您好,是的,開(kāi)3%就抵扣3個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng),對(duì)方不開(kāi)票,可以入賬,但是這個(gè)不能稅前扣除 不開(kāi)票成本入賬(摘要寫無(wú)票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)):這樣3個(gè)好處:季度利潤(rùn)少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對(duì)上了,公司內(nèi)部利潤(rùn)表是真實(shí)的
魚(yú)蝦海鮮,對(duì)方開(kāi)具了3%的水產(chǎn)品增值稅普票,我可以做抵扣嗎,對(duì)方是小規(guī)模納稅人,如果我可以抵扣那么我其他收到專票稅額還可以正常抵扣嗎還是只能選一種方式?
老師我們是一般納稅人,收到了3個(gè)點(diǎn)的沙石專票,結(jié)果對(duì)方是一般納稅人她們可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅就沒(méi)有開(kāi)13,開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)的,我不知道她們簡(jiǎn)易計(jì)稅是一般納稅人拿到就認(rèn)證抵扣了,怎么辦,開(kāi)始我還以為她們是小規(guī)模開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)的專票,因?yàn)樾∫?guī)模開(kāi)專票可開(kāi)3可開(kāi)1,謝謝
老師 如果我們是一般納稅人 對(duì)方是小規(guī)模納稅人開(kāi)的專票可以給我們抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是農(nóng)業(yè)一般納稅人,我們采購(gòu)了一批大米,對(duì)方小規(guī)模納稅人,他開(kāi)具的3%的專票,說(shuō)是給我們公司我們可以按9%來(lái)抵稅,老師這個(gè)說(shuō)法正確嗎?按常理不是應(yīng)該開(kāi)3%我就只能按3%進(jìn)行抵扣嗎?
對(duì)方是小規(guī)模,我們是一般納稅人,對(duì)方開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)專票我們可以抵扣,普票就抵扣不了對(duì)吧
以前年度錯(cuò)把還銀行貸款利息,做成短期 借款需要做什么分錄調(diào)整?
電費(fèi)分割單什么情況下用
老師好,外貿(mào)企業(yè)確認(rèn)收入都需要什么資料?
老師您好,我們公司訂購(gòu)原料合同付款都是我們公司,不過(guò)發(fā)貨是發(fā)給老板名下的另一家公司,這個(gè)怎么賬務(wù)處理呢
如果工資給某個(gè)員工算多了,且已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅,要怎么弄呢
請(qǐng)問(wèn)第一季度季報(bào)是交了稅金,第二季度又虧損,那第二季度季報(bào)是直接0元稅金還是會(huì)顯示要退稅呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人公司,2024年采購(gòu)配件金額1000元,稅130元,合計(jì)1130元,進(jìn)銷存系統(tǒng)入庫(kù)時(shí)當(dāng)時(shí)單價(jià)暫估用的含稅價(jià),總賬借:低值易耗品1130,貸:暫估應(yīng)付款1130.沒(méi)有去掉稅額。后來(lái)收到專票時(shí)沖暫估應(yīng)付款1000元,現(xiàn)在賬面暫估應(yīng)付款賬面有貸方余額130元。現(xiàn)在25年怎么調(diào)賬?
你好老師我對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表看不明白,他們之間有啥關(guān)系我不明白我怎么才能知道他們之間的勾稽關(guān)系
個(gè)體戶繳納個(gè)稅按照什么比例啦?有沒(méi)有什么優(yōu)惠啦?
請(qǐng)問(wèn):注冊(cè)資金實(shí)繳1萬(wàn),錢一直在賬上沒(méi)花掉,資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資也是1萬(wàn)對(duì)吧
第一個(gè)好處就是說(shuō)寫了無(wú)票年度納稅調(diào)增,季度預(yù)繳就不用管調(diào)增,等年度申報(bào)才寫調(diào)增對(duì)嗎?
您好,是的,是這么理解的,季度是按會(huì)計(jì)利潤(rùn)申報(bào)的