 
                            我們是屬于提前開發(fā)票了嗎?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    增值稅申報表報了未開票收入,主要是按政府部門要求,預繳稅款。做賬時并未確認未開票收入,那年末所得稅匯算清繳,主營業(yè)務(wù)收入只包括了開具發(fā)票的這部分收入金額,請問金稅系統(tǒng)能給我識別這個異常嗎?這樣申報可以嗎
我公司是小規(guī)模納稅人,2023年1季度的開票稅率是1%,3月份有未開票收入,我按照1%計算出不含稅金額填入未開票收入申報表中,但我會計賬上1-3月是按3%計提的增值稅,這樣做有問題嗎?然后發(fā)現(xiàn)稅會之間的稅額差異有50多元,申報表中的增值稅額是按照不含1%稅額的不含稅價計算得出的,導致不含稅收入是比實際收入多,請問這種 情況下要怎么處理才合適呢
我還想問下 如果一個工程去年做了30萬 今年完工的 才開發(fā)票 今年這個5月才開發(fā)票50萬 實際因為去年沒開哪個30萬的銷售發(fā)票啊 去年都是虧損22萬。 如果下次碰到類似的這種情況可以提前確認收入嗎?提前申報收入,繳納增值稅之類的?需要怎么操作?
老師,我們建筑工程公司(一般納稅人),工程已完成,未收到工程款所以發(fā)票未開具給對方,2023年3月因工程已完工,按無票收入申報增值稅了(金額100萬),10月份時收到工程款(100萬)把發(fā)票開給對方了,請問一下,3月無票收入申報的怎么做會計分錄和10月份開具發(fā)票時怎么做會計分錄,麻煩分錄一一指導,謝謝
老師,我們建筑工程公司(一般納稅人),工程已完成,未收到工程款所以發(fā)票未開具給對方,2023年3月因工程已完工,按無票收入申報增值稅了(金額100萬),10月份時收到工程款(100萬)把發(fā)票開給對方了,請問一下,3月無票收入申報的怎么做會計分錄和10月份開具發(fā)票時怎么做會計分錄,麻煩老師看一下分錄對嗎?謝謝(1)3月份無票收入申報分錄:借:應收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應交增值稅~銷項(2)10月份收到工程款:借:銀行存款貸:應收賬款沖紅10月份開具3月份無票收入申報的100萬發(fā)票:借:應收賬款(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)貸:應交增值稅~銷(紅字)再按開具的發(fā)票做一筆正確分錄:借:應收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應交增值稅~銷老師這樣做會計分錄對嗎?
 
                老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預扣法)?
認股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準則解釋第18號至幾月幾日起實行。
提前開發(fā)票所得稅的收入填寫50萬。
有的2023年回款了,有的掛應收賬款了,這種情況,企業(yè)匯算清繳的時候,應該填哪個數(shù),有影響嗎?
沒有完工的提前的開票就是即使收錢了也不確認所得稅收入不確認所得稅的收入所得稅按你完工進度50萬填寫。
那需要什么樣的手續(xù)做依托呢,還有匯的時候,稅務(wù)那邊一看增值稅和所得稅收入不一致, 會不會問企業(yè)查賬呢
增值稅是開票就產(chǎn)生納稅納稅義務(wù),它和所得稅不一樣,它可以有差異。
可以有完工進度的現(xiàn)場簽收單也就是工程量確認單。
如果是按成本的毛利率進行收入確認的話,一般用什么單據(jù)呢?》
那就是自己用毛利率一個計算表就行。
上面?zhèn)渥⑹杖氪_認單嗎,
您好,您這個可以這樣計算,但他用這個來確認收入不準確呀。
建筑業(yè)是按照履約進度來確認收入,也就是和原來的完工百分比一個意思。
嗯知道的,就是這種差異怕不正常
這個收入按照履約進度確認這個準確也正確。
按照毛利率那個不準確。
老師,請問這部分內(nèi)容我在咱們APP上,建筑業(yè),大概哪塊可以學習到呢?我已經(jīng)買過課件
有建筑業(yè)的視頻課程,你搜索建筑能找到。 也有實操也有建筑的。