(1)計(jì)提工資時(shí): 借:銷售費(fèi)用—工資 銷售費(fèi)用—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及公積金(公司承擔(dān)部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及公積金(公司承擔(dān)部分) ?。?)發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及公積金(員工承擔(dān)部分) (3)繳納社保及個(gè)稅時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及公積金(公司承擔(dān)部分) 其他應(yīng)收款—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及公積金(員工承擔(dān)部分) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
老師,公司應(yīng)發(fā)工資113340元,個(gè)稅438.3元,實(shí)際發(fā)放工資112901.7元,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?計(jì)提工資,或者是計(jì)提個(gè)稅會(huì)計(jì)分錄?實(shí)際發(fā)放時(shí)的會(huì)計(jì)分錄?個(gè)稅需要計(jì)提嗎?
在計(jì)提工資的時(shí)候計(jì)提的是實(shí)際發(fā)放工資,產(chǎn)生的個(gè)稅由企業(yè)承擔(dān),個(gè)稅的計(jì)提和繳納怎么做會(huì)計(jì)分錄?
計(jì)提工資,發(fā)放工資,計(jì)提社保,發(fā)放社保,繳納個(gè)稅的分錄合并在一起怎么做?
計(jì)提個(gè)稅,和繳納及發(fā)放工資是的個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄
計(jì)提發(fā)放工資,繳納社保會(huì)計(jì)分錄怎么做
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?