您好, 那我們買時就不入存貨 借:應付 貸:銀行 發(fā)出去也沒有分錄,回來再和加工費一起入庫存為皮套 借:庫存商品 貸:應付(原來布料) 應付(加工費)
老師我們向供應商先付了5000但是沒有出貨,給我們開了專票的,如果今天我們在供應商那里出了1套貨500,這個怎么做分錄呢
公司是高校食堂的(我們公司擁有經(jīng)營權(quán),對外招租各窗口,每月我們集中讓供應商供貨,到月底學校把營業(yè)款打給我們公司,我們公司在把供應商款和各窗口款打給窗口(支付窗口的錢會扣他們給我們的管理費、領我們的原材料,剩下的錢在轉(zhuǎn)給窗口),各窗口領原材料領料(我們銷售給他們會加價賣給他們),做帳該怎么反應原材料這個入庫,領用、庫存及原材料的利潤。
公司是高校食堂的(我們公司擁有經(jīng)營權(quán),對外招租各窗口,每月我們集中讓供應商供貨,到月底學校把營業(yè)款打給我們公司,我們公司在把供應商款和各窗口款打給窗口(支付窗口的錢會扣他們給我們的管理費、領我們的原材料,剩下的錢在轉(zhuǎn)給窗口),各窗口領原材料領料(我們銷售給他們會加價賣給他們),做帳該怎么反應原材料這個入庫,領用、庫存及原材料的利潤。(像原材料中間利潤部分我們是不會給窗口開發(fā)票的)
老師,我們賣給甲公司貨物20萬,對方現(xiàn)在沒有給錢,而是讓另外一個我們的供應商乙給了我們20萬的貨物,請問這如何處理呢?雙方開票我們能直接給供應商乙方開嗎?合同當時我們跟甲方簽訂的。
老師你好,我們新廠開業(yè),本來是協(xié)商好了由供應商來寫開業(yè)橫幅,但是我們領導說,他們只提供布料就好,我們來寫橫幅,這個錢就是由供應商付給了我們,我現(xiàn)在已經(jīng)收到這個錢了,會計分錄咋寫
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?