你好,這個做固定資產(chǎn)。
老師好,律所的購買手機入費用還是固定資產(chǎn)好?
購買手機用于公司辦公使用。手機金額6199元 是計入固定資產(chǎn)還是管理費用辦公費 金額達到固定資產(chǎn)標準了
老師,公司購買了一部手機一萬元給某個員工用,我是做成固定資產(chǎn)還是辦公費呢
公司購買跑步機供員工使用,一臺跑步機6千多遠,是要入固定資產(chǎn)還是職工福利費呢?
老師,好。公司買的手機2000多元,入賬管理費用,還是固定資產(chǎn)好些
老師,公司多扣了職工的個稅,應交個人所得稅這個科目下有借方余額,但是職工離職了,也沒法返還了,怎么記賬呢?
材料采購期末是要結(jié)轉(zhuǎn)的嘛?我們公司每個月的期末余額都0
一次性支付五個月的房租后面怎么攤銷
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,稅率是多少,
老師好,當季度的印花稅和所得稅忘記計提了,而且已經(jīng)申報了,可以在次月計提么?
對公賬戶里面沒錢,法人和股東往對公賬戶轉(zhuǎn)錢,需要備注什么
老師,請問出口退稅一般什么時候做退稅勾選?抵扣勾選和退稅勾選當月一起做有沒有沖突?
我們是銷售石材(碎石、碾砂)的企業(yè),稅務局說我們的銷售半徑大于合理值,要求我們寫說明,請問怎么寫呢
我們是建筑公司,別人掛靠我們公司,我們收取管理費,稅費等。我們公司一年增值稅稅負率才一個點不到!今天老板說以后想讓公司少交點稅,意思比如收取合作方1萬的稅費,我們給稅務局只繳納1000-2000元的意思!老板意思很堅定,要多開些進項票來抵銷項。實現(xiàn)給稅務局少交稅!老師,我應該怎么辦
郭老師,問一下,應付賬款借方有余額,我應該怎么去調(diào)整,其實這個余額已經(jīng)是0了,但這外帳里還掛著
那如果是領(lǐng)導用的,是借:固定資產(chǎn) 進項稅額 貸:銀行存款 然后次月計提折舊:借管理費用-折舊 貸:累計折舊 嗎?
你好,是的,就是這樣子做。
那么管理費用—折舊,需要在折舊下面繼續(xù)做明細科目嗎?
這個可以,企業(yè)自己決定。
老師,我有一個相對小白的問題,就是如果我不在折舊下面做明細科目,那么我可以怎么判斷這個折舊是什么物品的折舊呢?清理的時候怎么去劃分出被清理物品的折舊金額呢?
你好,如果你什么都沒有,確實是分辨不了,但是一般你可以在摘要上面寫清楚。或者在二級科目上面體現(xiàn)。
就是二級科目直接就是手機折舊/電腦折舊,這樣嗎?
你好,是的,這樣就可以了。
好的老師
你好,歡迎下次再來探討。