你好,外賬資料與內(nèi)部單據(jù)都需要按月分別裝訂、保管,以便日后備查。
發(fā)票和后面的明細(xì)單貼在一起放在外賬的話(huà),那內(nèi)賬就沒(méi)有單據(jù)做賬了,這種情況怎么處理?以前我只把票放外賬,單據(jù)和票的復(fù)印件放內(nèi)賬做賬,但感覺(jué)只放發(fā)票在外賬不夠真實(shí)。請(qǐng)教一下
發(fā)票和后面的明細(xì)單貼在一起放在外賬的話(huà),那內(nèi)賬就沒(méi)有單據(jù)做賬了,這種情況怎么處理?以前我只把票放外賬,單據(jù)和票的復(fù)印件放內(nèi)賬做賬,但感覺(jué)只放發(fā)票在外賬不夠真實(shí)。請(qǐng)教一下
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發(fā)票和后面的明細(xì)單貼在一起放在外賬的話(huà),那內(nèi)賬就沒(méi)有單據(jù)做賬了,這種情況怎么處理?以前我只把票放外賬,單據(jù)和票的復(fù)印件放內(nèi)賬做賬,但感覺(jué)只放發(fā)票在外賬不夠真實(shí)。請(qǐng)教一下
發(fā)票和后面的明細(xì)單貼在一起放在外賬的話(huà),那內(nèi)賬就沒(méi)有單據(jù)做賬了,這種情況怎么處理?以前我只把票放外賬,單據(jù)和票的復(fù)印件放內(nèi)賬做賬,但感覺(jué)只放發(fā)票在外賬不夠真實(shí)。請(qǐng)教一下
原股東分紅可以委托第三人收款嗎?
我們共享單車(chē)運(yùn)營(yíng)商,執(zhí)法局沒(méi)收了我們一部分單車(chē),然后找了一個(gè)場(chǎng)地來(lái)停放這些單車(chē),這個(gè)場(chǎng)地的搭建裝修費(fèi)用需要我們公司承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)這筆工程款我們應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目比較合適?
老師,我們這邊工信部讓統(tǒng)計(jì)2025年一到七月份的工業(yè)總產(chǎn)值,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么如何計(jì)算如何得來(lái)的?和去年的有什么關(guān)聯(lián)?目前有24年資產(chǎn)負(fù)債表存貨280,收入919 , 2025年7月份資產(chǎn)負(fù)債表存貨301, 收入120,請(qǐng)問(wèn)1-7月份反正這個(gè)生產(chǎn)能力還有上一年產(chǎn)量上一年的產(chǎn)量上一年的工業(yè)總產(chǎn)值是多少
水力發(fā)電企業(yè),建設(shè)期間水輪發(fā)電機(jī)組供應(yīng)商因機(jī)組故障造成損失,協(xié)商向水力發(fā)電企業(yè)提供35萬(wàn)元備品備件。目前水電站已建成投入運(yùn)營(yíng),35萬(wàn)元備品備件已入庫(kù)簽收。水力發(fā)電企業(yè)需要將35萬(wàn)元備品備件計(jì)入存貨嗎?是否需要繳納增值稅, 請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄
一筆業(yè)務(wù),對(duì)方要求同個(gè)金額既開(kāi)發(fā)票又要開(kāi)收據(jù),這樣可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)要不要報(bào)印花稅
合伙公司幫墊付租金,計(jì)提的時(shí)候: 借:管理費(fèi)用_房租 借:管理費(fèi)用_物業(yè)管理費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款_永宏公司 現(xiàn)在已經(jīng)用銀行支付回這筆款給永宏公司應(yīng)該怎么做
老師,我們是建筑行業(yè),外地項(xiàng)目預(yù)繳,開(kāi)票當(dāng)月申報(bào)預(yù)繳??上略吕U納嗎?還是當(dāng)月就得繳納
請(qǐng)問(wèn)老師,兩自然人合伙開(kāi)有限公司A,A公司投資了B公司,占股百分之十,現(xiàn)在B公司虧損一百萬(wàn)但仍繼續(xù)經(jīng)營(yíng),A公司的兩個(gè)自然人有一個(gè)要退出,計(jì)算退出者承擔(dān)虧損金額時(shí),要不要加上應(yīng)承擔(dān)B公司的虧損100萬(wàn)*10%?
老師,我的軟件賬,是半截子賬,當(dāng)時(shí)應(yīng)付賬款上直接掛的一個(gè)供應(yīng)商的期初數(shù)據(jù)是5000元,現(xiàn)在付了4000元,那1000元應(yīng)該怎么調(diào)整?
那我現(xiàn)在這些報(bào)銷(xiāo)單據(jù)怎么處理,還是把內(nèi)部做賬的憑證打印出來(lái)附在憑證后面裝訂
還是把報(bào)銷(xiāo)單按月或者按季度裝訂
如果你的內(nèi)部報(bào)銷(xiāo)單與外賬沒(méi)啥聯(lián)系,不建議放在一起裝訂,可以把內(nèi)部單據(jù)按月單獨(dú)裝訂哈
可以按季嗎?按月個(gè)別月有點(diǎn)少
就是我內(nèi)部賬的憑證有沒(méi)有必要打印出來(lái)裝訂呢,還是有外賬的憑證就可以了
按季度也可以的,結(jié)合單據(jù)數(shù)量的實(shí)際情況;內(nèi)部憑證也打出來(lái),與外賬一樣保管,這樣賬目清晰有據(jù)哈
那我這些報(bào)銷(xiāo)單是附在內(nèi)部憑證后面好還是單獨(dú)裝訂好
最好能一一對(duì)應(yīng)起來(lái),附在后面會(huì)好些的哈