高新技術(shù)企業(yè)加計(jì)扣除計(jì)算方法 高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定近年來成為各地推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要抓手,認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)能夠給企業(yè)帶來稅收減免、直接獎(jiǎng)勵(lì)、融資貸款、資助基礎(chǔ)、品牌提升、吸引人才、企業(yè)上市等諸多有利條件。在高企認(rèn)定實(shí)際操作中往往存在一些誤區(qū)? 高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)的作用:促進(jìn)企業(yè)規(guī)范內(nèi)部管理,企業(yè)所得稅15%優(yōu)惠稅率,財(cái)政資金、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 案例:某機(jī)械制造企業(yè),成立時(shí)間為2014年12月,有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),該公司2016年可加計(jì)的研發(fā)費(fèi)用100萬,2017年可加計(jì)的研發(fā)費(fèi)用為300萬元,2017年應(yīng)納稅所得額為400萬。其可獲相關(guān)的稅收優(yōu)惠和科技項(xiàng)目支持為: 稅收優(yōu)惠:按照正常25%所得稅稅率,所得稅是:400*25%=100萬,按照高新技術(shù)企業(yè)15%優(yōu)惠稅率,所得稅是:400*15%=60萬。既是高新技術(shù)企業(yè),按照高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用175%。 加計(jì)扣除所得稅是:(400-300*75%)*15%=26.25萬。 通過高新企業(yè)認(rèn)定后,享受高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠稅率當(dāng)年可節(jié)企業(yè)所得稅40萬;研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行加計(jì)扣除后,還可節(jié)企業(yè)所得稅26.25萬,累計(jì)節(jié)企業(yè)所得稅66.25萬。

老師好,有填過高新技術(shù)企業(yè)的報(bào)表的老師嗎?高新技術(shù)企業(yè)的報(bào)稅跟一般企業(yè)在報(bào)稅上具體有哪些不同呢? 能說一下具體怎么操作嗎? 謝謝
老師好,有高新技術(shù)企業(yè)實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的老師嗎? 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表,具體怎么填寫呢? 謝謝
老師好,看圖片,有高新技術(shù)企業(yè)實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的老師嗎? 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表,具體怎么填寫呢? 謝謝
老師好,高新技術(shù)企業(yè)的加計(jì)扣除,具體怎么操作嗎? 謝謝
老師好,高新技術(shù)企業(yè)的加計(jì)扣除,具體怎么操作嗎? 謝謝
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)

