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老師好,請問按下圖工資表,我申報(bào)工資時(shí)直接按5000元報(bào),沒有把社保輸入,現(xiàn)分錄怎樣做

老師好,請問按下圖工資表,我申報(bào)工資時(shí)直接按5000元報(bào),沒有把社保輸入,現(xiàn)分錄怎樣做
2024-04-25 20:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-25 20:50

那這個(gè)社保是你們單位承擔(dān)還是個(gè)人?

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快賬用戶2605 追問 2024-04-25 20:56

是個(gè)人承擔(dān)的

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快賬用戶2605 追問 2024-04-25 20:57

個(gè)人部分,單位先執(zhí)付后,工資扣回個(gè)人

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齊紅老師 解答 2024-04-25 21:06

借管理費(fèi)用,工資 貸應(yīng)付職工薪酬,工資5690.86, 借應(yīng)付職工薪酬,工資5690.86, 貸銀行存款5000, 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保345.43。 做了這個(gè)賬務(wù)處理之后,你需要去更正申報(bào)之前的。

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快賬用戶2605 追問 2024-04-25 21:28

怎樣更正呢,要把社保入進(jìn)去嗎

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快賬用戶2605 追問 2024-04-25 21:30

那我工資資表怎樣改,分錄怎樣做,不用更正呢

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快賬用戶2605 追問 2024-04-25 21:50

請問安再發(fā)送工資表是不是不用更正了

請問安再發(fā)送工資表是不是不用更正了
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快賬用戶2605 追問 2024-04-25 21:51

發(fā)錯(cuò)了的

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快賬用戶2605 追問 2024-04-25 21:53

看這份,是否不用更正了

看這份,是否不用更正了
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齊紅老師 解答 2024-04-25 22:07

人負(fù)擔(dān)的社保補(bǔ)進(jìn)去,借管理費(fèi)用,工資待應(yīng)付職工薪酬工資345.43,借應(yīng)付職工薪酬,工資貸其他應(yīng)收款。個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保345.43。補(bǔ)上這個(gè)就可以了。

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快賬用戶2605 追問 2024-04-25 22:32

個(gè)人承擔(dān)部分,也要計(jì)提到借方管理費(fèi)用工資嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-25 22:48

對的是的,因?yàn)樗菑墓べY里扣除的,他屬于工資的一部分

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快賬用戶2605 追問 2024-04-25 23:29

這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-26 05:48

可以 都是這么做的

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快賬用戶2605 追問 2024-04-26 09:37

就是計(jì)提個(gè)人承擔(dān)部分社保,借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬_社保費(fèi),

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齊紅老師 解答 2024-04-26 09:38

不對,工資屬于工資,工資。

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快賬用戶2605 追問 2024-04-26 09:39

貸方二級科目放社保費(fèi),不放工資,這樣報(bào)工資就對上應(yīng)付職工薪酬-工資了

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快賬用戶2605 追問 2024-04-26 09:39

是這個(gè)嗎

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快賬用戶2605 追問 2024-04-26 09:39

是這個(gè)嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-26 09:40

借管理費(fèi)用工資,待應(yīng)付職工薪酬工資再認(rèn)真看一下可以嗎,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-26 09:40

就是回復(fù)了給看一下可以嗎?跟你說屬于工資,屬于工資,你還說不放工資。

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快賬用戶2605 追問 2024-04-26 10:06

明了,在工資表上,二級科目就放工資

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齊紅老師 解答 2024-04-26 10:06

你好對的是的對的。

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快賬用戶2605 追問 2024-04-26 10:07

麻煩你了,謝謝!

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齊紅老師 解答 2024-04-26 10:10

不用客氣,工作愉快。

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那這個(gè)社保是你們單位承擔(dān)還是個(gè)人?
2024-04-25
借管理費(fèi)用工資,貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款、 其他應(yīng)付款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保, 你沒有發(fā)工資的,發(fā)了多少,貸銀行存款寫多少就可以的。
2022-09-13
您好,其實(shí)您說的2種都是可以的
2021-05-16
你好,是按現(xiàn)在的社保費(fèi)來扣員工社保
2020-11-07
同學(xué),你好 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2024-01-16
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