那可以在稅前扣除的對的。
老師好,員工工傷,公司付的錢 有醫(yī)院的票,可以所得稅前扣除嗎?謝謝!
老師好,所得稅前扣除,業(yè)務(wù)招待費是可以扣除多少?謝謝!
您好,老師,如果公司報銷和橋會報名費400,只有收據(jù),無發(fā)票,可以在所得稅前扣除嗎?謝謝
老師好,消防行政處罰可以在所得稅前扣除嗎?謝謝!
老師好,請問收到娛樂業(yè)的發(fā)票,可以在所得稅前扣除嗎?謝謝!
你好,轉(zhuǎn)出不成功又退回來的這種是不用記賬的吧,就是計成功轉(zhuǎn)出去的,對吧
公司欠股東的錢長時間還不上,其他應(yīng)付款掛長了又怕有風(fēng)險,請問一下還可以還可以怎么處理
老師請問,稅費優(yōu)惠政策紅利賬單,是不是有減免退稅?
公司研發(fā)項目名稱賬上記錯了,但2025年一直都記了研發(fā)支出,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,調(diào)賬直接借研發(fā)支出——錯誤項目名稱 借研發(fā)支出——正確項目名稱負(fù)數(shù)嗎
請問老師按季度申報財務(wù)報表的時候, 申報資產(chǎn)負(fù)債表,是按照科目余額表,本季度最后一個月,期末余額填寫。 申報利潤表, 利潤表當(dāng)中本期金額,是按這個季度三個月的,本期發(fā)生額相加填寫。 利潤表當(dāng)中累計金額,是按這個季度最后一個月利潤表 ,本年累計填寫。 對嗎?
老師 AB是一個關(guān)聯(lián)公司 都在一起辦公沒有物流單據(jù)可以嗎?
6月計提附加稅 交的時候又差異 少交了0.01 這個7月應(yīng)交稅費附加稅這個貸方就會有余額呢 怎么調(diào)整呢 營業(yè)稅金及附加也結(jié)轉(zhuǎn)損益了
老師請問一下,我們是生產(chǎn)大門的,每個月的工業(yè)產(chǎn)值是不是只算稻谷的耗用量,水電,人工不包含進(jìn)去
最后一問我怎么算的比原購置價格還低?不過按照題目意思應(yīng)該也更低才對。。。我看不出我哪里算錯了,最大最小法不就是令凈現(xiàn)值等于零來算臨界值嗎?
生態(tài)城的建筑企業(yè),項目在東麗區(qū)需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎
我剛剛在匯算清繳A105050表中填寫了工會經(jīng)費,但A105000中顯示這部分要調(diào)增。這對嗎?
工資總額2%部分可以稅前扣除超過不能。