同學(xué),你好 不用管,一般執(zhí)照變更之后,信息會(huì)逐步同步
老師,我有一個(gè)問(wèn)題想要請(qǐng)教你: 我們老板接手了一個(gè)公司,但是形式又不太一樣,相當(dāng)于只要了對(duì)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(現(xiàn)在還在進(jìn)行變更法人、股東、注冊(cè)資金、經(jīng)營(yíng)范圍),接手這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之后,就開(kāi)始租門(mén)店、裝修,對(duì)方公司的任何經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)我們都沒(méi)交接也沒(méi)管。但是那個(gè)公司(是一個(gè)火鍋店)還在開(kāi)票,我們老板就讓我新建賬,之前公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和賬務(wù)都說(shuō)不用管了,只登記現(xiàn)在我們裝修門(mén)店這些費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做賬呢?之前的公司的賬又該怎么處理呢?
星海會(huì)計(jì)師事務(wù)所接受委托對(duì)A股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。注冊(cè)會(huì)計(jì)師于2022年3月18日完成了審計(jì)工作,按照審計(jì)業(yè)務(wù)約定書(shū)的要求,應(yīng)于2022年3月28日提交審計(jì)報(bào)告。A公司2021年度審計(jì)前的利潤(rùn)總額為120萬(wàn)元。注冊(cè)會(huì)計(jì)師確定的財(cái)務(wù)報(bào)表層次的重要性水平為10萬(wàn)元。現(xiàn)假定存在以下幾種情況:(1)A公司在20×8年度變更了發(fā)出存貨的計(jì)價(jià)方法,并在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中作了充分披露。注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為變更是合法和合理的。(2))A公司尚未償還在20×8年度到期的260萬(wàn)元債務(wù),未償還債務(wù)和可能的影響均已恰當(dāng)列示在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中。(3)在財(cái)務(wù)報(bào)表日至審計(jì)報(bào)告日之間,A公司生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生了火災(zāi),但并不影響公司的正常經(jīng)營(yíng),A公司已將其作為期后事項(xiàng)恰當(dāng)披露。根據(jù)注冊(cè)會(huì)計(jì)師的判斷,該事項(xiàng)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表使用者理解財(cái)務(wù)報(bào)表至關(guān)重要,但在本期財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中不是重點(diǎn)關(guān)注過(guò)的事項(xiàng)。(4)對(duì)應(yīng)收賬款項(xiàng)目進(jìn)行函證時(shí),其中對(duì)余額為16萬(wàn)元的客戶(hù)B公司的函證未收到回函,注冊(cè)會(huì)計(jì)師運(yùn)用其他審計(jì)程序搜集了充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。(5)A公司利潤(rùn)總額中的70%是由其境外子公司提供的,注冊(cè)會(huì)計(jì)師無(wú)
星海會(huì)計(jì)師事務(wù)所接受委托對(duì)A股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。注冊(cè)會(huì)計(jì)師于2022年3月18日完成了審計(jì)工作,按照審計(jì)業(yè)務(wù)約定書(shū)的要求,應(yīng)于2022年3月28日提交審計(jì)報(bào)告。A公司2021年度審計(jì)前的利潤(rùn)總額為120萬(wàn)元。注冊(cè)會(huì)計(jì)師確定的財(cái)務(wù)報(bào)表層次的重要性水平為10萬(wàn)元。現(xiàn)假定存在以下幾種情況:(1)A公司在20×8年度變更了發(fā)出存貨的計(jì)價(jià)方法,并在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中作了充分披露。注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為變更是合法和合理的。(2))A公司尚未償還在20×8年度到期的260萬(wàn)元債務(wù),未償還債務(wù)和可能的影響均已恰當(dāng)列示在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中。(3)在財(cái)務(wù)報(bào)表日至審計(jì)報(bào)告日之間,A公司生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生了火災(zāi),但并不影響公司的正常經(jīng)營(yíng),A公司已將其作為期后事項(xiàng)恰當(dāng)披露。根據(jù)注冊(cè)會(huì)計(jì)師的判斷,該事項(xiàng)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表使用者理解財(cái)務(wù)報(bào)表至關(guān)重要,但在本期財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中不是重點(diǎn)關(guān)注過(guò)的事項(xiàng)。(4)對(duì)應(yīng)收賬款項(xiàng)目進(jìn)行函證時(shí),其中對(duì)余額為16萬(wàn)元的客戶(hù)B公司的函證未收到回函,注冊(cè)會(huì)計(jì)師運(yùn)用其他審計(jì)程序搜集了充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。(5)A公司利潤(rùn)總額中的70%是由其境外子公司提供的,注冊(cè)會(huì)計(jì)師無(wú)
杭州,已經(jīng)拿到法人介質(zhì)卡了,但是對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表還是執(zhí)照變更之前申請(qǐng)的,現(xiàn)在不用管對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)表了嗎?不用變更了嗎
杭州,已經(jīng)拿到法人介質(zhì)卡了,但是對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表還是執(zhí)照變更之前申請(qǐng)的,現(xiàn)在不用管對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)表了嗎?還是要變更的?誰(shuí)有辦理變更網(wǎng)址
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開(kāi)了3個(gè)體戶(hù),每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠(chǎng),BC個(gè)體是銷(xiāo)售,BC個(gè)體都是銷(xiāo)售a工廠(chǎng)貨物,3個(gè)體戶(hù)都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷(xiāo)售二手車(chē)的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車(chē)的時(shí)候也是二手車(chē)發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢(xún)不含稅銷(xiāo)售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷(xiāo)售二手車(chē)的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷(xiāo)售二手車(chē)的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車(chē)輛,若該車(chē)輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車(chē)輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)的納稅人銷(xiāo)售其收購(gòu)的二手車(chē),自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷(xiāo)售額未達(dá)到30的話(huà),做賬的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過(guò)30萬(wàn)呢?
那我現(xiàn)在法人介質(zhì)卡拿到了,海關(guān)那里是都辦好了嗎,你知道企業(yè)海關(guān)代碼去哪里找嗎
同學(xué),你好 你是要什么代碼??海關(guān)注冊(cè)編碼嗎?
應(yīng)該是海關(guān)注冊(cè)編碼,去哪里找啊
進(jìn)入“中國(guó)海關(guān)企業(yè)進(jìn)出口信用信息公示平臺(tái)”,在搜索框輸入“公司名稱(chēng)或者營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼”,點(diǎn)擊搜索,界面中紅色字體公司名稱(chēng),可以進(jìn)入下個(gè)界面,點(diǎn)擊“海關(guān)備案編碼信息”框下面就顯示登記
已經(jīng)收到了 還想請(qǐng)問(wèn)下,進(jìn)出口國(guó)稅備案怎么操作,你知道嗎
①登錄“中國(guó)國(guó)際貿(mào)易單一窗口”(網(wǎng)址: singlewindow.cn/ ),點(diǎn)擊右上角“注冊(cè)”,進(jìn)入賬號(hào)登錄界面。 ② 注冊(cè)用戶(hù)賬號(hào)。 點(diǎn)擊“企業(yè)用戶(hù)注冊(cè)”→點(diǎn)擊“無(wú)卡用戶(hù)”注冊(cè) ③ 按要求錄入相關(guān)信息后完成用戶(hù)賬號(hào)注冊(cè)。 ④用注冊(cè)的賬號(hào)登錄,點(diǎn)擊“企業(yè)資質(zhì)”。 ⑤ 選擇“企業(yè)資質(zhì)”→“企業(yè)備案”→“備案申請(qǐng)”,點(diǎn)擊“自理”,確認(rèn)選擇。
您是指這里嗎,我是生產(chǎn)型進(jìn)出口企業(yè),我這里算備案完成了嗎 我上面的提問(wèn)是問(wèn)國(guó)稅怎么備案呢
同學(xué),你好 我這邊是不需要其他備案的
哦,好的謝謝
不客氣,祝工作順利
不好意思,還有 關(guān)于國(guó)稅退稅賬號(hào),是需要基本戶(hù),還是外幣賬戶(hù) 國(guó)稅選擇退稅計(jì)算方式,是否零稅率,是選否嗎
同學(xué),你好 是需要基本戶(hù),還是外幣賬戶(hù) 都可以 國(guó)稅選擇退稅計(jì)算方式,是否零稅率,是選否嗎 ?如果符合財(cái)稅【2016】36號(hào)文中的零稅率服務(wù)型出口企業(yè),提供零稅率選“是”,其余選“否”。
不好意思,最后一個(gè)問(wèn)題 退稅計(jì)算方式:免抵退稅,免退稅,免稅,其他 我應(yīng)該選哪個(gè),都有什么區(qū)別啊
同學(xué),你好 你是什么類(lèi)型的企業(yè)??生產(chǎn)業(yè)??
嗯,是的,生產(chǎn)型
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅執(zhí)行的是 免抵退