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Q

賬面上還有法人的其它應(yīng)付款貸方(公司欠法人的款),可以注銷公司賬戶嗎?

2024-04-24 08:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-24 08:27

您好!可以的,可以注銷

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快賬用戶1700 追問(wèn) 2024-04-24 08:31

麻煩老師幫我看下賬面上是這樣的可以注銷嗎?有沒(méi)有其他問(wèn)題?

麻煩老師幫我看下賬面上是這樣的可以注銷嗎?有沒(méi)有其他問(wèn)題?
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齊紅老師 解答 2024-04-24 08:31

你好!你發(fā)資產(chǎn)負(fù)債來(lái)。 你這個(gè)庫(kù)存商品都有余額。肯定不行

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快賬用戶1700 追問(wèn) 2024-04-24 08:34

庫(kù)存有余額可不可以做成用庫(kù)存抵債抵給法人呢?比如說(shuō)借其他應(yīng)付款,貸庫(kù)存?

庫(kù)存有余額可不可以做成用庫(kù)存抵債抵給法人呢?比如說(shuō)借其他應(yīng)付款,貸庫(kù)存?
庫(kù)存有余額可不可以做成用庫(kù)存抵債抵給法人呢?比如說(shuō)借其他應(yīng)付款,貸庫(kù)存?
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齊紅老師 解答 2024-04-24 08:34

你好!可以的。這個(gè)賣給對(duì)方。 不能直接這樣抵減

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快賬用戶1700 追問(wèn) 2024-04-24 08:35

賣給對(duì)方?可以用庫(kù)存現(xiàn)金嗎?麻煩老師再幫我看一下除了庫(kù)存還有其他什么問(wèn)題嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-24 08:36

你好!你的存貨,應(yīng)收應(yīng)付票據(jù),應(yīng)交稅費(fèi),都需要清理

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齊紅老師 解答 2024-04-24 08:37

可以用現(xiàn)金收到的

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快賬用戶1700 追問(wèn) 2024-04-24 08:39

麻煩你看一下我應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)第一張圖已經(jīng)做平了,但是資產(chǎn)負(fù)債表上面我不知道為什么還有,然后存貨我能做庫(kù)存現(xiàn)金嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-24 08:40

你好!可以做現(xiàn)金的了 你票據(jù)也可以用現(xiàn)金去處理

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快賬用戶1700 追問(wèn) 2024-04-24 08:48

那我是不是可以這樣理解?應(yīng)收票據(jù)是以前年度收的,然后我現(xiàn)在紅沖。更正成收庫(kù)存現(xiàn)金?

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齊紅老師 解答 2024-04-24 08:49

你好!你當(dāng)現(xiàn)金收到了這筆票據(jù) 或者說(shuō)把票據(jù)貼現(xiàn)拿到了現(xiàn)金

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快賬用戶1700 追問(wèn) 2024-04-24 09:00

那處理庫(kù)存中間會(huì)不會(huì)產(chǎn)生稅啊?麻煩老師教我一下分錄怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2024-04-24 09:02

你好庫(kù),庫(kù)存這個(gè)是有稅的,處理庫(kù)存就是打折,賣掉是要交稅的。

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快賬用戶1700 追問(wèn) 2024-04-24 09:06

那賬務(wù)處理該怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2024-04-24 09:18

你好!借現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 然后再借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸,庫(kù)存商品。

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快賬用戶1700 追問(wèn) 2024-04-24 09:31

金額我能不能少開(kāi)一些?比如說(shuō)1000?肯定是要開(kāi)票的,是吧?

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快賬用戶1700 追問(wèn) 2024-04-24 09:32

存貨把金額做平88906.78,然后賣價(jià)做1000元開(kāi)票。這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-24 09:35

你好!是要開(kāi)票。老師不能確定可不可以。你要問(wèn)你的管理員。他說(shuō)行才行。

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快賬用戶1700 追問(wèn) 2024-04-24 09:41

能不能做盤虧出庫(kù)?

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齊紅老師 解答 2024-04-24 09:41

你好!你想稅前扣除,盤虧就沒(méi)用

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