同學(xué)你好 你們稅負(fù)率多少
?老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),之前空運(yùn)走了批貨,因?yàn)檫@個(gè)貨是零退稅率的,所以要做免稅未開票收入,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出,但是因?yàn)楫?dāng)時(shí)報(bào)關(guān)時(shí)考慮關(guān)稅 的問題,所以報(bào)關(guān)金額比進(jìn)價(jià)還低,而且當(dāng)時(shí)進(jìn)來的貨不是按實(shí)際的貨開的票,是按均價(jià)開的一項(xiàng)名稱(比如有好幾款貨,數(shù)量不一樣,單價(jià)不一樣,圖省事只開一樣,按合適的數(shù),開個(gè)平價(jià)單價(jià),只要總價(jià)對得上就可以了),現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)金額我該怎么確定呀?我該怎么做呀
老師啊,有一個(gè)單位掛靠在我們單位 就是約定的 就是給我們提供多少進(jìn)項(xiàng),然后我們給他開多少銷項(xiàng) 然后他提供的進(jìn)項(xiàng)有13%原料的有6%其他稅率的, 那么我們?nèi)绻嵌冀o他往出開13稅率的貨物 那我們肯定就吃虧啦 怎么算比較合適呢
老師我這出口退稅的 比如我這單那進(jìn)項(xiàng)票單價(jià)適合開多少合適呢 因?yàn)槭亲约汗S開
老師我這出口退稅的 比如我這單那進(jìn)項(xiàng)票單價(jià)適合開多少合適呢 因?yàn)槭亲约汗S開 按換匯成本來算的話
老師,食品批發(fā)行業(yè),增值稅稅負(fù)率一般多少,比如我開票出去葡萄一箱單價(jià)31,現(xiàn)在需要開單價(jià)為多少的進(jìn)項(xiàng)票就比較合理呢
老師您好!請教一個(gè)問題 我成立了一個(gè)子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團(tuán)總部,所有的營收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個(gè)朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團(tuán)總部。營收也都直接轉(zhuǎn)進(jìn)總公司。 我們的業(yè)務(wù)鏈?zhǔn)怯晌褹公司開發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護(hù)續(xù)費(fèi),但是A公司和C公司唯一的關(guān)聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費(fèi)的分紅嗎?因?yàn)榭蛻舳际俏宜境山缓蠼唤舆^去的。
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個(gè)人所得稅由他來申報(bào)還是我來申報(bào)
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子。總價(jià)8萬,但是單張桌子、單個(gè)柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個(gè)科目
億企財(cái)稅和金蝶用友一個(gè)都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價(jià)格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項(xiàng)稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價(jià),怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(jià)(成本價(jià))直接?稅率呀?
之前財(cái)務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報(bào),這次自己學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實(shí)操,所以除了學(xué)習(xí)個(gè)稅實(shí)操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報(bào)的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會影響收匯嗎。同時(shí)會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
就先訂個(gè) 2% 這個(gè)數(shù)吧
2%=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅收入 需要知道進(jìn)項(xiàng)是多少
上面就是進(jìn)項(xiàng)啊
同學(xué)你好 200是進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
200 是價(jià)稅合計(jì)金額,13 個(gè)點(diǎn)
2%={銷項(xiàng)-200/(1%2B13%)*13%}/(銷項(xiàng)/13%) 這樣算銷項(xiàng) 然后銷項(xiàng)除以13%就是不含稅收入
看不懂,我現(xiàn)在主要是訂銷售單價(jià)這個(gè)金額
2%=(銷項(xiàng)-23)/(銷項(xiàng)/13%) 這樣可以看懂了嗎
看不明白
你這 23 是銷售單價(jià)嗎
不是呀 是銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額 這是增值稅稅負(fù)率的公式 你沒見過嗎
我沒見過老師答題這么簡,那您告訴我最后銷售單價(jià)開多少嗎?
我要是知道,還需要來問你嗎,搞笑
2%=(銷項(xiàng)-23)/(銷項(xiàng)/13%) 銷項(xiàng)-23=2%*銷項(xiàng)/13% 銷項(xiàng)=2%*銷項(xiàng)/13%%2B23 銷項(xiàng)=15.38%銷項(xiàng)%2B23 銷項(xiàng)-15.38%銷項(xiàng)=23 84.62%銷項(xiàng)=23 銷項(xiàng)=23/84.62% 銷項(xiàng)=27.18 銷售額=27.18/13%=209.08