同學(xué),你和 嗯嗯,是的
企業(yè)所得稅A105050職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面賬載金額和實(shí)際發(fā)生額不同,賬載金額是指包括計(jì)提的,實(shí)際發(fā)生額不包括計(jì)提的,是實(shí)際發(fā)放的,那在納稅調(diào)整表中的職工薪酬賬載金額是填A(yù)105050職工薪酬中的實(shí)際發(fā)生額嗎
老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳里A105050職工薪酬及納稅調(diào)整表里,應(yīng)付職工薪酬的張載金額和實(shí)際金額都是指“應(yīng)付職工薪酬”二級(jí)科目不包含三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的部分對(duì)吧
老師好,職工薪酬納稅調(diào)整表稅收金額是什么 賬載金額是應(yīng)付職工薪酬貸方合計(jì)嗎,帳載實(shí)際金額是應(yīng)付職工薪酬借方合計(jì)嗎,
老師,你好!匯算清繳職工薪酬調(diào)整表,賬載金額=賬簿應(yīng)付職工薪酬貸方金額?實(shí)際發(fā)生額=明細(xì)賬借方金額嗎?
匯算清繳,職工薪酬納稅調(diào)整表,職工薪金支出,賬載金額和實(shí)際發(fā)生額應(yīng)該參照哪個(gè)數(shù)填寫
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那稅收金額是指賬載金額和實(shí)際發(fā)生額孰低選擇小金額的嗎
同學(xué),你好 不是 ,“稅收金額”填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額。
老師,你幫我看一下,這樣稅收金額對(duì)不
同學(xué),你好 嗯嗯,對(duì)的
那老師資產(chǎn)折舊稅收金額怎么確定,報(bào)礦資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)、稅收折舊攤銷額、累計(jì)折舊攤銷額
同學(xué),你好 就是按照稅法規(guī)定的折舊年限,算出來的折舊額
那稅收金額的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)就是資產(chǎn)的原值是嘛
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利