可以不需要反應(yīng)的,反正都是每年都在申報(bào)

位于某市的一家制造業(yè)企業(yè)(適用25%企業(yè)所得稅稅率),2021年度會(huì)計(jì)自行核算中,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤總額1000萬元,擬申報(bào)的企業(yè)應(yīng)納稅所得額與利潤總額相等,全年已預(yù)繳企業(yè)所得稅100萬元。2022年2月匯算清繳中發(fā)現(xiàn)該企業(yè)2021年度一棟閑置生產(chǎn)車間未申報(bào)繳納房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,該生產(chǎn)車間占地面積1000平方米,原值650萬元,已提取折舊420萬元,車間余值為230萬元。已知該企業(yè)計(jì)算房產(chǎn)原值扣除比例為20%,城鎮(zhèn)土地使用稅稅額是30元/平方米,則該企業(yè)2021年度應(yīng)補(bǔ)繳的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅分別為()萬元。A3,6.24B3,62.4C6.24,3D62.4,3
位于某市的一家制造業(yè)企業(yè)(適用25%企業(yè)所得稅稅率),2021年度會(huì)計(jì)自行核算中,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤總額1000萬元,擬申報(bào)的企業(yè)應(yīng)納稅所得額與利潤總額相等,全年已預(yù)繳企業(yè)所得稅100萬元。2022年2月匯算清繳中發(fā)現(xiàn)該企業(yè)2021年度一棟閑置生產(chǎn)車間未申報(bào)繳納房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,該生產(chǎn)車間占地面積1000平方米,原值650萬元,已提取折舊420萬元,車間余值為230萬元。已知該企業(yè)計(jì)算房產(chǎn)原值扣除比例為20%,城鎮(zhèn)土地使用稅稅額是30元/平方米,則(1)該企業(yè)2021年度應(yīng)補(bǔ)繳的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅分別為()萬元(2)則該企業(yè)2021年度利潤(應(yīng)納稅所得額)為()萬元(3)則該企業(yè)2021年度匯算清繳時(shí)應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額為()
我是房產(chǎn)公司,2022年12月份計(jì)提的房產(chǎn)稅(從價(jià)計(jì)征)扣城鎮(zhèn)土地使用稅,但今年3月份申報(bào)繳納的時(shí)候發(fā)覺,2022年度匯算清繳的時(shí)候是小型微利企業(yè),所以申報(bào)房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅7月一12月半年減半多征收,去年多提部分的會(huì)計(jì)分錄怎么沖回,
老師,我們老板呢2023年應(yīng)發(fā)工資是21萬。稿酬所得是42萬。這樣在24年匯算清繳個(gè)稅 需要繳納多少稅款呢。12月支付的稿費(fèi)42萬2024年1月給他申報(bào)個(gè)稅。那在24年6月之前匯算清繳時(shí)包括這42萬的稿費(fèi)嗎?怎么算他去年收入63萬一共繳納多少個(gè)稅呢。已經(jīng)繳納6.5萬的個(gè)稅如果加上這個(gè)月申報(bào)的
制造業(yè)企業(yè)去年10月底做的稅務(wù)登記,沒做賬,也沒投產(chǎn)、沒收入,今年開始建設(shè)廠房,企業(yè)所得稅匯算清繳是不是可以0申報(bào)這樣操作呢?0申報(bào)之后2024年度已經(jīng)正常建賬還在籌建期2024年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要把2023年度的數(shù)據(jù)要調(diào)整嗎?
請教個(gè)問題:北京的公司沒有車指標(biāo) 用了個(gè)人的車指標(biāo) 這個(gè)車款咋從公司轉(zhuǎn)出來呢 或者有啥方法用公戶的錢買車呢
老師您好!個(gè)體工商戶沒有開戶行信息能開票嗎?
財(cái)務(wù)軟件都要錢嗎?有哪些行業(yè)的財(cái)務(wù)軟件是免費(fèi)的嗎?
老師,殘保金申報(bào)是按申報(bào)個(gè)稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨(dú)立核算,那報(bào)稅做賬也是分開報(bào)嗎?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?


那我會(huì)計(jì)帳務(wù)處理需要做調(diào)整以前年度損益科目嗎?還是做營業(yè)稅金及附加里
直接計(jì)入稅金及附加就是,稅局也不會(huì)要求你調(diào)整。
我前面幾年做管理費(fèi)用下面的二級(jí)科目的,2023年12月份沒有計(jì)提,現(xiàn)在政策變化大,怕提錯(cuò)了
不影響少交所得稅也沒事的