您好,這個是可以加計扣除的,這個是可以的
(1)2020年9月,甲面粉廠(一般納稅人)向農(nóng)民收購玉米一批用于生產(chǎn)面粉,開具的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價為1000元,并將該批玉米驗收入庫。甲面粉廠本月就購進(jìn)的該批玉米可以抵扣的進(jìn)項稅額____元。(2)購進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品:按____%的扣除率計算進(jìn)項稅額。(計算抵扣)(2020年新增)
從合作社購買的農(nóng)產(chǎn)品,水果,蔬菜,雞鴨等,取得免稅普通發(fā)票,可以按照發(fā)票金額的9%進(jìn)行計算抵扣稅嗎
“納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調(diào)整為9%。納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計算進(jìn)項稅額?!? 老師好,我現(xiàn)在進(jìn)了一家做有機(jī)食品出口公司,他們從農(nóng)戶手上采購有機(jī)蔬菜。正好今天早上我看到這個稅務(wù)局發(fā)的東西了,請問如果我們和農(nóng)戶采購蔬菜,他們沒有發(fā)票,比如采購款是一萬元,買進(jìn)來直接銷售出去的,是用 10000×9%=900 算進(jìn)銷稅額,9100算付款額嗎?
老師開超市的從農(nóng)戶手里購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于直接銷售或加工后銷售取得的自開票是不是都是可以計算抵扣進(jìn)項稅額的?
我是膠合板生產(chǎn)廠一般納稅人,可以開原木收購發(fā)票,9%計算抵扣。如果從農(nóng)業(yè)合作社買樹,是我們開收購發(fā)票計算抵扣進(jìn)項稅額,還是合作社開免稅發(fā)票給我,我再計算抵扣?或者應(yīng)該是怎樣開票是正確的呢?
個人租車12000的租車協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開來3個點的專票,對方跟我們要5.5的稅點,這個合理嗎
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請問這個業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬,10月份開始要申報第三季增值稅和附加稅,有啥注意點,開票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過30萬 存在什么稅務(wù)風(fēng)險不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個稅23.43。實發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費,按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人
老師,我們公司交行開過一個戶,但賬套里沒有體現(xiàn),現(xiàn)在交行銷戶了,余額轉(zhuǎn)到公司的賬戶中,做營業(yè)外收入嗎?
郭老師,工程服務(wù)7月19日簽的合同,工人是8月開始請的,我們8月開始買材料入場,8月開發(fā)票,我能9月申報預(yù)繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我們平臺可有關(guān)于醫(yī)療科技公司方面的實操?請問這樣公司當(dāng)主管,可要注意哪些?沒做過,不知可難?感謝
(財稅〔2017〕37號)第二條第四款規(guī)定,納稅人從批發(fā)、零售環(huán)節(jié)購進(jìn)適用免征增值稅政策的蔬菜、部分鮮活肉蛋而取得的普通發(fā)票,不得作為計算抵扣進(jìn)項稅額的憑證。那加工廠從批發(fā)的農(nóng)戶或者超市里面也不得嗎?這里的批發(fā)、零售環(huán)節(jié)是指的超市還是哪?
這個是說的超市,超市采購那部分
那向農(nóng)戶批發(fā)了很多的蔬菜不算?
只有超市么
就是蔬菜,肉蛋,那些是不算的,您好
還有那種向農(nóng)戶或者批發(fā)市場采購的成立的銷售公司,批發(fā)給我們食品加工廠的,這種呢?
這種也是不可以的,您好
也就是說加工企業(yè)無論向誰采購蛋、肉、蔬菜都是免稅的,因此都是不得抵扣的也不能加計扣除是嗎
嗯對,是這意思的了