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企業(yè)所得稅去年最后季度由盈利可以自己在電子稅務(wù)局更正為虧損,中間相差幾十萬有影響嗎

2024-04-18 20:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-18 20:30

您好,這個(gè)的話是有影響的,這個(gè)

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快賬用戶7716 追問 2024-04-18 20:31

怎么辦呢

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快賬用戶7716 追問 2024-04-18 20:31

會(huì)被稽查嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-18 20:31

這個(gè)是有可能的,怕被查這個(gè)

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快賬用戶7716 追問 2024-04-18 20:32

可是我現(xiàn)在更正還是不更正呀

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齊紅老師 解答 2024-04-18 20:33

建議,是最好更正的,你好

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快賬用戶7716 追問 2024-04-18 20:33

可是怕被稽查

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齊紅老師 解答 2024-04-18 20:34

改正的話,這個(gè)是不影響的

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快賬用戶7716 追問 2024-04-18 20:35

去年123季度的都錯(cuò)了

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快賬用戶7716 追問 2024-04-18 20:35

中間相差幾十萬

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齊紅老師 解答 2024-04-18 20:38

這個(gè)修改了就可以了這個(gè)

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您好,這個(gè)的話是有影響的,這個(gè)
2024-04-18
一、彌補(bǔ)以前年度的虧損,可以在季度預(yù)繳申報(bào)時(shí),填寫彌補(bǔ)以前年度虧損的。 二、第二個(gè)問題,直接在電子稅務(wù)局進(jìn)行季度預(yù)繳申報(bào)時(shí),直接填寫。 三、這個(gè)不存在你說的問題,先是彌補(bǔ)虧損,后才進(jìn)行預(yù)繳稅款,如果是年度匯算清繳時(shí),多交了稅款,可以申請(qǐng)辦理退稅,或者是用在以后年度抵減需要繳納的企業(yè)所得稅。
2020-11-12
你好同學(xué): 不建議在第四季度電子稅務(wù)局利潤(rùn)報(bào)表和所得稅報(bào)表中直接補(bǔ)上0.02的差額?。雖然這樣操作可能使得本年累計(jì)的數(shù)據(jù)與企業(yè)賬套一致,但單個(gè)季度的數(shù)據(jù)仍然存在差異,這可能會(huì)引起稅務(wù)部門的關(guān)注或詢問。 對(duì)于第三季度電子稅務(wù)局利潤(rùn)報(bào)表和所得稅報(bào)表與企業(yè)賬套附加稅時(shí)相差的0.02元,建議首先查明原因。這種微小的差額可能是由于計(jì)算精度、四舍五入或者數(shù)據(jù)錄入時(shí)的微小誤差導(dǎo)致的。如果確認(rèn)是這種原因,并且這種差額不會(huì)對(duì)整體稅務(wù)狀況產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響,那么可以選擇在后續(xù)季度中進(jìn)行調(diào)整,以確保年度數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 然而,如果無法明確差額的原因,或者這種差額可能涉及稅務(wù)合規(guī)性問題,那么建議前往稅務(wù)大廳進(jìn)行更正申報(bào)。更正申報(bào)可以確保稅務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,避免潛在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在更正申報(bào)時(shí),需要攜帶相關(guān)的證明材料,如企業(yè)賬套、增值稅附加表等,以便稅務(wù)部門核實(shí)情況?。 總的來說,雖然0.02元的差額看似微小,但稅務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性對(duì)于企業(yè)的稅務(wù)合規(guī)性至關(guān)重要。因此,建議企業(yè)在處理此類問題時(shí)謹(jǐn)慎對(duì)待,確保稅務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
2025-01-07
您好同學(xué) 不能直接補(bǔ)0.02需要找到每月賬面和實(shí)際申報(bào)差異所在
2025-01-07
您好,不用去大廳,在4季度 申報(bào)時(shí)補(bǔ)上,也就是本年累計(jì)數(shù)和我們賬套數(shù)一樣,最終是看全年金額 的,沒 有風(fēng)險(xiǎn)的
2025-01-07
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