
老師問下,每月計提工資50000,發(fā)每月生活費40000,平時做的分錄計提借:管理費用/生產(chǎn)成本-工資40000 貸:應付職工薪酬40000 借:應付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000 報表上有余額應付職工薪酬10000未發(fā),我可以這樣做分錄借:管理費用/生產(chǎn)成本 40000貸:應付職工薪酬 40000 轉(zhuǎn)借:應付職工薪酬40000貸:其他應付款-職工工資40000,借:其他應付款-職工工資30000 貸:銀行存款30000,這樣報表上就體現(xiàn)余額在其他應付款里了。應付職工薪酬沒有余額。
老板墊付工資,怎么做計提和發(fā)工資分錄 你好,借 管理費用-工資 貸 應付職工薪酬-工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應付款-老板。這樣對嗎??還是說向法人借款 借庫存現(xiàn)金 貸其他應付款 計提工資 借管理費用 工資 貸應付職工薪酬 職工工資 發(fā)放 借應付職工薪酬 職工工資 貸庫存現(xiàn)金。這兩個哪個是正確的
老師我和其他公司掛往來款 計提 借管理費用 貸應付職工薪酬 發(fā)放工資 借應付職工薪酬 貸銀行存款 然后我要沖銷 借管理費用 -負數(shù) 貸應付職工薪酬 負數(shù) 掛往來 借其他應收款 貸應付職工薪酬 老師這樣對嗎,這樣我的應付職工薪酬會有余額嗎
老師。下月借應付職工薪酬工資貸方其他應收款個稅,那借方應付職工薪酬工資這個一直掛著嗎
老師,借應付職工薪酬工資,貸其他應收款個稅,老師你說下個月發(fā)工資會把應付職工薪酬沖掉,下個月計提的工資里沒有這部分的金額,怎么會把應付職工薪酬沖掉呢
1.舊車改造,客戶找我們幫忙找其他人維修發(fā)生的維修費要放入什么費用,后面這筆費用會用技術服務費的方式給客戶收回來,那我們現(xiàn)在發(fā)生的維修費只能放入什么費用?2.為了宣傳拍照對我們的產(chǎn)品,設備車進行噴漆發(fā)生的維修費放入什么費用,1和2這兩點對方的開票名稱都是維修費
老師,我想問一下,去年員工報銷的在網(wǎng)上買的東西,發(fā)票顯示1000。我也按照1千給他報銷了,為什么我后面在核查發(fā)票的時候,發(fā)現(xiàn)那家店在今年年初把1千的發(fā)票給紅沖了,負數(shù)票備注欄寫的退貨折讓紅票,然后又重開了一張發(fā)票,發(fā)票金額只有139元。這是為什么?我報銷給員工1千元,是否不對?
老師,請問下,對方公司打到我個人卡上勞務費,對我有什么影響嗎,要交多少個稅
請教下,我們租賃的房租,我每個月按金額暫估進去,但是半年度審計調(diào)整了使用權資產(chǎn),然后做了費用攤銷,會不會跟我之前有點重呢,需要調(diào)整我之前暫估的嗎。使用權資產(chǎn)有點蒙,是不是需要一次性把兩年的房租計入使用權,然后按月攤銷。但是這個攤銷跟我之前暫估沒有使用新租賃準則時計入費用一樣嗎
請問個體戶查賬征收,小規(guī)模,同小規(guī)模公司做賬是一樣的嗎?
老師好,出口退稅申請材料紙質(zhì)的,規(guī)定保存幾年可以銷毀
報環(huán)保稅按上報值還是修正值報稅呢
公司注銷流程怎么做?
個人期初余額在借方100萬什么意思
購買理財產(chǎn)品,如何入賬?