你好,你能截圖來(lái)看一下嗎?
老師,今天企業(yè)所得稅預(yù)交過(guò)了申報(bào)期,之前已經(jīng)申報(bào),我們今天還交了一筆稅款,12月沒(méi)做計(jì)提,明天還可以電子稅務(wù)局修改申報(bào)嗎
老師,漏報(bào)了印花稅,電子稅務(wù)局發(fā)了短信過(guò)來(lái),只報(bào)了季度印花稅,沒(méi)有報(bào)半年度印花稅,我補(bǔ)報(bào)了,這個(gè)稅務(wù)會(huì)有懲罰嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在印花稅的征期是多少日?今天我剛申報(bào)完印花稅,業(yè)務(wù)又交來(lái)了一個(gè)印花稅的合同,合同日期是今天的。我今天還要再申報(bào)一下嗎?不申報(bào)的話下次會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎?
老師,預(yù)收賬款掛了200萬(wàn),我覺(jué)得金額也不大,今天稅務(wù)局讓我過(guò)去,說(shuō)預(yù)收賬款預(yù)警了!我們是收的項(xiàng)目的預(yù)收賬款,對(duì)方還沒(méi)有要求開發(fā)票,怎么解釋
老師,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)銷合同印花稅從2019年就沒(méi)交過(guò),只交了建設(shè)工程的印花稅,現(xiàn)在一并申報(bào)的話,有一萬(wàn)多的稅款,是分幾個(gè)月混在當(dāng)期補(bǔ)完好些,還是一次性在今天補(bǔ)完好,主要是去年一年才500+萬(wàn)的收入,后面也沒(méi)啥收入了,今天一下子交一萬(wàn)多的印花稅會(huì)不會(huì)預(yù)警?
小規(guī)模納稅人向個(gè)人支付勞務(wù)費(fèi)如何做分錄?
企業(yè)為增資擴(kuò)股,收到外部機(jī)構(gòu)投入的資本時(shí),為什么是計(jì)入實(shí)收資本科目,而不是計(jì)入股本科目呢,兩個(gè)會(huì)計(jì)科目有什么區(qū)別呢?
老師,物業(yè)公司,實(shí)際工作中,如果很多業(yè)主欠物業(yè)費(fèi),那么是否按照實(shí)際收款的物業(yè)費(fèi)申報(bào)增值稅,那些未繳納的待繳納后申報(bào)增值稅
老師,你好,我公司把我開了,稅務(wù)那塊客戶開票我開出去了,合同客戶一直沒(méi)蓋章回傳,請(qǐng)問(wèn)交接時(shí)備注清楚我已經(jīng)催客戶回傳蓋章,客戶沒(méi)蓋章,這樣交接,以后稅務(wù)查到了會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師老房產(chǎn)土地稅都是按年稅率計(jì)算嗎
老師。晚上好。我們公司的充電樁稅局發(fā)現(xiàn)用2024年電量大,喊公司自查是否是自用或者是銷售電。2024年的電費(fèi)都是本公司繳納的,實(shí)際這個(gè)充電樁的情況是一部分自用,一部分是給老板名下的另一個(gè)公交車公司的公交車充電用。公交車公司也一直沒(méi)有跟我們公司結(jié)算也沒(méi)有轉(zhuǎn)錢給我們公司。那么,現(xiàn)在我們公司是不是在這個(gè)月開具銷售收入的票給公交公司,并喊公交公司結(jié)算這個(gè)電費(fèi)。然后我們公司在七月再補(bǔ)申報(bào)這個(gè)稅。這樣操作是可行的嗎?
老師你好,我們是一家建筑企業(yè)??偣驹诤幽?,在河北省的一個(gè)地級(jí)市承包了一個(gè)項(xiàng)目,并在當(dāng)?shù)爻闪⒘艘患要?dú)立核算的分公司,就是在收到預(yù)收款的時(shí)候,用不用預(yù)交稅費(fèi)呢,是總公司交呢。還是分公司預(yù)交,
公司辦公室租賃日期是2025年3月4日到2026年3月4日,房租9萬(wàn),公司成立是3月19日,但是房租是6月付款請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)如何做賬,公司籌建期大概2年!
本題D選項(xiàng)調(diào)整的資本公積怎么理解?請(qǐng)老師指教
你好老師我咨詢一下公司給員工補(bǔ)償辭退工資要申報(bào)個(gè)稅嗎
好的,收不到嗎?前面我已經(jīng)發(fā)了
你好,你說(shuō)對(duì)面的會(huì)計(jì)是什么意思?稅務(wù)局是根據(jù)人家開給你的發(fā)票和你開出去的發(fā)票來(lái)算的。
對(duì)面會(huì)計(jì)按照合同報(bào)的900多萬(wàn),這個(gè)是提示少報(bào)了嗎?我是新手,一直對(duì)面的報(bào)的,我理解是稅務(wù)比對(duì)感覺(jué)少報(bào)了?這種情況說(shuō)明怎么寫,現(xiàn)在是要按照進(jìn)銷補(bǔ)的意思嗎?
你好是的,你這個(gè)是提示少報(bào)了。 要更正申報(bào),把這些補(bǔ)上去。
就是補(bǔ)4000多萬(wàn)是嗎?那這種情況說(shuō)明咋寫,也不是我報(bào)的,主辦叫我出納寫了情況說(shuō)明給她看
你好是補(bǔ)這么多金額,然后再計(jì)算印花稅。 你就寫因?yàn)樨?cái)務(wù)人員計(jì)算錯(cuò)誤導(dǎo)致少算的這部分進(jìn)去就好了。