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Q

老師你好,我這個月的待認(rèn)證進項,可能是由很多張發(fā)票組成的。我下個月如果勾選的時候,要一一對應(yīng)發(fā)票不呢,還是只看我的待證的進總金額就可以了。

2024-04-17 12:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-17 12:25

這個不一定對應(yīng)的

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快賬用戶4137 追問 2024-04-17 12:29

老師你好,以前都可以選擇老師現(xiàn)在不可以了,我昨天就想找你,沒有找到。我這個月開票,做的是如借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷售1000元,我們是跨區(qū)項目可能有200我要預(yù)繳,預(yù)繳的時候我怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-04-17 12:34

你說的你的銷項是1000是吧

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齊紅老師 解答 2024-04-17 12:35

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅1000 借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅200 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費未交增值稅1000, 應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅200 貸銀行存款800。

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快賬用戶4137 追問 2024-04-17 12:39

我的附加呢,我這些都是當(dāng)月預(yù)繳的喲,我不知道是怎么回事我科目有余額。報表沒有余額。每個月都是剛剛好。

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齊紅老師 解答 2024-04-17 12:44

你好,借方余額還是貸方的?

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快賬用戶4137 追問 2024-04-17 12:48

是我的名細沒有走的對,我在跟到你這個調(diào)整了看老師。老師附加浪個處理呢

是我的名細沒有走的對,我在跟到你這個調(diào)整了看老師。老師附加浪個處理呢
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齊紅老師 解答 2024-04-17 12:50

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。

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齊紅老師 解答 2024-04-17 12:51

正規(guī)的是這一個,這個第一個分錄是銷項的發(fā)生額,第二個是進項的發(fā)生額,第三個是銷項-進項

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這個不一定對應(yīng)的
2024-04-17
你好,現(xiàn)在可以認(rèn)證勾選了。
2021-04-26
是否可以勾選發(fā)票 若發(fā)票無真實交易對應(yīng)或多開部分不符合真實業(yè)務(wù),最好別勾選,有虛開發(fā)票風(fēng)險。若業(yè)務(wù)真實、金額有誤且能證明實際業(yè)務(wù)金額,可以按實際金額勾選。 調(diào)整賬目不一致的方法 不勾選發(fā)票:若不勾選,將多出來的進項稅額用紅字沖銷。借:原材料 / 庫存商品 / 費用等(紅字),貸:應(yīng)交稅費 - 待認(rèn)證進項稅額(紅字)。 按實際金額勾選發(fā)票:確定實際認(rèn)證金額 Y。認(rèn)證時,借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額)Y,貸:應(yīng)交稅費 - 待認(rèn)證進項稅額 Y。對多開部分用紅字沖銷,借:原材料 / 庫存商品 / 費用等(紅字),貸:應(yīng)交稅費 - 待認(rèn)證進項稅額(紅字)。
2024-12-14
你好不可以的,這個發(fā)票你忽略了就可以, 時間的差異它還顯示在這里。
2021-09-26
是的,就是你那樣做就行
2025-05-14
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