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我把去年的 小規(guī)模 所得稅稅費(fèi) 記到了財(cái)務(wù)費(fèi)用 我是不是需要更改財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表 可是我更改了為啥所交的所得稅在月報(bào)表中沒帶出來(lái)

2024-04-17 11:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-17 11:59

您好,是的,要更正負(fù)債表和利潤(rùn)表的,更正這個(gè)只是所得稅費(fèi)用這個(gè)科目,所得稅季報(bào)里不單獨(dú)填這個(gè)金額的。

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快賬用戶9735 追問 2024-04-17 12:00

可是提示要交稅啊

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齊紅老師 解答 2024-04-17 12:04

您好,我們有利潤(rùn)當(dāng)然要交稅嘛,現(xiàn)在是申報(bào)表的利潤(rùn)總額和我們自已利潤(rùn)表對(duì)不上了還是哪個(gè)情況呀,我怕理解錯(cuò)您的意思了。

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快賬用戶9735 追問 2024-04-17 12:14

紅字的是二季度 小規(guī)模 錯(cuò)的 然后不是紅字的是我賬上更改的財(cái)務(wù)報(bào)表

紅字的是二季度 小規(guī)模 錯(cuò)的 然后不是紅字的是我賬上更改的財(cái)務(wù)報(bào)表
紅字的是二季度 小規(guī)模 錯(cuò)的 然后不是紅字的是我賬上更改的財(cái)務(wù)報(bào)表
紅字的是二季度 小規(guī)模 錯(cuò)的 然后不是紅字的是我賬上更改的財(cái)務(wù)報(bào)表
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快賬用戶9735 追問 2024-04-17 12:15

這個(gè)是提取的新的企業(yè)所得稅月報(bào) 可是好像改過(guò)后還是需要交稅的

這個(gè)是提取的新的企業(yè)所得稅月報(bào) 可是好像改過(guò)后還是需要交稅的
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齊紅老師 解答 2024-04-17 12:16

您好,我們更正申報(bào),把利潤(rùn)改為27.05就可以啦

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快賬用戶9735 追問 2024-04-17 12:17

我不用再交稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-17 12:18

您好,要交稅的呀,不是有利潤(rùn)么,

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快賬用戶9735 追問 2024-04-17 12:20

我之前已經(jīng)交了4.83啊 那就是我還需要補(bǔ)交嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-17 12:31

您好,這個(gè)所得稅跟圖2一樣的,那咱沒有申報(bào)錯(cuò)呀,不用更正了

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快賬用戶9735 追問 2024-04-17 12:31

圖二是我更改過(guò)的

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齊紅老師 解答 2024-04-17 12:33

哦哦,是的,更正申報(bào)就是交4.83減以前已交的所得稅,不會(huì)讓我們多交的

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快賬用戶9735 追問 2024-04-17 12:38

紅字的是沒更改前的

紅字的是沒更改前的
紅字的是沒更改前的
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快賬用戶9735 追問 2024-04-17 12:38

之前是55.72 現(xiàn)在是55.96

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齊紅老師 解答 2024-04-17 12:40

哦哦,那更正申報(bào)后就是補(bǔ)0.24,這個(gè)金額太小了,不一定要實(shí)繳的,可能是免了,到時(shí)看銀行有沒有扣款

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快賬用戶9735 追問 2024-04-17 12:40

因?yàn)槭侨ツ甑?扣款也沒事吧

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齊紅老師 解答 2024-04-17 12:42

您好,是的,沒事的,正常的更正

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快賬用戶9735 追問 2024-04-17 12:43

可是繳款信息只有顯示當(dāng)月的 去年的怎么交款啊

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齊紅老師 解答 2024-04-17 12:52

您好,更正后不繳款就是不用繳的呀,這個(gè)差額太小了

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快賬用戶9735 追問 2024-04-17 12:53

可是我做賬沒改之前計(jì)提的是55.72 更改之后計(jì)提的賬也需要改啊

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齊紅老師 解答 2024-04-17 12:54

您好,如果更正后沒有實(shí)際扣款,不改賬上所得稅費(fèi)用了,賬表一致

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您好,是的,要更正負(fù)債表和利潤(rùn)表的,更正這個(gè)只是所得稅費(fèi)用這個(gè)科目,所得稅季報(bào)里不單獨(dú)填這個(gè)金額的。
2024-04-17
您好,可以去大廳把報(bào)表給更正。企業(yè)所得稅的話到匯算清繳來(lái)計(jì)算
2021-04-15
您好,你只更改了財(cái)務(wù)報(bào)表,所得稅申報(bào)表是另外的,還是沒有更改好。
2020-10-23
。您好,填寫錯(cuò)誤的,需要更正申報(bào)。
2022-04-11
你好,同學(xué) 企業(yè)所得稅報(bào)表可以更正
2024-01-22
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