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小規(guī)模納稅人有的時候開1%的發(fā)票。有的時候開3%的發(fā)票,增值稅納稅申報(bào)表申報(bào)的時候怎么申報(bào)的?

2024-04-19 11:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-19 11:58

專票還是普票的銷售額合計(jì)是多少?

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快賬用戶2132 追問 2024-04-19 12:06

都是普票

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齊紅老師 解答 2024-04-19 12:07

季度30萬以內(nèi)的,在第10行里面填寫免稅的稅額按照默認(rèn)的3%。

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快賬用戶2132 追問 2024-04-19 12:09

那我填免稅的話填的是不含稅金額么,不管開的是3%還是1%

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齊紅老師 解答 2024-04-19 12:10

對的是的,按照你發(fā)票上面的不含稅金額。

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專票還是普票的銷售額合計(jì)是多少?
2024-04-19
您好,按照含稅銷售額除以1.01再乘以1%算稅,優(yōu)惠的2%填到減免稅。
2022-01-15
你好;? 到時 有一個減免明細(xì)表 。你要去填寫這個。 減免2%的? ?部分? ?到時最終 增值稅是按1%來交納。 你超過了 45萬普票嗎? ?
2021-12-04
主表填寫一和二行,減免明細(xì)表上面填寫實(shí)際抵扣額和發(fā)生額是2%的稅額,主表16行減征額會和這個2%的稅額一樣,最終出來是1%的稅費(fèi)。
2021-01-12
你好,你開的是什么業(yè)務(wù)的?
2023-01-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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