是你計(jì)提到損益類科目的福利費(fèi),不只是管理費(fèi)用

請(qǐng)問,平時(shí)公司聚餐費(fèi),計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)的金額是不是要填在,在所得稅年度申報(bào),職工薪酬支出及納稅明細(xì)表--職工福利費(fèi)支出里面嗎
老師,請(qǐng)問:A105050表(職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 )中的第三行:職工福利費(fèi)支出,這個(gè)數(shù)據(jù)是填應(yīng)付職工薪酬下的福利費(fèi)還是營(yíng)業(yè)/管理費(fèi)用下的福利費(fèi)數(shù)據(jù)呢?
老師你好,請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅年度匯算清繳,里面的A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面職工福利費(fèi)支出的稅收金額怎么算了,如果我們2022年職工福利費(fèi)發(fā)生了500,實(shí)際支出了500
請(qǐng)問,小微企業(yè),匯算清繳,A105050那張《職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表》里面的職工福利,我們公司的福利費(fèi)直接計(jì)入管理費(fèi)用,沒有掛“應(yīng)付職工薪酬”,那我應(yīng)該A105050 職工福利那列不填?還是把“管理費(fèi)用——福利費(fèi)”四季的金額填過去?
老師,你好。我想問一下,企業(yè)所得A105050職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面職工福利費(fèi)和平時(shí)管理費(fèi)用里面的,福利費(fèi)是一個(gè)概念嗎
公司為一般納稅人請(qǐng)問納稅申報(bào)要交哪些稅?
你好老師,之前的會(huì)計(jì)上崗證取消了,那還用繼續(xù)教育嗎?
老師您好,個(gè)人在小紅書開個(gè)店鋪,賣自己做的手工制品,需要繳稅嗎,交哪些稅?稅率是多少?
老師我怎么看我從公司設(shè)立賬套以來,也就是公司開辦以來總利潤(rùn)是多少?
領(lǐng)取免稅農(nóng)產(chǎn)品為什么要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?免稅也計(jì)算進(jìn)項(xiàng)抵扣了?
老師 紙質(zhì)高鐵票可以全額抵扣增值稅,如何算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師,我想問一下企業(yè)所得稅季報(bào)工資,我們公司工資一般是這個(gè)月月末發(fā)上個(gè)月工資,有時(shí)候賬上沒錢的話會(huì)拖到下個(gè)月發(fā)上個(gè)月工資,這樣我該怎么填呢,7月發(fā)了5月工資,8月工資10月初才發(fā)的
老師,快證出的利潤(rùn)表中本年累計(jì)金額就是本期金額,我要怎么修改?
小規(guī)模納稅人填報(bào)季度所得稅表老提示申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入小于增值稅申報(bào)收入的金額是咋回事?
老師,咨詢個(gè)問題,就是子公司的有些人工是從母公司支付的,這樣操作合理嗎?有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?

