你好,這個何橋會是什么的?

上午好,老師,請問如果公司員工去修車,是個人支付的,然后報銷,但是沒有發(fā)票,只有收據(jù),但是名稱是公司的,這個可以在所得稅前扣除嗎?謝謝
老師好,請問公司租用個人的車辦公使用,合同約定該車產(chǎn)生的所有費用由公司承擔,但個人不能提供發(fā)票給公司,請問我們可以用個人寫的收據(jù)入賬嗎?如果可以租金能在所得稅前扣除嗎?還有需要代扣個人所得稅嗎?謝謝老師!
老師,您好。公司在日常小額零星支出無法取得發(fā)票的,取得了收據(jù),是否可以入賬,所得稅前可以扣除嗎?
你好老師,我公司老板出國考察時,在國外消費的住宿費、打車等費用都沒有發(fā)票,只有手寫的一些收據(jù),可以報銷、稅前能扣除嗎?還有在國外訂購的三張機票,也沒有發(fā)票,而且飛機票老板也弄丟了,只有自己打印出來的網(wǎng)上購票的訂單,這可以報銷嗎?能稅前扣除嗎?謝謝老師。
老師,公司員工出了個小工傷,去醫(yī)院處理了一下,醫(yī)院的門診收費票據(jù)開的是員工個人名字,這種票據(jù)可以報銷嗎,可以稅前扣除嗎?謝謝
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
老師,這個和僑會是報名參加一個會議
你好,你們有會議紀要通知這些附件嗎?
沒有呢,就只有一張收據(jù),是外界組織的會
1、 正式的會議通知:會議費用預算(公司級、部門級、產(chǎn)品發(fā)布 級等標準限額)、會議議程2、 會議紀要:時間、地點、出席人員、內(nèi)容、目的、費用標準、 支付憑證。3、 會議簽到表:單位、會議名稱、開會時間、開會地點、與會人 員。
問一下對方能給你提供這些吧?