你好,你是改了什么數(shù)據(jù)
老師,我這邊一月申報(bào)21年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表,收入金額填多了,我現(xiàn)在報(bào)年度報(bào)表,按照實(shí)際收入來填,去年季報(bào)收入需要再回去修改嗎,我去年財(cái)務(wù)報(bào)表和年度報(bào)表都已經(jīng)修改過。就是去年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅沒修改,這個(gè)影響嗎
老師,我調(diào)了22年的賬,然后現(xiàn)在把23年第一季度的申報(bào)表更正了,那第一季度所得稅申報(bào)表需要改嗎?
老師,我們更改了23年第四季度的企業(yè)所得稅,那財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表是不是也是要看第四季度的企業(yè)所得稅更改?資產(chǎn)負(fù)債表就看2023年12月更改就行是嗎?
老師,去年暫估了52000,今年發(fā)票開過來50000,我現(xiàn)在可以把去年賬上暫估修改了,同時(shí)把去年第四季度財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅預(yù)繳季報(bào)也更改了這樣做嗎
老師,一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,所得稅都報(bào)了,,還有23年匯算也報(bào)了,現(xiàn)在想改23年四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表,需要怎么操作
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
職工薪酬起初是負(fù)數(shù),我給補(bǔ)計(jì)提了一筆
你好!這個(gè)應(yīng)該會(huì)影響利潤(rùn)了。你可以匯算清繳調(diào)
最好不要這樣做是吧,這樣是要調(diào)減,要退稅的吧
您好!其實(shí)在看實(shí)際業(yè)務(wù),如果你之前少做了,你確實(shí)是可以補(bǔ)提。