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老師,我12月份計提了成本跟費用,合計25000元,12月份就已經(jīng)進行了結(jié)轉(zhuǎn),但是我一直沒收到發(fā)票,這個月做賬可以直接紅沖嗎?我剛剛點了紅沖,但是我發(fā)現(xiàn)查明細(xì)賬是負(fù)數(shù),這個應(yīng)該要怎么處理

2024-04-17 15:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-17 15:31

您好 請問您計提的時候分錄怎么寫的 紅沖的時候分錄怎么寫的

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快賬用戶5543 追問 2024-04-17 15:42

借管理費用,貸其他應(yīng)付款~預(yù)估

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齊紅老師 解答 2024-04-17 15:48

紅沖的時候借方 貸方都是負(fù)數(shù) 現(xiàn)在管理費用是負(fù)數(shù) 是這個意思嗎

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快賬用戶5543 追問 2024-04-17 15:50

是的,我查明顯賬,都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在管理費用余額是負(fù)數(shù),成本費用也是負(fù)數(shù)

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快賬用戶5543 追問 2024-04-17 15:50

這種已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的是不是不能直接紅沖,要調(diào)整往年年度損益

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齊紅老師 解答 2024-04-17 15:50

那您管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就好了 負(fù)數(shù)正常的 因為紅沖了 成本費用也是一樣道理

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快賬用戶5543 追問 2024-04-17 15:59

請問老師具體的分錄應(yīng)該怎么寫啊,我還是有點理解不了

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快賬用戶5543 追問 2024-04-17 15:59

我這樣調(diào)整之后匯算清繳那邊的數(shù)據(jù)也要調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-17 16:00

比如您管理費用本期只發(fā)生了500 紅沖了1000 所以管理費用肯定是負(fù)數(shù)500啊 如果您不想體現(xiàn)在本期 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款-暫估 那就不用管理費用科目 用利潤分配-未分配利潤科目直接調(diào)整就好了? 不影響本年損益?

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您好 請問您計提的時候分錄怎么寫的 紅沖的時候分錄怎么寫的
2024-04-17
你好同學(xué),是有這樣一種可能性啊,但是你們可以解釋嘛,是因為我們上月該紅沖了,他該作廢了,沒有作廢成嗎 我個月紅沖了也及時進行糾正了,我覺得應(yīng)該不是個問題
2023-12-07
12月開具的紅字發(fā)票不可以處理在11月,申報數(shù)據(jù)12月開的就在12月處理的,理解是這樣的
2023-12-07
?你好;? ? 你這個發(fā)票是? 專票還是普票; 是否抵扣過? ?
2022-07-13
你好,同學(xué),紅沖時需要兩個科目同時調(diào)整??梢栽?月賬期進行調(diào)整,不用反結(jié)賬。
2024-10-16
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