你好,你是已經(jīng)申報完了,還沒交稅?那個稅種呢?
老師,請問印花稅在電子稅務(wù)局上怎么操作補繳稅款
老師您好,請問涉外經(jīng)營預(yù)繳稅款怎么操作呢?
請問老師印花稅我已經(jīng)申報成功了,但是沒有繳款,在哪可以繳款了,怎么操作
你好老師!申請延緩繳納稅款怎么申請在哪里申請怎么操作
老師,請問一下項目在異地預(yù)繳稅款怎么操作了。
老師我們剛開始是一個生產(chǎn)車間,現(xiàn)在又加了一個車間生產(chǎn)塑料顆粒,這這種顆粒是我們之前的車間生產(chǎn)時用的一種原材料,老師我在最開始沒有給一些科目加二級是一車間還是二車間,現(xiàn)在有有第二個車間了我要怎么辦
如果對方是一般納稅人,他開的是3%的專票,我們給他開專票,他也抵扣不了吧?
老師,您好,金蝶賬無憂,平時結(jié)轉(zhuǎn)損益后,本年利潤一直掛著,直到12月結(jié)轉(zhuǎn)的時候,才一次性轉(zhuǎn)入未分配利潤里面,那么平時財務(wù)報表里面的未分配利潤的數(shù)字,是僅僅上年末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字,還是未分配利潤和本年利潤,加在一起的數(shù)字,謝謝
老師,你好! 就是小規(guī)模不超過30萬的普票免征增值稅額,不是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?就是匯算清繳的時候可以調(diào)減嗎?
老師,一個老板有兩個公司,一個商貿(mào)公司,一個物流公司,物流公司主要是給商貿(mào)公司拉貨的,也就十幾輛車,偶爾會有些外部的活,這樣的話,老板的物流公司給商貿(mào)公司開運費發(fā)票,建立運輸合同,只要價格公允就沒什么問題吧,理解的對嗎
老師,公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了9000元企業(yè)所得稅,2025年做匯算清繳時,需退9000元,但稅務(wù)總部的審批意建是“不同意,經(jīng)案頭審核,企業(yè)所得稅申報收入與增值稅不一致,存在涉稅事項待核實,不同意本次申請”。那這個公司不處理,不退稅了,有什么影響嗎?
核定的個體,需要做納稅申報嗎?是不是在核定額以內(nèi),不用申報???
老師您好,購買方提交紅字申請,銷方本月沒開紅字發(fā)票,就不會造成購買方本月增值稅增加是嗎?本月銷方開了紅字發(fā)票才會增加購買方的增值稅金額是吧
老師,請問我公司提供的完全境外服務(wù),開發(fā)票的時候開0稅率還是開免稅服務(wù)?
老師,我報考中級,圖片中要上傳的屬地證明是什么東西?
已經(jīng)申報了,交以前欠的稅款
我要辦稅,稅費申報及繳納,左側(cè)有個稅費繳納
就這么簡單?
嗯,不然呢,就很簡單的呀
現(xiàn)在還需輸密碼嗎?
不用的了,三方協(xié)議一點就交了