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老師,之前的代理記賬公司應(yīng)收應(yīng)付都是亂填寫的,也查詢不到記錄,請問我這邊接手應(yīng)該從零開始新做報表,還是在之前的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上繼續(xù)做???

2024-04-17 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-17 10:27

同學(xué),你好 從零開始新做報表

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快賬用戶5471 追問 2024-04-17 10:53

如果從零開始新做報表,只有銀行存款余額和實收資本,導(dǎo)致期初試算不平衡,怎么解決啊

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齊紅老師 解答 2024-04-17 11:00

同學(xué),你好 沒有應(yīng)收應(yīng)付嗎?

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快賬用戶5471 追問 2024-04-17 11:00

之前記賬公司的應(yīng)收應(yīng)付都是亂填的

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齊紅老師 解答 2024-04-17 11:03

同學(xué),你好 就是你重新整理一下,有應(yīng)收應(yīng)付嗎?

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快賬用戶5471 追問 2024-04-17 11:05

以前的應(yīng)收應(yīng)付是沒有的,24年接手開始有應(yīng)收應(yīng)付的

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齊紅老師 解答 2024-04-17 11:05

同學(xué),你好 只有銀行存款余額和實收資本,導(dǎo)致期初試算不平衡 那你差額計入本年利潤

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同學(xué),你好 從零開始新做報表
2024-04-17
您好!請問您這邊只是需要做內(nèi)賬嗎?如果是的話,直接按你現(xiàn)在接手的當(dāng)月開始做賬就可以了。如果需要期初數(shù)據(jù),可以從外賬那邊按上個月末的數(shù)據(jù)為初始數(shù)據(jù)進行賬務(wù)處理即可。外賬跟老板個人的賬有沖突的話,自己在當(dāng)月的賬務(wù)中做一筆更正處理的分錄做平就可以的。
2020-12-14
你錄入貸方負(fù)數(shù)就可以的。
2023-02-04
?你好;? ?你是內(nèi)賬還是外賬的; 意思 外賬里面報表都是0 報的嗎? ?
2022-09-22
您好,那些的話,其實社保要做進去,然后之前賬務(wù)也需要補的
2023-05-30
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