你問一下單位經(jīng)手人問一下聯(lián)絡(luò)員信息。
老師:我企業(yè)是第一次申報工資薪金,申報的時候提示這個,請問這個密碼我該在什么地方設(shè)置?我使用了很多方法都找不到設(shè)置密碼的地方
老師,第一次操作,我的待辦事項點開一個要申報的內(nèi)容就這樣 那我咋辦?。坷蠋?老師,我這是不是還沒有到報稅的那一步啊
老師你好,我想問下就是我申報個稅的時候第一次對、對方提供的身份證是錯的,然后我一直都沒有申報成功,第二次給了正確的,我又重新把正確的也添加上了,現(xiàn)在就是錯的一直存在,導(dǎo)致我稅也一直申報不過去,不知道這個應(yīng)該怎么處理
老師,你好,第一次申報個體工商戶的個人所得稅怎么進(jìn)去,在不知道登錄密碼的情況下?稅務(wù)登記是在網(wǎng)上申批的
老師好!工商年報我第一次申報,而且我是第一次給這家公司申報,我也不知道密碼啥的,咋操作?
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進(jìn)項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
沒人知道
那您再登錄的界面,您再重新注冊一下,看看能操作不?
重新注冊一下聯(lián)絡(luò)員試一下。
我沒有找到重新注冊的地方
第一步:進(jìn)入:http://www.xiechuangw.com/chaxun/122 ?第二步:點擊“企業(yè)信息填報” (底部的的第二個按鈕) ?第三步:點擊“企業(yè)聯(lián)絡(luò)員注冊” (拉倒網(wǎng)頁底部,有下面文字↓)說明:在首次【企業(yè)公示信息填報】之前,請先【企業(yè)聯(lián)絡(luò)員注冊】... ?第四步:填寫聯(lián)絡(luò)員及企業(yè)信息 后面按提示的操作?
這家企業(yè)以前報過年報,我是第一次給他們申報,
您試一下網(wǎng)上能操作不行你就去大廳操作。
我點企業(yè)信息填報直接出來電子營業(yè)執(zhí)照登錄個體工商戶登錄實名驗證這些
去稅務(wù)大廳申報?
你好 可以去大廳的? 對?