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出口商品退稅率為0,做視同內(nèi)銷處理 。報(bào)關(guān)金額為人民幣9000,那這個(gè)9000是含稅的銷售收入嗎,銷項(xiàng)稅13%是1170 嗎 ,視同內(nèi)銷的會(huì)計(jì)分錄是什么 ,具體金額怎么算?

2024-04-21 11:05
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2024-04-21 11:15

不含稅收入 借銀行存款9000, 銷售費(fèi)用1170, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9000, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1170。

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不含稅收入 借銀行存款9000, 銷售費(fèi)用1170, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9000, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1170。
2024-04-21
同學(xué)你好 這個(gè)是不含稅的銷售額
2022-03-11
對(duì)于出口貨物退稅率為0的商品,以下是兩種情況的處理方式: 第一種情況:視同內(nèi)銷 1.銷項(xiàng)開(kāi)13個(gè)點(diǎn)發(fā)票:在這種情況下,您需要開(kāi)具稅率 為13%的發(fā)票,以確認(rèn)銷售收入。 2.進(jìn)項(xiàng)做抵扣勾選:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以進(jìn)行抵扣,但需要在申報(bào)時(shí)進(jìn)行勾選,以確認(rèn)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 3.正常報(bào)稅:按照正常的報(bào)稅流程,將銷售收入和進(jìn)項(xiàng)稅額分別填入增值稅申報(bào)表中,進(jìn)行申報(bào)。 第二種情況:免稅不退稅 1.銷項(xiàng)開(kāi)0稅率:在這種情況下,您需要開(kāi)具稅率 為0的發(fā)票,以確認(rèn)銷售收入。 2.進(jìn)項(xiàng)處理:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能進(jìn)行抵扣,因?yàn)樵撋唐肥敲舛惖摹D梢詫⑦M(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行單獨(dú)存放,以備后續(xù)查詢或?qū)徲?jì)。 3.增值稅申報(bào):在增值稅申報(bào)時(shí),對(duì)于該商品的銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅額,都填入“免稅”欄中,進(jìn)行申報(bào)。
2023-12-11
同學(xué),你好!報(bào)關(guān)金額乘以匯率=價(jià)稅合計(jì)
2022-03-16
購(gòu)買庫(kù)存商品 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 / 銀行存款等 確認(rèn)銷售 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
2024-12-18
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