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歷教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)小規(guī)模納稅人,23年接一個(gè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局給農(nóng)民培訓(xùn)種植技術(shù)的項(xiàng)目項(xiàng)目金額65萬,一個(gè)基層農(nóng)技培育項(xiàng)目(生產(chǎn)管理型)33.3萬。對(duì)于這兩個(gè)項(xiàng)目我們可以享受增值稅免征政策嗎?還有收到這筆專項(xiàng)資金,所得稅是否可以免征?

2024-04-25 06:34
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-25 06:37

你好,這兩個(gè)項(xiàng)目都免增值稅和企業(yè)所得稅

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你好,這兩個(gè)項(xiàng)目都免增值稅和企業(yè)所得稅
2024-04-25
你好 (1)我單位是一般納稅人適用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅的農(nóng)業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),跟各地的農(nóng)業(yè)農(nóng)村局合作,農(nóng)業(yè)農(nóng)村局幫招生開班上課,我單位給農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開票,開票內(nèi)容是非學(xué)歷教育,免稅的增值稅普通發(fā)票。但是(財(cái)稅〔2016〕68號(hào))的規(guī)定,一般納稅人提供非學(xué)歷教育服務(wù),可以選擇適用簡易計(jì)稅方法按照3%征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。難道我單位開免稅的發(fā)票是開錯(cuò)了嗎?還是受疫情影響一般納稅人按簡易計(jì)稅方法提供非學(xué)歷教育可以免稅? 回答:提供非學(xué)歷教育免稅的政策在2022年沒有延期,目前已過期。提供非學(xué)歷教育可以采用簡易計(jì)稅。 另外,需要判斷單位所給款項(xiàng)的性質(zhì),如屬于財(cái)政補(bǔ)助是不交增值稅的。 以下是相關(guān)規(guī)定: 、增值稅 (一)納稅人取得的財(cái)政補(bǔ)貼收入,與其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)的收入或者數(shù)量直接掛鉤的,應(yīng)按規(guī)定計(jì)算繳納增值稅。 (二)納稅人取得的其他情形的財(cái)政補(bǔ)貼收入,不屬于增值稅應(yīng)稅收入,不征收增值稅。 (2)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局付款給我單位,這筆款是屬于財(cái)政性撥付資金嗎?如果屬于財(cái)政性資金應(yīng)該是不征稅的,難么到時(shí)候企業(yè)所得稅匯算清繳是不是要填財(cái)政性資金那張表進(jìn)行納稅調(diào)減?不征稅收入所對(duì)應(yīng)的成本好像是不能稅前扣除的? 回答:后邊這個(gè)問題是企業(yè)所得稅問題。對(duì)于收到的資金是屬于財(cái)政補(bǔ)助還是政府購買服務(wù),需要根據(jù)以下判斷: (一)如果滿足下面所列條件,可以作為不征稅收入,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)從收入總額中減除,但是形成的支出不允許稅前扣除。如果沒有滿足下面所列條件,需要繳納企業(yè)所得稅: 1. 企業(yè)能夠提供規(guī)定資金專項(xiàng)用途的資金撥付文件。 2. 財(cái)政部門或其他撥付資金的政府部門對(duì)該資金有專門的資金管理辦法或具體管理要求。 3. 企業(yè)對(duì)該資金以及以該資金發(fā)生的支出單獨(dú)進(jìn)行核算。 (二)企業(yè)的不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用,不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。企業(yè)的不征稅收入用于支出所形成的資產(chǎn),其計(jì)算的折舊、攤銷不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,需要做納稅調(diào)整。 判斷收到資金是都是財(cái)政補(bǔ)助還是所述單位購買服務(wù)是關(guān)鍵。
2022-05-14
整理得很到位。正是目前的優(yōu)惠政策
2022-04-22
你好; 這個(gè)市場攤位是你房地產(chǎn)公司名下的嗎? 這樣好判斷的 ;? ?
2022-08-29
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