您好,是的,要更正負(fù)債表和利潤(rùn)表的,更正這個(gè)只是所得稅費(fèi)用這個(gè)科目,所得稅季報(bào)里不單獨(dú)填這個(gè)金額的。
我公司說(shuō)企業(yè)所得稅利潤(rùn)和財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)表不一致,需要更正申報(bào),我看了詳情是因?yàn)榧径人枚悰]有體現(xiàn)管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用所以和財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表不一致,我可以把各種費(fèi)用加進(jìn)去企業(yè)所得稅申報(bào)表里嗎?不然的話要怎么更正成一致呢?謝謝老師
老師更正年度企業(yè)所得稅匯算清繳,要不要在更正財(cái)務(wù)報(bào)表年度報(bào)表我更改好了還有財(cái)務(wù)報(bào)表沒改不知道從那里修改
老師,在匯算清繳期間更改了去年12月申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,那是不是12月的企業(yè)所得稅申報(bào)表不需要改,直接在匯算清繳企業(yè)所得稅年度申報(bào)里修改就可以了吧
老師,我四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表有個(gè)數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,我現(xiàn)在更正了財(cái)務(wù)報(bào)表,但是企業(yè)所得稅里面的數(shù)據(jù)也跟著發(fā)生改變了,但是去打印報(bào)表那個(gè)界面,企業(yè)所得稅報(bào)表還是之前錯(cuò)誤的數(shù)據(jù),沒有更正過(guò)來(lái),企業(yè)所得稅報(bào)表可以更正嗎?
老師現(xiàn)在還未匯算清繳,要更改去年五月到十一月的計(jì)提工資,可以反結(jié)賬回去更改嗎?已申報(bào)的報(bào)表是不是只用更正個(gè)稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表不用更正?把賬改完了直接做年度企業(yè)所得稅匯算清繳就行了?
303320.88含稅1%專票,那幫我算下本次本筆發(fā)票,公司總共需要交多少稅。(城建,附加稅按0.05%符合減半就減半哈,利潤(rùn)按0.0234,印花稅,增值稅,,沒有其他稅了對(duì)嗎?除個(gè)稅)
公司名下沒有車,員工辦完公事后要如何報(bào)銷加油費(fèi)?怎么解決!
請(qǐng)問建筑勞務(wù)公司可以把勞務(wù)分包給個(gè)體工商戶嗎?怎么簽合同,現(xiàn)在補(bǔ)辦個(gè)體工商戶,補(bǔ)簽合同
老師其他應(yīng)收款貸方余額是什么意思?
老師,改年報(bào),這個(gè)工資都包括啥啊
請(qǐng)教一下,當(dāng)年有以前年度損益調(diào)整發(fā)生額,在年度匯算清繳時(shí)應(yīng)填哪個(gè)表,如何填?
老師,進(jìn)口的報(bào)關(guān)費(fèi)一般計(jì)入什么科目?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓、撤資、清算,計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)未分配利潤(rùn)能否扣除?哪個(gè)老師能否給我原理講清楚,老是記一段時(shí)間就忘了
老師,信用減值損失也是損益類科目?跟資產(chǎn)減值損失是一樣的?
老師您好,請(qǐng)問一下,足浴和KTV的票據(jù)是否可以入賬?
可是提示要交稅啊
您好,我們有利潤(rùn)當(dāng)然要交稅嘛,現(xiàn)在是申報(bào)表的利潤(rùn)總額和我們自已利潤(rùn)表對(duì)不上了還是哪個(gè)情況呀,我怕理解錯(cuò)您的意思了。
紅字的是二季度 小規(guī)模 錯(cuò)的 然后不是紅字的是我賬上更改的財(cái)務(wù)報(bào)表
這個(gè)是提取的新的企業(yè)所得稅月報(bào) 可是好像改過(guò)后還是需要交稅的
您好,我們更正申報(bào),把利潤(rùn)改為27.05就可以啦
我不用再交稅嗎
您好,要交稅的呀,不是有利潤(rùn)么,
我之前已經(jīng)交了4.83啊 那就是我還需要補(bǔ)交嗎
您好,這個(gè)所得稅跟圖2一樣的,那咱沒有申報(bào)錯(cuò)呀,不用更正了
圖二是我更改過(guò)的
哦哦,是的,更正申報(bào)就是交4.83減以前已交的所得稅,不會(huì)讓我們多交的
紅字的是沒更改前的
之前是55.72 現(xiàn)在是55.96
哦哦,那更正申報(bào)后就是補(bǔ)0.24,這個(gè)金額太小了,不一定要實(shí)繳的,可能是免了,到時(shí)看銀行有沒有扣款
因?yàn)槭侨ツ甑?扣款也沒事吧
您好,是的,沒事的,正常的更正
可是繳款信息只有顯示當(dāng)月的 去年的怎么交款啊
您好,更正后不繳款就是不用繳的呀,這個(gè)差額太小了
可是我做賬沒改之前計(jì)提的是55.72 更改之后計(jì)提的賬也需要改啊
您好,如果更正后沒有實(shí)際扣款,不改賬上所得稅費(fèi)用了,賬表一致