您好,這個(gè)的話,是為了減少成本的,這個(gè)主要是
老師 支付員工宿舍費(fèi)用時(shí)候 水電費(fèi)是員工自己交 當(dāng)時(shí)是借預(yù)付賬款借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,收到員工水電費(fèi)是借銀行存款貸其他應(yīng)收 這樣其他應(yīng)收就平了,但是后來(lái)收到了發(fā)票 就是借管理費(fèi)用物業(yè)管理費(fèi) 借管理費(fèi)用水電費(fèi)貸預(yù)收賬款貸其他應(yīng)收款,我這樣的話其他應(yīng)收款好像平不了,怎么能平呢?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還時(shí)為什么計(jì)入其他應(yīng)付款?計(jì)提時(shí):借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi),返還時(shí),借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)不就可以了嘛,為什么返還時(shí)是計(jì)入其他應(yīng)付款
老師 為什么是應(yīng)付賬款呢?不是報(bào)銷時(shí)是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款 支付時(shí)是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款嗎?
報(bào)銷單款還未付的怎么做賬? 是借:報(bào)銷費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 付款后 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 還是未付之前不做賬?
老師好!員工墊資買辦公用品拿票來(lái)報(bào)銷,公戶轉(zhuǎn)私戶,這種分錄怎么寫?借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 還是可以一個(gè)步驟,借:管理費(fèi)用 貸銀行存款?
老師好 北京市內(nèi)的建筑服務(wù)跨區(qū)了 可以不開外管嗎 之前有些甲方?jīng)]要求就沒有給開
貿(mào)易公司報(bào)關(guān)單上的貿(mào)易國(guó)家寫錯(cuò)了,影響退稅嗎?
老師,我學(xué)了出口退稅自己操作不用找代理了,公司應(yīng)該漲工資嗎?^_^
比如說(shuō)6月報(bào)關(guān)出口一批貨物,出口發(fā)票在9月份開具的,那確認(rèn)收入在幾月做賬?
電商公司要申報(bào)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)信息報(bào)告表嗎?
我們購(gòu)買了一款智能機(jī)器人送給我們的加盟校區(qū),購(gòu)買的時(shí)候入了庫(kù)存商品,出庫(kù)的時(shí)候如何入賬呢?
研發(fā)費(fèi)用輔助賬,計(jì)提和實(shí)發(fā)的不一致,按照實(shí)發(fā)的還是計(jì)提的數(shù)
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年12月份有Y筆分錄做錯(cuò)了,10365元的汽車維修費(fèi)應(yīng)該是計(jì)入銷售費(fèi)用—修理費(fèi),現(xiàn)在計(jì)入到了制造費(fèi)用—修理費(fèi),金額不是很大,匯算清繳又已結(jié)束,是不是可以不理它,不用調(diào)整!
老師,我們單位收到商場(chǎng)開進(jìn)來(lái)的,儲(chǔ)值卡,怎么寫分錄
要是個(gè)人以100萬(wàn)來(lái)購(gòu)買一個(gè)公司,這個(gè)100萬(wàn)是要怎么處理呢,股權(quán)的時(shí)候是需要以這個(gè)100萬(wàn)來(lái)作為實(shí)收資本體現(xiàn)在報(bào)表里面嗎
不懂麻煩解釋清楚,為什么報(bào)銷可以用其他應(yīng)付款,貸銀行。這邊是剛剛接受公司所以不太懂,為什么不直接要借管理貸銀行不是很好嗎。用其他應(yīng)付款意思何在
是這樣的,因?yàn)檫@個(gè)的話,一開始,相當(dāng)于要用往來(lái)科目,去過(guò)度一下這個(gè),才可以的
那我以后報(bào)銷還要不要這個(gè)其他應(yīng)付款過(guò)度,之后還要轉(zhuǎn)管理費(fèi)用貸銀行嗎
嗯對(duì),轉(zhuǎn)到管理費(fèi)費(fèi)用的這個(gè)