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你好 老師 增值稅負(fù)率怎么計(jì)算呢?是應(yīng)交增值稅/本期收入,本期收入是含稅收入!

2024-04-28 09:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-28 09:42

您好!這個(gè)是實(shí)際繳納的稅額/不含稅收入

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快賬用戶2992 追問 2024-04-28 09:43

謝謝 你的解答

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齊紅老師 解答 2024-04-28 09:43

你好!不用客氣的了

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快賬用戶2992 追問 2024-04-28 10:32

系統(tǒng)檢測到本月數(shù)電藍(lán)字票開具數(shù)量與稅局電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)不一致,為了保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,自動(dòng)從電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行了數(shù)電票修復(fù)下載。 數(shù)電票修復(fù)下載回來的數(shù)據(jù)如下列表所示,請(qǐng)進(jìn)行查看確認(rèn)

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快賬用戶2992 追問 2024-04-28 10:34

4月我開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,是去年12月份開的藍(lán)字發(fā)票,現(xiàn)在系統(tǒng)提示這個(gè)信息 5月份申報(bào)稅時(shí)怎么處理呢?系統(tǒng)檢測到本月數(shù)電藍(lán)字票開具數(shù)量與稅局電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)不一致,為了保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,自動(dòng)從電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行了數(shù)電票修復(fù)下載。

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齊紅老師 解答 2024-04-28 10:40

你好!你讀入銷項(xiàng)申報(bào)就行。 不過負(fù)數(shù)也要讀入。

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您好!這個(gè)是實(shí)際繳納的稅額/不含稅收入
2024-04-28
你好,增值稅稅負(fù)是的
2020-10-21
你好,是計(jì)算當(dāng)月的稅負(fù)率,還是當(dāng)年累計(jì)的??
2023-06-24
你好,同學(xué),是的,你這樣理解是對(duì)的。
2021-08-11
您好 銷售收入是不含稅金額啊
2021-09-15
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