您好!不行,你這個分錄,增加了銀行存款了
取備用金,分錄是,借:其他應(yīng)收款—備用金 貸:銀行存款 請問對不對?
計(jì)提所做的會計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。支付時為什么會計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款?而不是借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?
員工提取備用金會計(jì)分錄,是借方 其他應(yīng)收款某員工,貸銀行存款嗎
從銀行提取備用金到個人卡里,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,我寫了收據(jù)現(xiàn)金,借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)收款,付電費(fèi),借管理費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)金,分錄對嗎
公司對公賬戶的錢轉(zhuǎn)出做備用金 可以直接轉(zhuǎn)給會計(jì)嗎 分錄做 借:其他應(yīng)付款—會計(jì) 貸:銀存 借:管理費(fèi)用—備用金 貸:其他應(yīng)付款—會計(jì) 這樣做合理嗎
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報(bào)銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?
老師,請問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺車155800,全款是,今天他來訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來提車了,把尾款補(bǔ)齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬,每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費(fèi)嗎?
老師您好,請問我申報(bào)出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
勞務(wù)合同可以按照工資薪金申報(bào)個稅?對于退休返聘人員?
老師,就是我們老板特奇怪。因?yàn)楝F(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒有工資。但是沒讓我休息,可是我每天上班都沒事做,他也知道我沒事做。而且前段時間還說了我離職,還說了我要交接工作。@董孝彬老師
長投因增資由權(quán)益法變成本法,是原賬面價(jià)值加新公允價(jià)格嗎
老師,就是我們老板特奇怪。因?yàn)楝F(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒有工資。但是沒讓我休息,可是我每天上班都沒事做,他也知道我沒事做。而且前段時間還說了我離職,還說了我要交接工作。
老師,我面試了一家教培行業(yè)的財(cái)務(wù),前三天培訓(xùn)結(jié)束了,明天要正式進(jìn)入財(cái)務(wù)工作了,老板問我需要什么資料,好找相關(guān)人對接,我的工作內(nèi)容除了基本的做賬報(bào)稅,還有成本分析,財(cái)務(wù)報(bào)銷審核流程制服規(guī)范,還有審核員工工資等,我該怎么說?如果要抓一些緊要的先做,如何拍順序?完成以上動作,接下來該怎么做?
說反了,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
您好!是其他應(yīng)收款-法人
這兩筆呢
你好!它下面這個分錄做錯了 按上面的憑證這2個沖減了。而不是確認(rèn)了收入
按她這個做法,銀行存款4080不是確認(rèn)了兩次
你好!不是。它這個一借一貸,沖平了
不是借了兩次銀行存款4080咯
明白了,你第二張發(fā)票拍的不全 這樣的話,估計(jì)是一開始付了一半,后面付了另外一半
提取備用金,借其他應(yīng)收款-法人 貸銀行存款是對的是吧
不是,總的就是4080
這第二筆分錄借銀行存款4080是不是有點(diǎn)多余了
你好!你下面那個憑證,2個都是借方,肯定拍的不完整了
完整的我拍了,麻煩您看看
你好!看你的憑證,是確認(rèn)了收入了。
那確認(rèn)收入為什么還要再借一筆銀行存款,上月收款的時候不是已經(jīng)做了嗎
你好!是看銀行的,你要看銀行賬單上是有沒有另外收到 所以這也是我上面說估計(jì)是一開始付了一半,后面付了另外一半的原因
這筆業(yè)務(wù)總金額就是4080
你好!你看看銀行賬單。因?yàn)橘~上做了2筆,如果實(shí)際只收到一筆,那就是賬做錯了
這種怎么調(diào)呢,還有附件有銀行收款回單和發(fā)票,但是憑證里做漏了的
你好!你是確定憑證做錯了是嗎