你好,未分配利潤(rùn)不結(jié)轉(zhuǎn)

請(qǐng)問(wèn),在做2023年一季度帳時(shí),“本年利潤(rùn)”科目要不要在1季度就應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”,還是說(shuō)統(tǒng)一等到2023年年底再轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”?一般會(huì)計(jì)操作是怎么樣的
老師好,我在2023年做了以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)科目,但是2023年的損益表中這個(gè)數(shù)字是不加進(jìn)去的嗎?所以導(dǎo)致我資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平
老師,您好!損益表的哪個(gè)數(shù)要跟資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)一致呢,2023年本年利潤(rùn)是2024年1月結(jié)轉(zhuǎn)的,這樣對(duì)2023年的報(bào)表有什么影響呢
老師怎么彌補(bǔ)以前年底虧損呢,假如我2023年利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是-70萬(wàn),那么,2024年做2023年匯算清繳時(shí)最后調(diào)增調(diào)減后-71萬(wàn),那么我需要有以后的利潤(rùn)彌補(bǔ)這個(gè)71萬(wàn)是嗎
2023年漏記收入,賬補(bǔ)在2024年1月當(dāng)期,通過(guò)以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),但是2023年的金蝶上財(cái)務(wù)報(bào)表還是未改之前的數(shù)據(jù),我需要怎么處理?是反結(jié)帳到2023年12月還是怎么處理
公司報(bào)廢一批固定資產(chǎn),賣(mài)得廢品60萬(wàn)元,對(duì)方不要票,我公司申報(bào)了未開(kāi)票收入,后續(xù)會(huì)影發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師老板給公司打錢(qián)不想入資本金,以什么方式入賬最好。按借款,協(xié)議怎樣寫(xiě)。謝謝
老師您好想咨詢(xún)一下 勞動(dòng)合同屬于在母公司,工資部分由子公司承擔(dān),包括個(gè)人部分的社保公積金,但單位承擔(dān)的社保公積金仍在母公司繳納申報(bào),這種情況如此操作可以嗎?
算利潤(rùn)率是利潤(rùn)/收入還是利潤(rùn)除以成本?
我們單位是生產(chǎn)型的,內(nèi)銷(xiāo)和出口企業(yè)。是2025年10月份單位內(nèi)銷(xiāo)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是100萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)稅額13萬(wàn),出口fob價(jià)是3萬(wàn),當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是11萬(wàn),退稅率是13%, 請(qǐng)老師幫我算一下這個(gè)月的稅負(fù)率,該怎么算?
取得對(duì)方的發(fā)票,怎么區(qū)分是否簡(jiǎn)異計(jì)稅的發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)學(xué)堂有關(guān)于建筑業(yè)工抵房的賬務(wù)處理課程嗎
想問(wèn)下公司的凈利潤(rùn)是指利潤(rùn)-稅費(fèi)是吧,比如凈利潤(rùn)100萬(wàn),那小規(guī)模企業(yè)所得稅交稅就是5萬(wàn),那公司剩余凈利潤(rùn)為95萬(wàn),假如分給股東70萬(wàn),是不是針對(duì)70萬(wàn)再交20%的分紅費(fèi)就是14萬(wàn),股東收到手的錢(qián)就是70-14=56萬(wàn),股東再針對(duì)56萬(wàn)交個(gè)稅啊,就是股東交一個(gè)分紅費(fèi)一個(gè)個(gè)稅
我們公司 有個(gè)員工老板叫做到手工資1萬(wàn)元, 那產(chǎn)生個(gè)稅算誰(shuí)的
公司的客戶(hù)來(lái)公司這邊檢測(cè)產(chǎn)品 產(chǎn)生的住宿費(fèi)計(jì)入什么科目 可以抵扣嗎


他的意思是這個(gè)未分配利潤(rùn)不要影響下一年嘛。
是的,這樣
老師,我這個(gè)該怎么做賬?
不可以,你的資產(chǎn)負(fù)債表不平。
我在想,老板我就給他做一個(gè)表格,2024年每月明細(xì),看清楚 2024,2023年全部利潤(rùn),好像目前也只能這樣了,我快無(wú)語(yǔ)了。
我這賬上是沒(méi)法做到像他說(shuō)的那樣的
跟他說(shuō),這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在累計(jì)。我調(diào)整了這一個(gè)科目,其他的我另一個(gè)也得動(dòng),其他的余額都是正確的,沒(méi)法調(diào)整。
好的,謝謝老師的耐心解答!
不要客氣,工作愉快。