您好!這個表里面都是元

企業(yè)所得稅匯算清繳,A107012研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表,第一行,本年可享受研發(fā)費用加計扣除項目數(shù)量怎么填?
匯算清繳里面高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠明細(xì)表107041和研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表107012的費用金額總數(shù)是一樣的嗎?
老師,研發(fā)過程中的費用可以享受加計扣除嗎?匯算清繳的研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表,需要填嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳改了A107012研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表格里面48行數(shù)字從0改為881965.43元,51行數(shù)字從2832291.02元改為1950337.59元,匯算清繳清繳的這些表格,哪些表格哪些數(shù)字會有變動
賬務(wù)處理有研發(fā)費用,匯算清繳時就一定要填研發(fā)加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表嗎?
收到實收資本申報的印花稅現(xiàn)在是叫營業(yè)賬簿嗎
請問銷售人員出差申請簽證費可以記銷售費用-差旅費嗎?還是銷售費用-簽證費
老師,您好,我生產(chǎn)企業(yè)單位出口退稅,外購的平時報了增值稅免抵退收入了,報免抵退稅的時候只申報需要退稅的自產(chǎn)的產(chǎn)品就行是么,外購的不符合只能免稅并且進(jìn)項得轉(zhuǎn)出。免抵退稅操作問題,不管外購的了平時申報了增值稅
老師,開票項目,可以自己自行添加嗎?
小規(guī)模期間取得的專票后期升為一般納稅人可以抵扣嘛?
我們把主播外包給第三方平臺,現(xiàn)在稽查問我們收入有誰確認(rèn)的該怎么回答,他們目的就是不認(rèn)可這么做
增值稅的即征即退對每年新申請的軟著數(shù)量有要求嘛?北京的了解的老師來
老師,您好!公司名下所屬車輛,如果維修、換輪胎以及保養(yǎng)等等,這些費用應(yīng)該都只能開普票對嗎?
小規(guī)模納稅人可以直接在電子稅務(wù)局開具專票嗎?
當(dāng)時買課,快賬財務(wù)軟件不是免費使用的嗎?為什么現(xiàn)在需要會員了?
研發(fā)費用業(yè)務(wù)招待費要不要填進(jìn)研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表
你好!這個不建議你填了
好的,那研發(fā)人員的培訓(xùn)費和辦公費要在這研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表里填嗎
你好!是的,是需要的
百度搜的不可以放進(jìn)
你好!你這樣想,比如研發(fā)的過程中用的辦公用品,比如研發(fā)部門的打印機,你都直接計入了研發(fā)費用了。沒有單獨計入到辦公費去 所以本質(zhì)上已經(jīng)入過了