同學(xué)你好 除以0.92是扣除八個點了 這樣算出來的金額高
老師好,我想問一下咱們這個會計學(xué)堂的真賬實操報稅填列這個地方,有一點不太明白。首先這個公司是小規(guī)模納稅人,好像季度不超過30萬是免征的,所以就不應(yīng)該填在應(yīng)納增值稅不含稅銷售額,而是填在免稅那列是嗎?免稅是有32000,所以填32000就好,不用填30萬是嗎?然后那個稅局代開的為什么不能算免稅那里呢?
(請孺子牛老師回答) 1.圖一這道題目是我根據(jù)售后回購(融資性質(zhì))的題改的,可能不太對,我是想將融資性質(zhì)和租賃性質(zhì)做個對比,請問分錄這樣寫對嗎?確認租金收入的同時是不是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)租賃成本?應(yīng)該怎么做?還有如果交增值稅應(yīng)該是在哪一步? 2.圖二這道題我不明白的是,從銷售方角度看,提前收到了錢不是好事嗎,為什么還產(chǎn)生了費用,對于這個會計處理不太明白
老師,房地產(chǎn)開發(fā)公司,因贈送給個人一套自行開發(fā)的商品房(非職工),我之前問了咱們老師還怎么做賬,給到的答案是:借:銷售費用 貸:開發(fā)產(chǎn)品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅《現(xiàn)在是不明白為什么要計入銷售費用?因為還要牽扯到增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅等等。我查了一下其他資料,一般是出售商品房的時候贈送的禮品,這個禮品的金額是計入銷售費用。所以這個房屋贈送的話,應(yīng)該怎么入賬合適呢?其他稅費該怎么計算呢?如果是借方計入銷售費用,依據(jù)是什么呢?謝謝老師耐心解答喔》
你好老師,我公司和別的公司簽定購銷合同,合同上注明銷售單價是不含稅價,產(chǎn)生的稅費由對方公司承擔(dān),后開具發(fā)票,發(fā)現(xiàn)發(fā)票的價稅合計金額是我合同上的不含稅金額,我想請教一下,另外收取的稅費怎么賬務(wù)處理比較合適,謝謝老師!
老師你好,昨天稽查局來說:2021年增值稅計稅銷售額與企業(yè)所得稅營業(yè)收入差異較大。 這讓我很不明白為什么會這樣說的,企業(yè)所得稅申報表A表的營業(yè)收入是根據(jù)增值稅申報表的數(shù)據(jù)填寫的,而且增值稅申報表上的數(shù)據(jù)跟我開票出去數(shù)據(jù)是一致的?,F(xiàn)在要是解釋怎樣來處理解釋呢?
印花稅是不是不需要做計提?
資產(chǎn)負債表一樣,利潤表就一樣嗎。
我們是電商行業(yè)的,然后向平臺開票,我們向平臺開票,這個我有風(fēng)險嗎?
老師,比如我買了一些東西,但是沒有票,能寫報銷嗎?沒有票怎么辦?
老師,小規(guī)模納稅人,小微企業(yè)。應(yīng)納稅所得額不超過300萬是不是5%?
老師,你好!我們公司注冊地在在外縣,實際辦公室在另一個市里,辦公室發(fā)生的費用怎么入賬?是作為辦事處還是成立分公司?
老師,第四問是什么知識點?看不懂
老師好,老板名下有四個公司,這四個公司收支嚴重失衡,有的公司有收入沒成本,有的公司有成本沒收入,老板想平衡一下每個公司的收支,讓給出方案,麻煩老師了,看看怎么操作
外貿(mào)走exw的話 還需要在電子口岸里面操作嗎?
老師你好!個人出租場地一年10萬租金,租給企業(yè),企業(yè)讓代開發(fā)票入賬,代開個人交哪些稅具體得交多少
扣除8個點是購方劃算還是銷售方劃算
同學(xué)你好 除以0.92是開票方劃算
按照正常買賣是不除以0.92吧!那這就是雙方業(yè)務(wù)員溝通的結(jié)果了,我說收到的票怎么是13185
是的 一般是用乘法來算 除法算出來的金額高一些