您好!這個(gè)表里面都是元
企業(yè)所得稅匯算清繳,A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表,第一行,本年可享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除項(xiàng)目數(shù)量怎么填?
匯算清繳里面高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠明細(xì)表107041和研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表107012的費(fèi)用金額總數(shù)是一樣的嗎?
老師,研發(fā)過程中的費(fèi)用可以享受加計(jì)扣除嗎?匯算清繳的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表,需要填嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳改了A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表格里面48行數(shù)字從0改為881965.43元,51行數(shù)字從2832291.02元改為1950337.59元,匯算清繳清繳的這些表格,哪些表格哪些數(shù)字會(huì)有變動(dòng)
賬務(wù)處理有研發(fā)費(fèi)用,匯算清繳時(shí)就一定要填研發(fā)加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表嗎?
老師,請(qǐng)問酒店的賬怎么做???是跟普通企業(yè)一樣嗎?是不是要差額征稅啊
辦對(duì)公賬戶需要幾天的時(shí)間
8月28號(hào)開票建筑服務(wù)跨區(qū)域報(bào)完表已經(jīng)填寫,發(fā)票開具的時(shí)候?qū)懥朔瘢?月增值稅和附加稅未申報(bào),實(shí)際業(yè)務(wù)是本市,現(xiàn)在如何處理
老師,一般納稅人給小規(guī)模納稅人是開專票還是普票?
老師,像這種保潔合同需要繳納印花稅嗎?
老師,請(qǐng)問城鎮(zhèn)土地使用稅怎么算?4500平方,東莞常平
老師,我們是小規(guī)模,對(duì)方公司現(xiàn)在也是小規(guī)模下個(gè)月轉(zhuǎn)一般納稅人,現(xiàn)在對(duì)方公司要給我們公司開勞務(wù)發(fā)票,需要我們提供什么信息,我再多問一句,發(fā)票中的項(xiàng)目名稱是什么?建筑勞務(wù)?
新成立小規(guī)模納稅人建設(shè)廠房,收到建筑專票100萬,可以按普票處理不退回重開嗎?
外管證可以在開票時(shí)候再開嗎
我公司和1公司(小規(guī)模納稅人)共同做項(xiàng)目,開發(fā)票給2公司,開票金額是46980元(已收款),其中我公司的有3480元,3480元再給1公司打7折,1公司有43500元,我們公司收1公司10%的管理費(fèi)和7%的稅費(fèi),最終要付1公司多少結(jié)算費(fèi)?
研發(fā)費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)要不要填進(jìn)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表
你好!這個(gè)不建議你填了
好的,那研發(fā)人員的培訓(xùn)費(fèi)和辦公費(fèi)要在這研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表里填嗎
你好!是的,是需要的
百度搜的不可以放進(jìn)
你好!你這樣想,比如研發(fā)的過程中用的辦公用品,比如研發(fā)部門的打印機(jī),你都直接計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用了。沒有單獨(dú)計(jì)入到辦公費(fèi)去 所以本質(zhì)上已經(jīng)入過了