您好,多的發(fā)票不管的,借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 150 貸:銀行 150
法人出差補(bǔ)貼按照每天100補(bǔ)貼這種情況公司只做一張報(bào)銷單就可以了嗎?報(bào)銷的車費(fèi)住宿費(fèi)及餐飲費(fèi)發(fā)票需要和差旅補(bǔ)貼報(bào)銷單一起嗎
老師,我們公司員工報(bào)銷出差的餐費(fèi),有開(kāi)發(fā)票,可以給他報(bào)銷嗎?我們公司另外有制定餐費(fèi)補(bǔ)助150元1天,這兩個(gè)同時(shí)享受可以嗎?
出差人員張明回財(cái)務(wù)報(bào)銷差旅費(fèi),帶回往返機(jī)票,合計(jì)2460元,上海住宿費(fèi)發(fā)票一張1590元(2天,750元/天,增值稅90元,稅率6%),財(cái)務(wù)在報(bào)銷時(shí)按規(guī)定給予交通補(bǔ)助240元(80元×3天),餐費(fèi)補(bǔ)助300元(100元×3天),差旅費(fèi)合計(jì)4500元,退回現(xiàn)金410元。收款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證的借貸方怎么填
員工出差,公司規(guī)定餐補(bǔ)費(fèi)按30一天,5天150,回來(lái)報(bào)銷時(shí)給了160的餐飲費(fèi)發(fā)票,怎么做賬
老師,差旅費(fèi)所謂的包干指的是?假如公司規(guī)定員工出差住宿一天最多是300元,用餐最多一天是100元,包干就是400元的意思嗎?那如果員工住宿花了250元有發(fā)票,餐飲的沒(méi)有發(fā)票,那可以給他按400元差旅補(bǔ)助給他嗎?
暫估入庫(kù)時(shí),暫估數(shù)量是1000,單價(jià)是5元,實(shí)際收到發(fā)票,數(shù)量是1000,單價(jià)是5.5元。,收到發(fā)票我把上個(gè)月的暫估紅沖,發(fā)票多出來(lái)的這500怎么調(diào)整
我們?cè)陔娚唐脚_(tái)銷售行李箱的,紙箱放入什么科目
老師好 8月半買(mǎi)福利,公戶打款備注怎么寫(xiě)
送給總公司某人的紅包怎么做賬?
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)公司周年慶發(fā)生的餐費(fèi)、用品等,入在什么明細(xì)科目呢?謝謝
您好~想咨詢下,手續(xù)費(fèi)及傭金支出,這個(gè)地方,稅務(wù)口徑規(guī)定【其他企業(yè)】按照5%計(jì)算限額?!緩氖麓矸?wù)企業(yè)】,據(jù)實(shí)扣除。這兩類企業(yè),有什么區(qū)別嗎,或是怎么劃分?比如對(duì)手方是咨詢公司,這個(gè)分類到哪一類?
老師,去年對(duì)方開(kāi)的成本發(fā)票,沒(méi)付款,我做到工程施工里然后結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份這張發(fā)票紅沖了,我今年應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師內(nèi)賬的表格發(fā)一份
老師,請(qǐng)問(wèn)安徽省公司社保模塊全流程從注冊(cè)賬戶到增減員至申報(bào)如何操作?
請(qǐng)問(wèn)一下老師。集團(tuán)總部向我們公司借了一筆錢(qián)340000。我們掛在應(yīng)付賬款的借方。這個(gè)月償還了8萬(wàn)塊錢(qián)給我們公司。那在現(xiàn)金流量表的哪里體現(xiàn)這筆錢(qián)?
這樣做分錄,貼發(fā)票,多的發(fā)票不管對(duì)吧,匯算清繳時(shí)也不管對(duì)吧
您好,是的,發(fā)票多了沒(méi)關(guān)系 ,發(fā)票少在年度匯繳時(shí)要調(diào)增