前月份沒有繳納的稅款都在這里面累計(jì)出來,如果多交了,就是一個(gè)負(fù)數(shù)。
老師 增值稅一般稅人申報(bào)表中期末未繳稅款(多繳為負(fù)數(shù)) 里面的數(shù)字為負(fù)是什么意思呢?
申報(bào)增值稅時(shí),顯示主表本月期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))應(yīng)該等于上一稅款所屬期申報(bào)表第32欄期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),但是本月期初未繳稅額這欄是灰色的,沒辦法填數(shù)怎么辦呀
老師您好,增值稅納稅申報(bào)表上有一欄次25 期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))這個(gè)是什么意思,數(shù)據(jù)是從哪里來的
期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)) 這是什么意思???是有退稅嗎
期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)) 這是什么意思?。?/p>
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
那這欄是還可以抵扣的增值稅稅額嗎
一欄不可以抵扣的,你出現(xiàn)了負(fù)數(shù),去查一下之前是多交了還是怎么了。多交了申請退稅,沒有多交就是填寫錯(cuò)誤。
之前有過本期應(yīng)繳未繳,后面申請了留底抵扣,是這樣這次才產(chǎn)生了負(fù)數(shù)嗎
不會(huì)的,25行出現(xiàn)負(fù)數(shù)的,第一次申報(bào)表的上一個(gè)月的申報(bào)表你能截圖看一下嗎?我看一下你們是多交了還是怎么了。
很有可能你是多填寫了。
這個(gè)是12月的
25行還是一個(gè)負(fù)數(shù),我想要25行出現(xiàn)第一次負(fù)數(shù)的上一個(gè)月的申報(bào)表,比如你12月份出現(xiàn)的負(fù)數(shù),那你看上一個(gè)月的。
11月開始出現(xiàn)負(fù)數(shù),10月沒有
最后這個(gè)表格30行填寫的不對。
這里應(yīng)該填寫和25行一樣。
就是你這里出現(xiàn)的問題。
那現(xiàn)在還能更改調(diào)整嗎
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有更正申報(bào)或者作廢申報(bào)。你試一下能修改。
那是需要之前的都更改嗎?還是更改本期就可以
每個(gè)月的都需要調(diào)整。
那問題就是您說的這里嗎?25行和30行應(yīng)該一樣?
從所屬期11月份開始調(diào)整是嗎
你好,最后一個(gè)表格是幾月份的,你看一下。
十二月份申報(bào)的,所屬期是十一月份
那就是所屬期11月份開始修改。
把30行的數(shù)據(jù)改為25行一樣就可以了是嗎
對的對的,是這么做的。