同學(xué)你好 往來(lái)科目和資產(chǎn)類科目都要清理
老師您好,分公司注銷,報(bào)表上面只有其他應(yīng)付款是正數(shù)和未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),這樣還需要怎么調(diào)報(bào)表。
稅務(wù)注銷,電子稅務(wù)局清算企業(yè)所得稅申報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表上有余額的就只剩下,其他應(yīng)付款期末余額為1000,未分配利潤(rùn)期末余額為-1000,,1、怎么填報(bào)“負(fù)債清償損益明細(xì)表”上的賬面價(jià)值,計(jì)稅基礎(chǔ),清償金額 2、“剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表”,未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù),需要填寫表上的累計(jì)未分配利潤(rùn)嗎?
您好,現(xiàn)在要請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表,公司是小微企業(yè),審計(jì)會(huì)很嚴(yán)格嗎?修改資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn),和其他應(yīng)付款可以嗎?
老師您好,企業(yè)注銷,報(bào)表只有其他應(yīng)付款法人正數(shù)和未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),只有這兩個(gè)報(bào)表項(xiàng)目有金額,還需要調(diào)嗎
你好,公司注銷。財(cái)務(wù)報(bào)表合計(jì)要是零嗎。 現(xiàn)金746.74,和其他應(yīng)付款貸方余額22000。 未分配利潤(rùn)是負(fù)21253.26 需要怎樣調(diào)整
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,5月2號(hào)收到對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票,5月10號(hào)對(duì)方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說(shuō)要攜帶相關(guān)資料去營(yíng)業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒(méi)關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開(kāi)心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說(shuō)的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
現(xiàn)金就700多不夠還其他應(yīng)付款啊?怎么處理
同學(xué)你好 差額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
還需要交企業(yè)所得稅啊
未分配利潤(rùn),需要分配嗎?一定交稅嗎
虧損的不用分配 不是負(fù)數(shù)嗎