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Q

您好 我們公司是一般納稅人,請問去年的增值稅沒交 產(chǎn)生了滯納金 也沒計提 請問這個賬務(wù)處理怎么做

2024-04-17 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-17 16:47

您好,去年的增值稅沒有計提么?今年就補計提入賬,滯納金做營業(yè)外支出

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快賬用戶4978 追問 2024-04-17 16:48

請問怎么計提?

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齊紅老師 解答 2024-04-17 16:50

計提:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? ? ? 補繳:

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快賬用戶4978 追問 2024-04-17 16:51

不用計提在管理費用上嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-17 16:53

增值稅不算管理費用,稅金及附加才算管理費用

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快賬用戶4978 追問 2024-04-17 16:54

如果沒計提在稅金及附加,那應(yīng)交稅費有余額了?

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齊紅老師 解答 2024-04-17 16:57

付款分錄:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ? 貸:銀行存款? ?應(yīng)交稅費不會有余額

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快賬用戶4978 追問 2024-04-17 16:58

請教下:計提的分錄怎么做? 計提的我不知道怎么做

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齊紅老師 解答 2024-04-17 16:58

計提:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

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齊紅老師 解答 2024-04-17 16:59

如果是被查出來的罰款? ?就直接做:借:應(yīng)交稅額-未交增值稅? ? 貸:銀行存款

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快賬用戶4978 追問 2024-04-17 16:59

未交增值稅都在借方的? 我沒有進項稅誒

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齊紅老師 解答 2024-04-17 17:00

那就別計提了,反正發(fā)現(xiàn)時已經(jīng)補繳了? ?直接做借:應(yīng)交稅額-未交增值稅? ? 貸:銀行存款

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快賬用戶4978 追問 2024-04-17 17:01

那應(yīng)交稅費這個科目有余額了呀

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齊紅老師 解答 2024-04-17 17:04

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額? ? ?,不好意思,寫反了,我們銷售商品時:做個貸方銷項稅,購買商品時會做借方進項稅,所以應(yīng)交稅費是平的? ? ? ? ? ? ? ??

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快賬用戶4978 追問 2024-04-17 17:05

這個是境外支付的服務(wù)費需要我們公司代扣代繳的增值稅 沒有進項稅誒

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齊紅老師 解答 2024-04-17 17:06

計提??借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 補繳:借:應(yīng)交稅額-未交增值稅? ? 貸:銀行存款? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?收貨時稅入:借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進項稅額? ? ? ? ? ? ? ?銷售時稅入:貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? ? ? 總的應(yīng)交稅費是平的

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快賬用戶4978 追問 2024-04-17 17:07

哎 這個分錄到底是怎么樣的,你剛剛發(fā)我的,和這個又是2個版本

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齊紅老師 解答 2024-04-17 17:08

如果是代扣代繳的增值稅就得入借方:其他應(yīng)收款,貸方:銀行存款,收到代扣代繳得稅費時沖銷其他應(yīng)收款

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快賬用戶4978 追問 2024-04-17 17:09

他們不會打給我們的情況呢?計入哪個科目?

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齊紅老師 解答 2024-04-17 17:10

代扣代繳的稅,要么是別人會轉(zhuǎn)給你,要么是從別人的應(yīng)付款里面扣除,所以您現(xiàn)在支付了這筆款,掛別人的賬或者沖紅你們之前收到的款就可以了

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齊紅老師 解答 2024-04-17 17:10

如果對方不會打給你們了,那就得做損失了,入營業(yè)外支出

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齊紅老師 解答 2024-04-29 16:38

如果對方不打給您,入營業(yè)外支出

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您好,去年的增值稅沒有計提么?今年就補計提入賬,滯納金做營業(yè)外支出
2024-04-17
滯納金計入當期的營業(yè)外支出
2024-04-17
你好 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅/未交增值稅 1000 營業(yè)外支出——滯納金 200 貸:銀行存款 1200
2020-09-19
當時做了固定資產(chǎn)清理嗎?
2025-03-17
借利潤分配未分配利潤, 貸應(yīng)交稅費、房產(chǎn)稅, 借應(yīng)交稅費、房產(chǎn)稅、 營業(yè)外支出、滯納金, 貸銀行存款 這個是去年的。
2023-09-11
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