現(xiàn)在還發(fā)下去嗎?不發(fā)下去的話(huà),職工薪酬明細(xì)表,工資薪金稅收金額里里面和實(shí)際金額減去。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)2020年的發(fā)票,我在2021年2月份才收到,我在做賬的時(shí)候用到了利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)這個(gè)科目,匯算清繳的時(shí)候這個(gè)費(fèi)用仍然算是2020年的,但是2020年年報(bào)上的未分配利潤(rùn)都結(jié)賬了,也確定了,這個(gè)怎么算是2020年呢?謝謝老師了
老師,請(qǐng)問(wèn)我12月份已經(jīng)結(jié)賬了,但是發(fā)現(xiàn)12月份多做了成本100萬(wàn),12月份賬已經(jīng)不能調(diào)整了,我準(zhǔn)備匯算清繳補(bǔ)繳上,那我能直接調(diào)整在22年1月中,作一筆,借:成本100萬(wàn)(紅字)貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)100萬(wàn)(紅字),這樣操作行嗎?
在嗎,2021工資都計(jì)提,1到10月份工資個(gè)稅未申報(bào),4月份工資發(fā)1到3月份工資,但是多發(fā)了3000元,2021年11月,12月個(gè)稅申報(bào),工資未發(fā),現(xiàn)在要怎么處理?還沒(méi)有所得稅匯算清繳,我現(xiàn)在個(gè)稅申報(bào)從2021年1月重新更正發(fā)放的金額,然后現(xiàn)在補(bǔ)發(fā)工資可以嗎,這樣所得稅匯算清繳可以扣除嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系,我在驗(yàn)算的時(shí)候發(fā)現(xiàn)我5月份匯算的時(shí)候調(diào)整了未分配利潤(rùn),當(dāng)年利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)就出現(xiàn)了這個(gè)差異,我申報(bào)的時(shí)候是不是也需要手動(dòng)調(diào)整未分配利潤(rùn)的期初數(shù),但是改不了得嘛
老師你好,我供應(yīng)商把單價(jià)開(kāi)錯(cuò)了少了8000元,去年11月份的賬,現(xiàn)在來(lái)票了,我全部紅沖了,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)也沖掉,然后按發(fā)票入賬可以嗎?匯算清繳的時(shí)候調(diào)增
貸款100萬(wàn)到手九十萬(wàn)三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)沖減采購(gòu)價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買(mǎi)入,我們低價(jià)買(mǎi)賣(mài)出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫(kù)存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬(wàn),這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫(xiě)借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬(wàn),有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒(méi)有關(guān)系?
老師,我想問(wèn)一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專(zhuān)學(xué)歷采集,非全日制大專(zhuān)學(xué)歷沒(méi)采集,能參加中級(jí)職稱(chēng)考試嗎?
老師 客戶(hù)叫我開(kāi)一張全額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來(lái)不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表???去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
發(fā)了,我主要搞不懂多計(jì)提的工資有一部分轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)入了成本,我現(xiàn)在把它轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里,如果我匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增,但是我2024年的賬上現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)整了(即增加了未分配利潤(rùn)),到時(shí)2024年匯算清繳不是把這部分又算進(jìn)去了,那這也不對(duì)啊
你好,你多做了成本是以前年度的,然后跨年了,匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增,調(diào)增出來(lái)不就減少了你的成本。
對(duì)啊,納稅調(diào)增2023年成本減少了利潤(rùn)增加了,但是我在2024年的賬上也體現(xiàn)了,把多計(jì)提的這部分成本轉(zhuǎn)入到 利潤(rùn)分配----未分配利潤(rùn),這樣2024年是不是又多算了利潤(rùn),到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候這部分怎么處理?
哪里多算了,利潤(rùn)影響你2024年嗎?他的利潤(rùn)表嗎。
他在你的U潤(rùn)表里面減少了你的利潤(rùn),降低了你2024年的利潤(rùn)了。
比如2023年我的凈利潤(rùn)是20萬(wàn),由于我多計(jì)提了1萬(wàn)的工資,我納稅調(diào)增1萬(wàn),最終是按31萬(wàn)計(jì)稅。 現(xiàn)在我2024年的賬上把這1萬(wàn)調(diào)了即借:應(yīng)付職工薪酬1萬(wàn) 貸:利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)1萬(wàn) 這樣是不是賬上也對(duì)了,那我2024年匯算清繳時(shí)候,如果有10萬(wàn)利潤(rùn)(包含這1萬(wàn)),那我怎么處理?
你好,調(diào)增1萬(wàn)為什么是31萬(wàn),不應(yīng)該是21萬(wàn)嗎?
比如2023年我的凈利潤(rùn)是20萬(wàn),由于我多計(jì)提了1萬(wàn)的工資,我納稅調(diào)增1萬(wàn),最終是按21萬(wàn)計(jì)稅。 現(xiàn)在我2024年的賬上把這1萬(wàn)調(diào)了即借:應(yīng)付職工薪酬1萬(wàn) 貸:利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)1萬(wàn) 這樣是不是賬上也對(duì)了,那我2024年匯算清繳時(shí)候,如果有10萬(wàn)利潤(rùn)(包含這1萬(wàn)),那我怎么處理? 以這條信息為準(zhǔn)
你好和2024年的利潤(rùn)沒(méi)有關(guān)系。
你做的是利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)不影響2024年的利潤(rùn)呀,他該有多少還是有多少。
老師,你說(shuō)的這個(gè)我不太懂,這部分做在2024年的利潤(rùn)為什么不影響2024年的利潤(rùn)?
它在利潤(rùn)總額里面,它影響的是上一年他沒(méi)有在今年的管理費(fèi)用,也沒(méi)有今年的營(yíng)業(yè)收入,他怎么會(huì)影響。
但是我做了貸方利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),不是增加了利潤(rùn)嗎?
你好,增加了你的利潤(rùn)表嗎?你交稅不是根據(jù)利潤(rùn)表
那2024年匯算清繳稅法上把這部分減掉嗎?
不影響2024年的會(huì)算清剿
老師,我理解了,是影響的未分配利潤(rùn)沒(méi)影響利潤(rùn)總額(即計(jì)稅基礎(chǔ))所以不影響匯算清繳,是這個(gè)意思吧?
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
老師,我再問(wèn)下我需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整過(guò)渡到未分配利潤(rùn)嗎?
到月末需要結(jié)轉(zhuǎn),沒(méi)有余額。