您好,這個(gè)的話是可以的,允許這樣的
季度申報(bào)所得稅時(shí),以前年度虧損可以不彌補(bǔ)嗎?因?yàn)槲矣艘蝗f(wàn),以前年度虧損是三萬(wàn),想要交點(diǎn)所得稅,但是報(bào)表上彌補(bǔ)虧損那一欄是自動(dòng)彈出的一萬(wàn),這個(gè)可以刪除或者修改嗎?
老師,我賬上去年是虧損了11000元,今年賬上盈利10000元,都是3季度才盈利的,之前是虧的,那我3季度要計(jì)提所得稅1000元,,但是所得稅季報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)掉去年的虧損不要交稅,那這個(gè)我要怎么計(jì)提所得稅,這樣的話,我的賬上和申報(bào)的就不一致了
你好我想問(wèn)一下彌補(bǔ)以前年度虧損的業(yè)務(wù),我們是賣服裝行業(yè)的一般納稅人企業(yè),去年虧損¥45,000今年盈利5200,我在去年第四季度申報(bào)季度所得稅的時(shí)候交了所得稅幾十元錢可是在這次申報(bào)年度所得稅的時(shí)候有一張表需要填報(bào)以前年度彌補(bǔ)虧損表,我想,問(wèn)的是那么今年產(chǎn)生的盈利額5200完全可以彌補(bǔ)嗎這樣的話第四季度交的所得稅就要退回來(lái)是這樣嗎?如果退回的話對(duì)我們有利嗎會(huì)不會(huì)有什么麻煩!謝謝
2022年初單位未彌補(bǔ)虧損是100萬(wàn),利潤(rùn)表第一季度盈利20萬(wàn),第二季度虧損-50萬(wàn),第三季度虧損是-10萬(wàn),電子稅務(wù)局第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是20萬(wàn)減去未彌補(bǔ)虧損20萬(wàn)企業(yè)所得稅就是0,第二季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-30萬(wàn),第三季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-40萬(wàn),這樣申報(bào)下去,我的利潤(rùn)總額-40萬(wàn),我還用了以前的未彌補(bǔ)虧損20萬(wàn),那我不是虧了20萬(wàn)
老師請(qǐng)問(wèn)一下財(cái)務(wù)軟件計(jì)提的所得稅和電子稅務(wù)局的不一樣是什么原因呢,我去年是虧損6萬(wàn)多,今年才盈利四萬(wàn),要不要先申報(bào)年度所得稅,然后再報(bào)一季度所得稅,這樣可以彌補(bǔ)以前虧損嗎,
購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品時(shí),購(gòu)買方通過(guò)計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品是單指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的農(nóng)產(chǎn)品,還是包含批發(fā)零售環(huán)節(jié)購(gòu)買的農(nóng)產(chǎn)品?
填寫新的企業(yè)所得稅表委托出口和自營(yíng)出口有什么區(qū)別
建筑企業(yè)。小規(guī)模納稅人。開經(jīng)營(yíng)租賃辦公設(shè)備租賃。普票1%。有什么問(wèn)題嗎?
老師,如果前9個(gè)月月收入是5000元,然后頭年年收入小于6萬(wàn),專項(xiàng)附加扣除5000元,專項(xiàng)扣除780元。5000×9-60000-(5000+800)*9=-67200。是不是可以理解為10月,只要我的收入不超過(guò)67200+5000+800=73000就可以不用繳納個(gè)稅?
老師,員工8月份已離職,但是8月個(gè)稅給員工申報(bào)個(gè)稅了,還能取消嗎?
我們?cè)谧鲐?cái)務(wù)預(yù)測(cè)分析,預(yù)測(cè)第二年?duì)I業(yè)收入減少,最后算出來(lái)融資總需求為負(fù),這樣是可以的嗎?
老師,我們找人代加工商混,材料自己購(gòu)買,支付一定的加工費(fèi),種類多是每一種都進(jìn)行成本核算,可以把所有的原材料加在一起,來(lái)計(jì)算所用的全部量嗎?
老師。我們是改裝車的,開票出去小規(guī)模。然后進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有咋辦呢?
老師好,一般納稅人開票金額一樣,差額普票和差額專票稅額一樣,稅款一樣嗎?
我是一個(gè)個(gè)體戶 ,8月份之前是個(gè)人買的一個(gè)挖土機(jī)幫人干活,現(xiàn)在工程老板需要開票沒(méi)有辦法 9月份成立一個(gè)個(gè)體戶 ,請(qǐng)問(wèn)下我這個(gè)挖土機(jī)可以把固定資產(chǎn)投進(jìn)去如何做賬,需要合同嗎
好的謝謝啊
不客氣的早點(diǎn)休息