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老師,我12月份工資多做了入賬了且申報(bào)個(gè)稅了,但是未發(fā),1月份發(fā)放的時(shí)候發(fā)現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)了,并且更正申報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在我賬上轉(zhuǎn)入到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),那我現(xiàn)在匯算清繳怎么弄?

2024-04-17 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-17 10:55

現(xiàn)在還發(fā)下去嗎?不發(fā)下去的話(huà),職工薪酬明細(xì)表,工資薪金稅收金額里里面和實(shí)際金額減去。

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快賬用戶(hù)4010 追問(wèn) 2024-04-17 11:02

發(fā)了,我主要搞不懂多計(jì)提的工資有一部分轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)入了成本,我現(xiàn)在把它轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里,如果我匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增,但是我2024年的賬上現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)整了(即增加了未分配利潤(rùn)),到時(shí)2024年匯算清繳不是把這部分又算進(jìn)去了,那這也不對(duì)啊

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齊紅老師 解答 2024-04-17 11:03

你好,你多做了成本是以前年度的,然后跨年了,匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增,調(diào)增出來(lái)不就減少了你的成本。

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快賬用戶(hù)4010 追問(wèn) 2024-04-17 11:07

對(duì)啊,納稅調(diào)增2023年成本減少了利潤(rùn)增加了,但是我在2024年的賬上也體現(xiàn)了,把多計(jì)提的這部分成本轉(zhuǎn)入到 利潤(rùn)分配----未分配利潤(rùn),這樣2024年是不是又多算了利潤(rùn),到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候這部分怎么處理?

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齊紅老師 解答 2024-04-17 11:10

哪里多算了,利潤(rùn)影響你2024年嗎?他的利潤(rùn)表嗎。

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齊紅老師 解答 2024-04-17 11:10

他在你的U潤(rùn)表里面減少了你的利潤(rùn),降低了你2024年的利潤(rùn)了。

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快賬用戶(hù)4010 追問(wèn) 2024-04-17 11:12

比如2023年我的凈利潤(rùn)是20萬(wàn),由于我多計(jì)提了1萬(wàn)的工資,我納稅調(diào)增1萬(wàn),最終是按31萬(wàn)計(jì)稅。 現(xiàn)在我2024年的賬上把這1萬(wàn)調(diào)了即借:應(yīng)付職工薪酬1萬(wàn) 貸:利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)1萬(wàn) 這樣是不是賬上也對(duì)了,那我2024年匯算清繳時(shí)候,如果有10萬(wàn)利潤(rùn)(包含這1萬(wàn)),那我怎么處理?

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齊紅老師 解答 2024-04-17 11:13

你好,調(diào)增1萬(wàn)為什么是31萬(wàn),不應(yīng)該是21萬(wàn)嗎?

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快賬用戶(hù)4010 追問(wèn) 2024-04-17 11:14

比如2023年我的凈利潤(rùn)是20萬(wàn),由于我多計(jì)提了1萬(wàn)的工資,我納稅調(diào)增1萬(wàn),最終是按21萬(wàn)計(jì)稅。 現(xiàn)在我2024年的賬上把這1萬(wàn)調(diào)了即借:應(yīng)付職工薪酬1萬(wàn) 貸:利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)1萬(wàn) 這樣是不是賬上也對(duì)了,那我2024年匯算清繳時(shí)候,如果有10萬(wàn)利潤(rùn)(包含這1萬(wàn)),那我怎么處理? 以這條信息為準(zhǔn)

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齊紅老師 解答 2024-04-17 11:15

你好和2024年的利潤(rùn)沒(méi)有關(guān)系。

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齊紅老師 解答 2024-04-17 11:16

你做的是利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)不影響2024年的利潤(rùn)呀,他該有多少還是有多少。

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快賬用戶(hù)4010 追問(wèn) 2024-04-17 11:18

老師,你說(shuō)的這個(gè)我不太懂,這部分做在2024年的利潤(rùn)為什么不影響2024年的利潤(rùn)?

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齊紅老師 解答 2024-04-17 11:20

它在利潤(rùn)總額里面,它影響的是上一年他沒(méi)有在今年的管理費(fèi)用,也沒(méi)有今年的營(yíng)業(yè)收入,他怎么會(huì)影響。

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快賬用戶(hù)4010 追問(wèn) 2024-04-17 12:03

但是我做了貸方利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),不是增加了利潤(rùn)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-17 12:03

你好,增加了你的利潤(rùn)表嗎?你交稅不是根據(jù)利潤(rùn)表

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快賬用戶(hù)4010 追問(wèn) 2024-04-17 12:05

那2024年匯算清繳稅法上把這部分減掉嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-17 12:13

不影響2024年的會(huì)算清剿

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快賬用戶(hù)4010 追問(wèn) 2024-04-17 13:59

老師,我理解了,是影響的未分配利潤(rùn)沒(méi)影響利潤(rùn)總額(即計(jì)稅基礎(chǔ))所以不影響匯算清繳,是這個(gè)意思吧?

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齊紅老師 解答 2024-04-17 14:03

是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。

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快賬用戶(hù)4010 追問(wèn) 2024-04-17 14:21

老師,我再問(wèn)下我需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整過(guò)渡到未分配利潤(rùn)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-17 14:23

到月末需要結(jié)轉(zhuǎn),沒(méi)有余額。

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2024-04-17
你好,12月份工資多做了入賬了,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:以前年度損益調(diào)整? 等科目?
2024-04-16
借應(yīng)付職工薪酬、工資, 貸利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)匯算清繳納稅條等。
2024-04-17
您好 匯算清繳的時(shí)候填表 在企業(yè)所得稅當(dāng)做20年的費(fèi)用扣除
2021-01-30
您好,個(gè)人所得稅是發(fā)放次月申報(bào)個(gè)人所得稅,沒(méi)發(fā)不申報(bào),
2022-05-15
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