你好,那個是按銷售收入*12%限額扣除
老師好,請問今年公司用于廣告宣傳的費用是否可以稅前全額扣除,謝謝!
老師好,請問公司發(fā)生一筆廣告費,公司是一般納稅人,廣告公司開給我們如果是普票,是不是只能在所得稅中扣除,如果開的專票,是不是所得稅和增值稅進項稅額都可以扣除
老師,籌建期的廣告費,是按全額扣除嗎?我們公司去年開業(yè)的,到現(xiàn)在為止一直都沒有產生收入
我們是在抖音上直播帶貨的,公司運營的有個人或者公司賬號,公司給這些個人或公司刷流量支付廣告費(這個費用是我們出)收取傭金,因為注冊抖音的時候是實名的,且注冊的是個人名稱,所以抖音只能開發(fā)票給個人或者公司,不是開給我們公司,那么我們公司拿著抖音開給這些個人或者公司的發(fā)票入賬嗎?
老師,我們是房地產開發(fā)公司,對方公司給我們開現(xiàn)代服務費發(fā)票,抖音廣告公司開的抖音制作費,現(xiàn)代服務可以抵扣進項嗎
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應交稅費——應交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分?。?關于進項稅額/銷項稅額/轉出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅”這個明細結轉省去,直接“貸:應交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
大于12%的部分次年還可以結轉嗎?
嗯嗯,次年可以繼續(xù)抵減的
次年如果也超了12%就不可以了是嗎?第三年呢還可以嗎?
以后年度都可以扣除的,直到扣除完為止