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一般納稅人期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))這欄表示什么意思?

一般納稅人期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))這欄表示什么意思?
2024-04-23 16:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-23 17:00

前月份沒有繳納的稅款都在這里面累計(jì)出來,如果多交了,就是一個(gè)負(fù)數(shù)。

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快賬用戶2128 追問 2024-04-23 17:00

那這欄是還可以抵扣的增值稅稅額嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-23 17:01

一欄不可以抵扣的,你出現(xiàn)了負(fù)數(shù),去查一下之前是多交了還是怎么了。多交了申請退稅,沒有多交就是填寫錯(cuò)誤。

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快賬用戶2128 追問 2024-04-23 17:03

之前有過本期應(yīng)繳未繳,后面申請了留底抵扣,是這樣這次才產(chǎn)生了負(fù)數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-23 17:03

不會(huì)的,25行出現(xiàn)負(fù)數(shù)的,第一次申報(bào)表的上一個(gè)月的申報(bào)表你能截圖看一下嗎?我看一下你們是多交了還是怎么了。

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齊紅老師 解答 2024-04-23 17:03

很有可能你是多填寫了。

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快賬用戶2128 追問 2024-04-23 17:06

這個(gè)是12月的

這個(gè)是12月的
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齊紅老師 解答 2024-04-23 17:07

25行還是一個(gè)負(fù)數(shù),我想要25行出現(xiàn)第一次負(fù)數(shù)的上一個(gè)月的申報(bào)表,比如你12月份出現(xiàn)的負(fù)數(shù),那你看上一個(gè)月的。

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快賬用戶2128 追問 2024-04-23 17:11

11月開始出現(xiàn)負(fù)數(shù),10月沒有

11月開始出現(xiàn)負(fù)數(shù),10月沒有
11月開始出現(xiàn)負(fù)數(shù),10月沒有
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齊紅老師 解答 2024-04-23 17:12

最后這個(gè)表格30行填寫的不對。

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齊紅老師 解答 2024-04-23 17:13

這里應(yīng)該填寫和25行一樣。

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齊紅老師 解答 2024-04-23 17:13

就是你這里出現(xiàn)的問題。

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快賬用戶2128 追問 2024-04-23 17:13

那現(xiàn)在還能更改調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-23 17:14

電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有更正申報(bào)或者作廢申報(bào)。你試一下能修改。

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快賬用戶2128 追問 2024-04-23 17:15

那是需要之前的都更改嗎?還是更改本期就可以

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齊紅老師 解答 2024-04-23 17:16

每個(gè)月的都需要調(diào)整。

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快賬用戶2128 追問 2024-04-23 17:18

那問題就是您說的這里嗎?25行和30行應(yīng)該一樣?

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快賬用戶2128 追問 2024-04-23 17:18

從所屬期11月份開始調(diào)整是嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-23 17:19

你好,最后一個(gè)表格是幾月份的,你看一下。

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快賬用戶2128 追問 2024-04-23 17:20

十二月份申報(bào)的,所屬期是十一月份

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-23 17:21

那就是所屬期11月份開始修改。

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快賬用戶2128 追問 2024-04-23 17:21

把30行的數(shù)據(jù)改為25行一樣就可以了是嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-23 17:22

對的對的,是這么做的。

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前月份沒有繳納的稅款都在這里面累計(jì)出來,如果多交了,就是一個(gè)負(fù)數(shù)。
2024-04-23
同學(xué)你好 意思就是有預(yù)交或者多交了就是負(fù)數(shù)
2023-11-13
第25欄“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”:“本月數(shù)”按上一稅款所屬期申報(bào)表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”“本月數(shù)”填寫?!氨灸昀塾?jì)”按上年度最后一個(gè)稅款所屬期申報(bào)表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”“本年累計(jì)”填寫。
2021-02-16
你好!就是上期末應(yīng)繳納,但是還沒有繳納金額,
2024-04-18
同學(xué)你好 未交增值稅是應(yīng)交稅費(fèi)下的一個(gè)明細(xì)科目,對當(dāng)期期末實(shí)際應(yīng)繳納的增值稅進(jìn)行核算。如果用增值稅銷項(xiàng)稅額 -增值稅進(jìn)項(xiàng)額,若為正數(shù),則未交稅額的余額在貸方,指的是當(dāng)期應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅。若為負(fù)數(shù),則說明了未交稅額的余額在借方,也就是表示下期待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的意思。即,期末為繳稅額為負(fù)數(shù),表示未交稅額的余額在借方,指的是下期待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額?
2022-06-09
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