借成本費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款員工 報(bào)銷的時(shí)候 借其他應(yīng)付款員工 貸銀行存款
老師,去年由建設(shè)單位代施工單位付了一筆材料款,建設(shè)單位的分錄:摘要,代XX公司支付材料款,借:其他應(yīng)收款,代:銀行存款。施工單位未入賬,商家也沒開票,如果在今年開票再拿給施工單位入賬可以嗎?
我司對(duì)公賬戶付給其他單位,因?yàn)榻灰资?,其他單位把款退回到我司法人的私?這個(gè)要怎么做分錄
老師,老板有3個(gè)單位,平時(shí)付水電費(fèi),電話費(fèi),都是一個(gè)辦公人員付支付寶或2微信付款,拿發(fā)票來報(bào)銷,是支付寶轉(zhuǎn)她個(gè)人,報(bào)銷單都寫在一起,走的私賬,做賬的時(shí)候才分開?,F(xiàn)在如果想三個(gè)單位分開,那這錢該怎么付,第一,二兩家單位沒這個(gè)員工名單,可以通過對(duì)公賬戶打款給她嗎?
我公司有一位員工5月社保已經(jīng)由原單位代繳,現(xiàn)在我公司要把錢5月社保的錢付給對(duì)方,我們是集團(tuán)內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)。請(qǐng)問分錄怎么做? 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-往來單位 借:其他應(yīng)付款-往來單位 貸:銀行存款 這樣寫可以嗎?
老師,這筆錢實(shí)際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經(jīng)做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了,5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報(bào)銷員工之前墊付的水電費(fèi) 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報(bào)銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報(bào)銷 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報(bào)銷給員工的代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照費(fèi) 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費(fèi) 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時(shí)這樣寫的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢
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老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
今年考的中級(jí)會(huì)計(jì),分錄金額寫上單位了,但和題目要求保持一致,會(huì)扣分嗎?
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄寫了單位“萬元”會(huì)扣分嗎?扣多少?除了寫了單位別的都沒問題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對(duì)方只給14000元,開給對(duì)方的發(fā)票也是14000元,請(qǐng)問1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說明有模板嗎
問題2中為啥計(jì)稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負(fù)債,為啥是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
一般納稅人出口貨物,需要繳納增值稅嗎?麻煩郭老師解答下
老師,報(bào)銷采購(gòu)商品需要哪些附件
你好,老師,我們是一個(gè)建筑公司,承包了一個(gè)工程,但是分了7期核算,我想問一下建筑公司分項(xiàng)目的科目設(shè)置你們有嗎!一般納稅人
公積金最低基數(shù)上漲,已在官網(wǎng)提交補(bǔ)繳名單,但是托收日過去了,下月托收日扣款,會(huì)有滯納金嗎
那借其他單位的款項(xiàng)直接轉(zhuǎn)入員工分錄怎么做?
沒明白你說的這個(gè)是什么意思?
就是借的其他外單位的款,外單位把款直接轉(zhuǎn)到出納卡上,出納付
出納付款,借其他應(yīng)付款外單位 貸其他應(yīng)付款出納
那出納收到款時(shí)借其他應(yīng)付出納,貸其他應(yīng)付外單位
對(duì),沒錯(cuò)的,就是這么做的