你好 會計做賬的憑證時間,是否可以晚于業(yè)務(wù)發(fā)生的時間------可以的哈 ,比如說銀行進(jìn)賬時間6月1日,此時不做賬,到購買方7月20日來開發(fā)票時再進(jìn)行賬務(wù)處理,做借:銀行存款 貸:經(jīng)營收入 增值稅銷項,這樣做賬是否可以,還是要銀行存款進(jìn)賬時6月1日就做賬?----6月銀行導(dǎo)致賬可以做 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 收到發(fā)票做借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)交稅費 主營業(yè)務(wù)收入

老師,問題1,是不是所有的記賬憑證都由會計做,出納只負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記? 問題2,實際工作中,很多會計都是月底再統(tǒng)一做賬,日期也都是寫到當(dāng)月最后一天,請問1,涉及到現(xiàn)金和銀行存款的要登記日記賬,那這種的記賬憑證是不是就不可以寫最后一天。而應(yīng)該寫實際發(fā)生時間?不然不就和出納登記的日記賬時間不同?
(四)丁公司在1月底進(jìn)行期末賬務(wù)處理時,發(fā)現(xiàn)以下問題: 1、出納人員在進(jìn)行銀行對賬時,發(fā)現(xiàn)最后生成的銀行存款余額調(diào)節(jié)表不平衡,請問可能是什么原因?qū)е碌? 2、會計人員在完成自動轉(zhuǎn)賬時,準(zhǔn)備先生成自定義轉(zhuǎn)賬憑證,再生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證,請問這樣的做法正確嗎?應(yīng)該怎樣去做?寫出具體的步驟。
(四)丁公司在1月底進(jìn)行期末賬務(wù)處理時,發(fā)現(xiàn)以下問題: 1、出納人員在進(jìn)行銀行對賬時,發(fā)現(xiàn)最后生成的銀行存款余額調(diào)節(jié)表不平衡,請問可能是什么原因?qū)е碌? 2、會計人員在完成自動轉(zhuǎn)賬時,準(zhǔn)備先生成自定義轉(zhuǎn)賬憑證,再生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證,請問這樣的做法正確嗎?應(yīng)該怎樣去做?寫出具體的步驟。
老師您好,麻煩問一下,我單位已開具發(fā)票,對方單位1個月內(nèi)付款款項,我先做銀行存款,在收到款項時把銀行回單放入此筆賬中,是否可以。我單位業(yè)務(wù)比較頻繁,如果掛應(yīng)收賬款沒有有幾十筆,如果在余額調(diào)節(jié)表中調(diào)節(jié)是否可以。
老師您好,我想問一下,會計做賬的憑證時間,是否可以晚于業(yè)務(wù)發(fā)生的時間,比如說銀行進(jìn)賬時間6月1日,此時不做賬,到購買方7月20日來開發(fā)票時再進(jìn)行賬務(wù)處理,做借:銀行存款 貸:經(jīng)營收入 增值稅銷項,這樣做賬是否可以,還是要銀行存款進(jìn)賬時6月1日就做賬?
老師,個人把車賣給公司,應(yīng)該怎么操作
老師,樟子松板材是屬于建材嗎
工程備案填錯了信息怎么辦,比如工程合同項目負(fù)責(zé)人是A,備案時填成了B,怎么處理
如果訂加班歺發(fā)票不好取得,可不可以直接列清單,員工某某訂歺費多少,一個月匯總一次,這樣可以入帳報銷嗎,企業(yè)所得稅和個稅要交稅嗎?
老師 有些產(chǎn)品生產(chǎn)了 又不要了 下線了 怎么辦
老師,我們現(xiàn)在是電商,水果批發(fā),個體的照,稅務(wù)局現(xiàn)在下來查,必須按核定的金額交稅,可是我們確實虧損,稅務(wù)局不聽,就要求按核定的交稅,還有其他辦法嗎
退休人員返聘的工資是申報工資薪金還是勞務(wù)報酬?
1怎么判斷產(chǎn)品出口是免稅的,電子稅務(wù)局,出口退稅率,輸入商品代碼,這個代碼是報關(guān)單上的代碼嗎?但是查不到 2.國家外匯管理局?jǐn)?shù)字外平臺,這塊查詢哪些信息,用于出口免抵退
建筑公司承包鐵局的項目并簽訂合同結(jié)算開票,對方讓公司通過中航信用金融平臺融資到賬的款項,回單備注是對公貸款,請問這個融資款記入短期借款?還是其他應(yīng)付款?
外貿(mào)公司收到進(jìn)項發(fā)票當(dāng)月進(jìn)項勾選了,所屬期是10月,次月申報退稅所屬期選的是自然月11月,這個進(jìn)項發(fā)票稅額入賬的會計分錄是?
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如果6月不做銀行賬,到7月再做可以嗎
如果業(yè)務(wù)發(fā)生時間是6月5日,我做賬時憑證時間是6月20日,是否可以,這樣是否屬于賬務(wù)處理滯后。
如果業(yè)務(wù)發(fā)生時間是6月5日,我做賬時憑證時間是6月20日,是否可以,這樣是否屬于賬務(wù)處理滯后。? ?如果6月不做銀行賬,到7月再做可以嗎--可以的哈 可以根據(jù)自己的情況確認(rèn)收入的呀
6月我沒做銀行存款收入,做到7月,我們請的外部會計事務(wù)所,說我做賬滯后屬于問題,讓我6月就做銀行存款,7月做收入,實際我是簡化了做賬,單位收入金額小,筆數(shù)多。
你好? 你銀行存款要根據(jù)實際銀行流水來做進(jìn)賬? 只是收入你可以根據(jù)你公司情況來? 看放在哪個月確定是最好的
好的,謝謝老師
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