您好,去年的增值稅沒有計提么?今年就補計提入賬,滯納金做營業(yè)外支出
老是,我想請問,我公司去年8月份有24.52的個人所得稅沒有繳納,賬上也沒有計提這24.52的個人所得稅,上月發(fā)現(xiàn)去稅局清繳了。個稅24.52,滯納金4.8,一共29.32。這個怎么做分錄呢?
你好鄒老師,我們這個月補交了去年8月的增值稅,并產(chǎn)生了一定金額的滯納金,增值稅稅額1000滯納金200,請問怎么做會計分錄?
請問老師,去年公司買房,房產(chǎn)稅沒交,這月打電話讓我們補交并且收了滯納金,請問怎么做賬呢
您好 去年的增值稅沒交 產(chǎn)生了滯納金 也沒計提 請問這個賬務(wù)處理怎么做
您好 我們公司是一般納稅人,請問去年的增值稅沒交 產(chǎn)生了滯納金 也沒計提 請問這個賬務(wù)處理怎么做
老師,財務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因為系統(tǒng)當時的多單位,沒有自動生成,沒核對直接審核,請老師指點操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時間截止啊
免冠色還要開發(fā)票嗎?
利潤結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次呢
老板想企業(yè)貸款,變更法人后企業(yè)貸款,變更法人需要什么流程嗎?
老師,在電子稅務(wù)局這個月在我的待辦里怎么沒有工會經(jīng)費的申報,以前每個月都有的唄
非民辦企業(yè),政府補助限定性收入,發(fā)生限定性費用怎么做分錄
快遞費在匯算清繳期間費用里應(yīng)該填在哪
部分紅沖進項發(fā)票,在采購退貨單里怎么輸入金額和稅額
請問怎么計提?
計提:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? ? ? 補繳:
不用計提在管理費用上嗎?
增值稅不算管理費用,稅金及附加才算管理費用
如果沒計提在稅金及附加,那應(yīng)交稅費有余額了?
付款分錄:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ? 貸:銀行存款? ?應(yīng)交稅費不會有余額
請教下:計提的分錄怎么做? 計提的我不知道怎么做
計提:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
如果是被查出來的罰款? ?就直接做:借:應(yīng)交稅額-未交增值稅? ? 貸:銀行存款
未交增值稅都在借方的? 我沒有進項稅誒
那就別計提了,反正發(fā)現(xiàn)時已經(jīng)補繳了? ?直接做借:應(yīng)交稅額-未交增值稅? ? 貸:銀行存款
那應(yīng)交稅費這個科目有余額了呀
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額? ? ?,不好意思,寫反了,我們銷售商品時:做個貸方銷項稅,購買商品時會做借方進項稅,所以應(yīng)交稅費是平的? ? ? ? ? ? ? ??
這個是境外支付的服務(wù)費需要我們公司代扣代繳的增值稅 沒有進項稅誒
計提??借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 補繳:借:應(yīng)交稅額-未交增值稅? ? 貸:銀行存款? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?收貨時稅入:借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進項稅額? ? ? ? ? ? ? ?銷售時稅入:貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? ? ? 總的應(yīng)交稅費是平的
哎 這個分錄到底是怎么樣的,你剛剛發(fā)我的,和這個又是2個版本
如果是代扣代繳的增值稅就得入借方:其他應(yīng)收款,貸方:銀行存款,收到代扣代繳得稅費時沖銷其他應(yīng)收款
他們不會打給我們的情況呢?計入哪個科目?
代扣代繳的稅,要么是別人會轉(zhuǎn)給你,要么是從別人的應(yīng)付款里面扣除,所以您現(xiàn)在支付了這筆款,掛別人的賬或者沖紅你們之前收到的款就可以了
如果對方不會打給你們了,那就得做損失了,入營業(yè)外支出
如果對方不打給您,入營業(yè)外支出