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老師,請(qǐng)問一下,期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(進(jìn) 銷)差額時(shí),是要在本月結(jié)賬后結(jié)轉(zhuǎn)還是結(jié)賬錢結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝

2024-04-17 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-17 16:03

你好,在結(jié)賬之前結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶3281 追問 2024-04-17 16:03

老師,分錄怎么做啊

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齊紅老師 解答 2024-04-17 16:05

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。

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你好,在結(jié)賬之前結(jié)轉(zhuǎn)。
2024-04-17
是的,是按月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
2021-06-17
你好,按照下面的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-09-27
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額103637.92 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額?64340.53 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅103637.92-64340.53=39297.39 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 39297.39 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 39297.39
2024-04-17
這個(gè)是需要看你們的應(yīng)交稅費(fèi)科目余額的,以及你的增值稅12月期間增值稅申報(bào)的主表。
2021-01-18
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