您好 企業(yè)收到政府關(guān)于固定資產(chǎn)改造補(bǔ)助不需要繳納增值額 一般需要繳納企業(yè)所得稅
財(cái)政性資金,來源于政府及其有關(guān)部門的財(cái)政補(bǔ)助、補(bǔ)貼、貸款利息,以及其他各類財(cái)政專項(xiàng)資金,包括直接減免的增值稅和即征即退、先征后退、先征后返的各種稅收, 向以上的收入都是不增稅收入,在繳納企業(yè)所得稅時把收到的金額調(diào)減企業(yè)所得稅
您好,老師我想請問一下,我們跟政府簽了協(xié)議,按比例返還增值稅和企業(yè)所得稅,計(jì)入營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助,這個是否需要繳納企業(yè)所得稅?
老師你好,請問公司申請四上企業(yè)后收到政府補(bǔ)助款需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎
老師:1、請問一下 政府補(bǔ)貼 政策性補(bǔ)貼 比如固定資產(chǎn)投入達(dá)到一定的比例后有一筆幾萬的補(bǔ)貼 這種情況是否需要進(jìn)營業(yè)外收入?2、 所得稅匯算的時候是否需要進(jìn)行納稅調(diào)增?
老師,你好,請問下固定資產(chǎn)的賬面價值大于計(jì)稅基礎(chǔ),繳納企業(yè)所得稅是是不是要做納稅調(diào)增
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師,繳納所得稅是按固定資產(chǎn)的折舊年限嗎
請問補(bǔ)貼有文件么 沒有的話就按照年限
補(bǔ)貼有文件,企業(yè)申請進(jìn)規(guī)上后特有補(bǔ)助,年購固定資產(chǎn)達(dá)到一定金額后才能申請
嗯嗯 收到的時候計(jì)入遞延收益 然后根據(jù)計(jì)提折舊分期計(jì)入營業(yè)外收入
好的,老師,在年報時是不是要填寫A105040表
A105040表是不征稅收入要填寫的 與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助或者與收益相關(guān)的用于補(bǔ)償企業(yè)以后期間的相關(guān)費(fèi)用或損失的政府補(bǔ)助,直接計(jì)入當(dāng)期損益,確認(rèn)為遞延收益,會計(jì)處理按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,稅法規(guī)定未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,在收到相關(guān)政府補(bǔ)助確認(rèn)為收入,存在差異,即填報A105020《未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表》第9行“政府補(bǔ)助遞延收入”行,該行主要反映政府補(bǔ)助收入按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)收入與稅收政策差異的納稅調(diào)整情況
好的,明白了,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問