就是罰款要在申報之前扣除的。,所以沒有在費用里面提現(xiàn)
計提工資: 借:管理費用—工資60100, 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資60100, 發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬—工資60100, 貸:銀行存款51879.18, 其他應(yīng)付款—個人社保6920.82 其他應(yīng)收款—水電費300 其他應(yīng)收款—扣款1000, 老師,這筆分錄,其他應(yīng)收款在貸方是負(fù)數(shù)對嗎?
各位老師大家好,對于員工的罰款,這個要從要他們工資里面扣的,比如說是30元,罰款條已經(jīng)開出來了,在做賬務(wù)處理的時候這樣做,行嗎,借:其他應(yīng)收款30,貸:營業(yè)外收入30,然后扣工資的時候,就是借:應(yīng)付職工薪酬30.,貸:其他應(yīng)收款30元,行嗎,請各位老師指點一下,謝謝
老師,我想咨詢一下,我們單位員工5月工資4000元,月底因當(dāng)月請假扣200元,在工資表中直接扣,月底計提工資時分錄借:管理費用4000元,貸:應(yīng)付職工薪酬4000元;借:應(yīng)付職工薪酬200元,貸:營業(yè)外收入200元,這樣做分錄對不對?
老師,員工工資4月假如100元,個稅10元,社保20元,4月罰款5元,計提4月工資分錄借管理費用100貸應(yīng)付職工薪酬100,5月發(fā)放分錄借應(yīng)付職工薪酬100,貸銀行存款65,其他應(yīng)付款20,應(yīng)交稅費個稅10,其他應(yīng)收款5元,1.請問分錄是如上嗎?2.6月個稅報的時候是按95報嗎?如果是的話報的個稅95元,個稅報的收入和應(yīng)付職工薪酬總額100元不是相等的,是對的嗎?
老師,員工工資4月假如100元,個稅10元,社保20元,4月罰款5元(從工資扣),計提4月工資分錄借管理費用100貸應(yīng)付職工薪酬100,5月發(fā)放分錄借應(yīng)付職工薪酬100,貸銀行存款65,其他應(yīng)付款20,應(yīng)交稅費個稅10,其他應(yīng)收款5元,1.請問分錄是如上嗎?2.6月個稅報的時候是按95報嗎?如果是的話報的個稅95元,個稅報的收入和應(yīng)付職工薪酬總額100元不是相等的,是對的嗎?
權(quán)益法下,賺了計入“營業(yè)外收入”,那么虧了計哪個科目呢?
你好,老師!應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬上二級明細(xì)只有工資,沒有其他,但在生產(chǎn)成本和管理費用明細(xì)賬里都有工資,福利費,社保等,這個會計除了工資,其他都沒計入應(yīng)付職工薪酬這個科目,那么匯算清繳時填A(yù)105050表中的福利費社保經(jīng)費等要是按應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬填是沒數(shù)的,要是按生產(chǎn)成本和管理費用填是有數(shù)的,我按哪個填呢?
老師,我們每個月發(fā)一次安全獎和周衛(wèi)生獎。都是以現(xiàn)金發(fā)放。我還需要計提嗎?還是直接計入制造費用—福利費
老師,所得稅匯算清繳時,信息表這里顯示與登記不一致,如何查看原登記信息?謝謝老師
賣建筑材料的,學(xué)什么行業(yè)的實操課?
股東分紅記入哪個科目哪個明細(xì)科目?
匯算清繳時,營銷服務(wù)費 填在期間費用的什么地方?
老師報企業(yè)個稅是下什么軟件?在那下?
變更營業(yè)范圍需要辦理銀行變更嗎?
2025年做2024年匯算清繳被認(rèn)定為不是小微企業(yè),那2025年預(yù)繳所得稅還可以是小微企業(yè)嗎