可以不需要反應(yīng)的,反正都是每年都在申報(bào)
位于某市的一家制造業(yè)企業(yè)(適用25%企業(yè)所得稅稅率),2021年度會(huì)計(jì)自行核算中,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1000萬(wàn)元,擬申報(bào)的企業(yè)應(yīng)納稅所得額與利潤(rùn)總額相等,全年已預(yù)繳企業(yè)所得稅100萬(wàn)元。2022年2月匯算清繳中發(fā)現(xiàn)該企業(yè)2021年度一棟閑置生產(chǎn)車間未申報(bào)繳納房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,該生產(chǎn)車間占地面積1000平方米,原值650萬(wàn)元,已提取折舊420萬(wàn)元,車間余值為230萬(wàn)元。已知該企業(yè)計(jì)算房產(chǎn)原值扣除比例為20%,城鎮(zhèn)土地使用稅稅額是30元/平方米,則該企業(yè)2021年度應(yīng)補(bǔ)繳的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅分別為()萬(wàn)元。A3,6.24B3,62.4C6.24,3D62.4,3
位于某市的一家制造業(yè)企業(yè)(適用25%企業(yè)所得稅稅率),2021年度會(huì)計(jì)自行核算中,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1000萬(wàn)元,擬申報(bào)的企業(yè)應(yīng)納稅所得額與利潤(rùn)總額相等,全年已預(yù)繳企業(yè)所得稅100萬(wàn)元。2022年2月匯算清繳中發(fā)現(xiàn)該企業(yè)2021年度一棟閑置生產(chǎn)車間未申報(bào)繳納房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,該生產(chǎn)車間占地面積1000平方米,原值650萬(wàn)元,已提取折舊420萬(wàn)元,車間余值為230萬(wàn)元。已知該企業(yè)計(jì)算房產(chǎn)原值扣除比例為20%,城鎮(zhèn)土地使用稅稅額是30元/平方米,則(1)該企業(yè)2021年度應(yīng)補(bǔ)繳的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅分別為()萬(wàn)元(2)則該企業(yè)2021年度利潤(rùn)(應(yīng)納稅所得額)為()萬(wàn)元(3)則該企業(yè)2021年度匯算清繳時(shí)應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額為()
我是房產(chǎn)公司,2022年12月份計(jì)提的房產(chǎn)稅(從價(jià)計(jì)征)扣城鎮(zhèn)土地使用稅,但今年3月份申報(bào)繳納的時(shí)候發(fā)覺,2022年度匯算清繳的時(shí)候是小型微利企業(yè),所以申報(bào)房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅7月一12月半年減半多征收,去年多提部分的會(huì)計(jì)分錄怎么沖回,
老師,我們老板呢2023年應(yīng)發(fā)工資是21萬(wàn)。稿酬所得是42萬(wàn)。這樣在24年匯算清繳個(gè)稅 需要繳納多少稅款呢。12月支付的稿費(fèi)42萬(wàn)2024年1月給他申報(bào)個(gè)稅。那在24年6月之前匯算清繳時(shí)包括這42萬(wàn)的稿費(fèi)嗎?怎么算他去年收入63萬(wàn)一共繳納多少個(gè)稅呢。已經(jīng)繳納6.5萬(wàn)的個(gè)稅如果加上這個(gè)月申報(bào)的
制造業(yè)企業(yè)去年10月底做的稅務(wù)登記,沒做賬,也沒投產(chǎn)、沒收入,今年開始建設(shè)廠房,企業(yè)所得稅匯算清繳是不是可以0申報(bào)這樣操作呢?0申報(bào)之后2024年度已經(jīng)正常建賬還在籌建期2024年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要把2023年度的數(shù)據(jù)要調(diào)整嗎?
小規(guī)模納稅人發(fā)票開檢測(cè)費(fèi),商品和服務(wù)稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購(gòu)進(jìn)月餅,進(jìn)行包裝再賣出,那購(gòu)進(jìn)的包裝禮盒這些,應(yīng)該進(jìn)銷售費(fèi)用包裝費(fèi)嗎??還是說(shuō)進(jìn)月餅的成本??
老師你好,請(qǐng)問(wèn)土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個(gè)契稅是從8月份開始攤銷嗎
老師,我想問(wèn)下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動(dòng)就業(yè)局的失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會(huì)計(jì)是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)。感覺這個(gè)應(yīng)該不對(duì)
樸老師進(jìn),昨天問(wèn)題繼續(xù)
老師請(qǐng)問(wèn)一下,2個(gè)公司同一個(gè)法人,同一個(gè)員工可以一個(gè)公司領(lǐng)工資,另一個(gè)公司繳納社保嗎?
我們是勞務(wù)派遣公司,差額征稅是用5%。但是說(shuō)還有外包6%,這個(gè)外包是啥意思?為什么是6個(gè)點(diǎn)
報(bào)表上其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),他意思是對(duì)方欠我的發(fā)票對(duì)不?
老師您好,供貨商出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,我們可以對(duì)下游供貨商進(jìn)行退貨,并處罰款嗎?還是只能收產(chǎn)品質(zhì)量違約金,做營(yíng)業(yè)外收入
那我會(huì)計(jì)帳務(wù)處理需要做調(diào)整以前年度損益科目嗎?還是做營(yíng)業(yè)稅金及附加里
直接計(jì)入稅金及附加就是,稅局也不會(huì)要求你調(diào)整。
我前面幾年做管理費(fèi)用下面的二級(jí)科目的,2023年12月份沒有計(jì)提,現(xiàn)在政策變化大,怕提錯(cuò)了
不影響少交所得稅也沒事的