這個不一定對應(yīng)的
2020年8月份對方開了一張進項票給我們,9月份的時候紅沖了這張進項票,現(xiàn)在這個月我在勾選平臺還是能看到這張正數(shù)的發(fā)票,我可以直接勾選認(rèn)證嗎
老師你好,請問一下我上個月做帳有待認(rèn)證的發(fā)票,以前也沒把它轉(zhuǎn)成進項抵扣,也忘記了把待認(rèn)證的轉(zhuǎn)成進項發(fā)票,這個月我是直接把待認(rèn)證的發(fā)票轉(zhuǎn)成進項嗎?
老師你好,銷售豬肉免稅的,我掛在待認(rèn)證進項稅額科目,不勾選認(rèn)證發(fā)票可以不?但是如果我不勾選認(rèn)證那發(fā)票就會一直沒認(rèn)證,因為目前公司就只有銷售豬肉業(yè)務(wù),這種情況要怎么處理呢?
老師,發(fā)票認(rèn)證勾選完了,結(jié)果申報表填寫的時候發(fā)現(xiàn)增值稅應(yīng)納稅額比計算的多了一萬多,我還能進行二次勾選認(rèn)證嗎?就是在多認(rèn)證一張一萬左右的進項發(fā)票
老師你好,我這個月的待認(rèn)證進項,可能是由很多張發(fā)票組成的。我下個月如果勾選的時候,要一一對應(yīng)發(fā)票不呢,還是只看我的待證的進總金額就可以了。
老師,一個公司跟我們打官司,律師代理費他先付給律師事務(wù)所了,所以這律師費的發(fā)票也是開到他公司去了,現(xiàn)在官司結(jié)束了,法院判決這律師費由我們來承擔(dān),我們要把這律師費又付給起訴我們的這個公司,但我們款付了,又取不到發(fā)票怎么辦
法人轉(zhuǎn)入對公投資款,繳納印花稅,是在實繳后15日內(nèi)申報印花稅并實繳嗎?
有老師能幫解決問題嗎
請問老師企業(yè)未分配利潤和累計未彌補虧損有勾稽關(guān)系嗎?
外賬24年對公借了一筆2萬,內(nèi)賬沒有把對公單獨弄出來,沒有做短期借款,利息也是做了營業(yè)外支出,只做了出納給的現(xiàn)金,那么這個月出納把本金和利息都返了內(nèi)賬我都做營業(yè)外支出嗎?
我問一下,公司借出去的錢,是給關(guān)聯(lián)方公司的,是不收利息的借款,這有什么風(fēng)險嗎,一定要收利息嗎?
請問老師,如果我想結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本50萬,毛利率是25%,對應(yīng)的開票收入就是66萬,是嗎?
個人獨資企業(yè)可以直接從對公賬戶轉(zhuǎn)到法人名下嗎,用交個人所得稅嗎
你好老師,請問如果收到上一年多交的增值稅和附加稅退稅,要怎么做賬務(wù)處理呢
老師,我們跟A合作,每月付給他們提點,3月份的收益因為金額沒有確定,當(dāng)時就沒有做賬,直到5月份才敲定金額,那我是不是把這個費用做到5月份?
老師你好,以前都可以選擇老師現(xiàn)在不可以了,我昨天就想找你,沒有找到。我這個月開票,做的是如借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷售1000元,我們是跨區(qū)項目可能有200我要預(yù)繳,預(yù)繳的時候我怎么做分錄呢
你說的你的銷項是1000是吧
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅1000 借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅200 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費未交增值稅1000, 應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅200 貸銀行存款800。
我的附加呢,我這些都是當(dāng)月預(yù)繳的喲,我不知道是怎么回事我科目有余額。報表沒有余額。每個月都是剛剛好。
你好,借方余額還是貸方的?
是我的名細沒有走的對,我在跟到你這個調(diào)整了看老師。老師附加浪個處理呢
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
正規(guī)的是這一個,這個第一個分錄是銷項的發(fā)生額,第二個是進項的發(fā)生額,第三個是銷項-進項