您好 請(qǐng)問(wèn)您計(jì)提的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的 紅沖的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的

問(wèn)一下老師,期末處理-發(fā)現(xiàn)沒(méi)有10月份,就直接點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)11月份了, 然后第3步,提示, 期末檢查-已完成 結(jié)轉(zhuǎn)損益-已完成 斷號(hào)處理-已完成 報(bào)表檢查-已完成 點(diǎn)結(jié)賬后,提示結(jié)賬錯(cuò)誤,返回后,11月份顯示紅色的已結(jié)賬,11月份結(jié)賬不能完成,也不能返結(jié)賬,12月份也沒(méi)法結(jié)賬,我是10月份,11月份是不需要做賬的,只需一個(gè)季度做一次賬,現(xiàn)在這個(gè)要怎么處理?是不是軟件問(wèn)題
老師:請(qǐng)問(wèn)一下21年12月份開(kāi)出去的發(fā)票金額是74700,元,并已經(jīng)收到款。但到了2022年6月份要求退款8351元。請(qǐng)問(wèn)老師發(fā)票上要如何處理。我直接開(kāi)了一張負(fù)8351過(guò)去可以么 同學(xué)你好這個(gè)先紅沖 2022-07-1312:03 跨年沒(méi)有直接紅沖,然后紅沖一筆。8351 未讀2022-07-1312:04 這樣操作了怎么辦呢
老師,我們是進(jìn)銷(xiāo)存客戶(hù),客戶(hù)明細(xì)很多的,所以做收入沒(méi)有區(qū)分明細(xì)出來(lái),就這樣一筆做的,但是每個(gè)月可能都會(huì)有沖紅的發(fā)票,這個(gè)月就有兩種,那我可以直接按照這個(gè)發(fā)票匯總表做個(gè)總金額就行,就不用去區(qū)分哪張發(fā)票沖紅了,反正都是合計(jì)做的收入的,總額直接作對(duì),就行可以嗎?
老師你好,我們?cè)?1月份錯(cuò)多開(kāi)了一張票,當(dāng)時(shí)在開(kāi)票軟件點(diǎn)了作廢但沒(méi)有成功,直到這個(gè)月才發(fā)現(xiàn),于是我今天做了紅沖,但是有一個(gè)問(wèn)題,紅字發(fā)票是我今天剛開(kāi)的,那12月份開(kāi)的紅字發(fā)票可以做到這個(gè)月的分錄里面去紅沖嗎?不然的話(huà)我現(xiàn)在做上個(gè)月11月份的賬,上個(gè)月實(shí)際根本就沒(méi)有開(kāi)票收入,而且也沒(méi)有成本結(jié)轉(zhuǎn),那不就是虛開(kāi)發(fā)票嗎?月末根本沒(méi)法結(jié)轉(zhuǎn)啊,有什么好的解決方法嗎?還是說(shuō)這個(gè)開(kāi)錯(cuò)的根本就不算收入,可以不做收入這筆分錄?
老師,我12月份計(jì)提了成本跟費(fèi)用,合計(jì)25000元,12月份就已經(jīng)進(jìn)行了結(jié)轉(zhuǎn),但是我一直沒(méi)收到發(fā)票,這個(gè)月做賬可以直接紅沖嗎?我剛剛點(diǎn)了紅沖,但是我發(fā)現(xiàn)查明細(xì)賬是負(fù)數(shù),這個(gè)應(yīng)該要怎么處理
怎么區(qū)分狹義無(wú)權(quán)代理和表見(jiàn)代理
老師,我出口是2402;總銷(xiāo)售額是52000,進(jìn)項(xiàng)123,增值稅加計(jì)抵減本期發(fā)生額怎么填
老師,我們公司有個(gè)員工每天只干4個(gè)小時(shí),領(lǐng)導(dǎo)不給他上社保,能用公戶(hù)發(fā)工資嗎?
材料費(fèi)用分配表,發(fā)料憑證匯總表,材料領(lǐng)用匯總表這些表是倉(cāng)管給財(cái)務(wù)的嗎 ?
兼職工資,我叫對(duì)方代開(kāi)發(fā)票,這樣內(nèi)容什么了
樸老師,請(qǐng)問(wèn)2021年度成本記重復(fù)了,這個(gè)怎么調(diào)整,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
請(qǐng)問(wèn)一下。分公司注銷(xiāo)欠總公司的往來(lái)款,總公司是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出還是沖減本年利潤(rùn)呢?
老師你好,企業(yè)10月稅款沒(méi)交,11月在沒(méi)申報(bào)前已扣了10月稅款,但在申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表25欄有數(shù)據(jù)和30欄沒(méi)數(shù)據(jù),提示校驗(yàn)。這個(gè)已扣稅款這次申報(bào)時(shí)要不要手動(dòng)輸入
老師,20年的發(fā)票我還能紅沖嗎,
填表填上年度納稅額請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是所有稅費(fèi)都算嗎


借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款~預(yù)估
紅沖的時(shí)候借方 貸方都是負(fù)數(shù) 現(xiàn)在管理費(fèi)用是負(fù)數(shù) 是這個(gè)意思嗎
是的,我查明顯賬,都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在管理費(fèi)用余額是負(fù)數(shù),成本費(fèi)用也是負(fù)數(shù)
這種已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的是不是不能直接紅沖,要調(diào)整往年年度損益
那您管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就好了 負(fù)數(shù)正常的 因?yàn)榧t沖了 成本費(fèi)用也是一樣道理
請(qǐng)問(wèn)老師具體的分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)啊,我還是有點(diǎn)理解不了
我這樣調(diào)整之后匯算清繳那邊的數(shù)據(jù)也要調(diào)整嗎?
比如您管理費(fèi)用本期只發(fā)生了500 紅沖了1000 所以管理費(fèi)用肯定是負(fù)數(shù)500啊 如果您不想體現(xiàn)在本期 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 那就不用管理費(fèi)用科目 用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目直接調(diào)整就好了? 不影響本年損益?